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請問只有老一人的小規(guī)模納稅企業(yè),(他在這家企業(yè)購買社保費(fèi)),由開業(yè)至今3年多也沒有任何業(yè)務(wù)收入空殼公司一個(gè),請問除了繳納交個(gè)人所得稅外,企業(yè)所得稅要申請繳納嗎?我以前未接觸過稅務(wù),都是舊財(cái)務(wù)做,新手一名,請指導(dǎo)謝謝
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2020-05-18
公司每月營業(yè)收入額在100萬左右,屬于非盈利的私立醫(yī)院,目前只是涉及交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅,那我每月人工工資這塊應(yīng)該做多少合適了,
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2017-05-05
原來核定征收,2019年后改查賬征收,2019年企業(yè)所得稅匯算清繳是按核定征收還是 現(xiàn)在稅所要查帳征收。不知道怎樣做帳
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2019-03-27
應(yīng)納稅所得額=收入-成本-稅金+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出+納稅調(diào)整額。 應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-準(zhǔn)予彌補(bǔ)以前年度虧損。 這兩種有什么區(qū)別? 2019-08-02 16:28
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2019-08-02
老師,我們18年確認(rèn)收入是730多萬,成本655萬多,其中管理費(fèi)有60多萬,今年確認(rèn)了4177萬多收入,3892的成本,管理費(fèi)也才60萬,所得稅今年要交好多啊,現(xiàn)在還有什么辦法可以不要交那么多所得稅的嗎?
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2020-01-06
企業(yè)所得稅減免后續(xù)管理資料上傳,老師您了解后續(xù)管理所需的資料要求嗎?
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2018-05-08
是這樣一個(gè)情況,我現(xiàn)在一個(gè)工程掛靠在別人公司,按我們的協(xié)議支付管理費(fèi),現(xiàn)在對方公司要求我交企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅是一個(gè)怎么繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),針對我這種情況如何做到合理避稅。
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2019-07-03
房開企業(yè)預(yù)售時(shí),收到預(yù)收款時(shí)要預(yù)繳企業(yè)所得稅,我聽的課件是含稅的收入乘以預(yù)計(jì)毛利率得出預(yù)計(jì)毛利額,再減去期間費(fèi)用后乘以25%,算出預(yù)繳的企業(yè)所得稅。這種預(yù)繳算法分核定征收和查賬征收嗎?
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2018-04-16
請教各位群友:建筑業(yè)總包公司是核定征收企業(yè),發(fā)生的工程款有分包部分,那么企業(yè)所得稅是按照差額征稅還是全額征稅?
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2019-08-23
營業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅嗎
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2019-12-04
老師,企業(yè)所得稅中的收入那欄,營業(yè)外收入需要加入嗎
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2020-01-13
這個(gè)境外所得我們沒有這個(gè),是不是直接選擇分國地區(qū)不分項(xiàng)?。咳缓?在保存嗎
1/402
2018-05-15
計(jì)算國內(nèi)甲公司應(yīng)納稅所得額時(shí),付給境外子公司的研發(fā)費(fèi)用不可加計(jì)扣除嗎
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2025-04-15
老師,我在報(bào)所得稅匯算清繳時(shí),無調(diào)項(xiàng)目,收入、成本、費(fèi)用都是正常填了的,為什么我的利潤表是虧損2萬多,而匯算清繳最終的所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中當(dāng)年所得額是-150多元呢?謝謝
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2019-04-24
公司代扣代繳個(gè)人所得稅分錄你看對不對,計(jì)提:借:管理費(fèi)用 30000 銷售費(fèi)用 20000 制造費(fèi)用 110000 貸: 應(yīng)付職工薪酬 150000 有70元的代扣代繳個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬 150000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 70 庫存現(xiàn)金149930 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 70 貸:銀行存款 70 這樣對嗎?
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2017-11-02
個(gè)人所得稅怎么理解一年不超過12萬不用交稅的說法
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2020-12-11
老師,為什么這三段話當(dāng)中一會說要計(jì)入其他收益,一會又要計(jì)入不征稅收入,所得稅調(diào)減呢,一會又說計(jì)入營業(yè)外收入?看不懂這三段話?
1/1084
2018-06-11
我們掛靠的一家建筑企業(yè)類型是集體所有制,然后他們收取我們的稅金居然既包括企業(yè)所得稅,另外又有一筆叫個(gè)人經(jīng)營所得,為什需要叫個(gè)人經(jīng)營所得稅呢?
1/659
2021-05-14
老師,以前年度的有一筆營業(yè)外收入已經(jīng)做了賬務(wù)處理,但是之前的財(cái)務(wù)未進(jìn)行申報(bào)所得稅,現(xiàn)在專管員讓我們把這筆營業(yè)外收入8萬多做到這個(gè)季度所得稅申報(bào)里面。我想問下這個(gè)賬怎么調(diào)?如何做會計(jì)分錄哦?
1/1617
2018-10-17
向本單位以外的個(gè)人贈(zèng)送禮品,個(gè)人取得的禮品收入,按照“偶然所得”項(xiàng)目計(jì)算繳納個(gè)人所得稅,是企業(yè)申報(bào),還是接受禮品的個(gè)人申報(bào)
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2020-04-24