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老師,請教一個關(guān)于裝修費的問題。假如我們和房東簽了兩年的租賃合同,那么這個裝修費作為長期待攤費用來核算的話,應(yīng)該按多少年來攤銷呢? 我看了企業(yè)所得稅實施條例第七十條、關(guān)于企業(yè)所得稅法第十三條第(四)項所稱其他應(yīng)當作為長期待攤費用的支出,自支出發(fā)生月份的次月起,分期攤銷,攤銷年限不得低于3年?,F(xiàn)在有點蒙了,稅法又說3年,那我實際合同才簽2年,那應(yīng)該以那個攤銷年限為準呢? 又假如,我實際和房東簽的是6年的租賃合同,那我又應(yīng)該怎么判定我的裝修費的攤銷年限?? 求解!感激不盡。
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2019-08-01
下列關(guān)于所得來源地確定方法的表述中,符合企業(yè)所得稅法規(guī)定的有(  )。 A.提供勞務(wù)所得按照勞務(wù)發(fā)生地確定 B.特許權(quán)使用費所得按照收取特許權(quán)使用費所得的企業(yè)所在地確定 C.股息所得按照分配股息的企業(yè)所在地確定 D.動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得按照轉(zhuǎn)讓動產(chǎn)的企業(yè)所在地確定
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2024-03-06
發(fā)票是禮品的放在管理費用,是不是要交20的個人所得稅
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2018-05-28
外籍人員個人所得稅納稅申報怎么做?自然人扣繳端是不是無法錄入人員信息
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2020-08-06
核定征收的企業(yè)的計提企業(yè)所得稅是按什么比例計提,查賬企業(yè)計提所得稅是按什么比例計提?
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2017-04-08
張教授2022年全年從任職單位取得工資獎金收入107000元,課時費收入10000元,每年免征額60000元。個人所得的工資薪金收入實行超額累進稅率,年應(yīng)稅工薪所得36000元以下的,稅率3%;年應(yīng)稅工薪所得36000~12000元的,稅率10%,速算扣除數(shù)2520元。另該教授育有一子正讀小學,可享受每個子女每月1000元的標準定額個稅專項附加扣除。此外,張教授2022年買彩票中獎20000元(偶然所得稅率20%)。 要求:計算張教授2022年的個人所得稅應(yīng)納稅額。
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2023-06-20
個體戶是不是把個人所得稅個人經(jīng)營所得繳納好了,錢就全部屬于法人自己了?
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2020-08-03
老師,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人還是小型微利企業(yè)的增值稅率和企業(yè)所得稅征收率是多少?
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2022-01-13
個體工商戶經(jīng)營所得是負責人個人承擔,不得稅前扣除,網(wǎng)上寫的借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,交的時候借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款, 收回代為繳納個稅,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款。 課件上說的是計提時借:本年利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)繳個人所得稅 繳納時,借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款; 不用再向個體戶收錢了嗎?
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2024-03-14
小規(guī)模個體戶自然人上報個人所得稅流程,定期定額征收,總顯示征收方式下載失敗怎么回事
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2019-10-17
如果15年企業(yè)所得稅是查賬征收,虧損10萬,16年是核定征收,虧損15萬,到由于是核定征收繳納了1萬元的企業(yè)所得稅,今年17年又是查賬征收了,那填企業(yè)所得稅申報表的時候,可以彌補的以前年度虧損填多少,是10萬還是25萬
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2017-04-12
老師,我有幾個關(guān)于個體工商戶稅務(wù)的問題 1. 今年有480萬的收入(明年不一定有),可以辦理核定征收嗎? 2. 加入核定的經(jīng)營所得是10萬,個人所得稅稅率0.5%,那超過10萬后按0.5%算嗎?
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2022-11-30
房開企業(yè)預(yù)售時,收到預(yù)收款時要預(yù)繳企業(yè)所得稅,我聽的課件是含稅的收入乘以預(yù)計毛利率得出預(yù)計毛利額,再減去期間費用后乘以25%,算出預(yù)繳的企業(yè)所得稅。這種預(yù)繳算法分核定征收和查賬征收嗎?
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2018-04-16
請問只有老一人的小規(guī)模納稅企業(yè),(他在這家企業(yè)購買社保費),由開業(yè)至今3年多也沒有任何業(yè)務(wù)收入空殼公司一個,請問除了繳納交個人所得稅外,企業(yè)所得稅要申請繳納嗎?我以前未接觸過稅務(wù),都是舊財務(wù)做,新手一名,請指導(dǎo)謝謝
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2020-05-18
公司每月營業(yè)收入額在100萬左右,屬于非盈利的私立醫(yī)院,目前只是涉及交個人所得稅和企業(yè)所得稅,那我每月人工工資這塊應(yīng)該做多少合適了,
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2017-05-05
請教老師,我公司有三個股東(A股東占60%出資120萬),(B股東占30%出資60萬),(C股東占10%出資20萬); 實收資本合計200萬,現(xiàn)報表中所有者權(quán)益500萬; 現(xiàn)在C股東退股,將他名下10%的股份轉(zhuǎn)讓給A股東5%,B股東5%; 實際轉(zhuǎn)讓價是C股東將名下10%以總價28萬轉(zhuǎn)給A股東5%(14萬)、B股東5%(14萬) 在稅務(wù)辦理變更時,稅務(wù)以報表中交C股東個人所得稅=(500-200)*10%*20%=6萬 問題一:溢價轉(zhuǎn)讓后公司賬務(wù)處理憑證怎么做? 問題二:變更后A股東占65%,B股東占35%,將來A、B股東再轉(zhuǎn)讓股權(quán)或者公司注銷時他們的原始成本價是多少?
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2020-04-16
我想知道個體的沒有成本票怎么弄呢? 生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅,是根據(jù)利潤總額查賬征收的
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2022-03-31
請問報企業(yè)所得稅時營業(yè)外收支和所得稅費用是否要算入其中?
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2019-10-10
老師 計提所得稅時候 所得稅不是也有減免政策嘛 然后計提的數(shù)據(jù)是寫減免之后的還是直接寫成原來的數(shù)據(jù) 下個月再從營業(yè)外收入那里賬務(wù)處理?
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2019-07-14
老師,企業(yè)所得稅的收入總額,不是包括不征稅收入和免稅收入嗎,為什么(2)的這些收入沒有算到收入總額里面去
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2020-05-09