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請(qǐng)教老師,我公司有三個(gè)股東(A股東占60%出資120萬),(B股東占30%出資60萬),(C股東占10%出資20萬); 實(shí)收資本合計(jì)200萬,現(xiàn)報(bào)表中所有者權(quán)益500萬; 現(xiàn)在C股東退股,將他名下10%的股份轉(zhuǎn)讓給A股東5%,B股東5%; 實(shí)際轉(zhuǎn)讓價(jià)是C股東將名下10%以總價(jià)28萬轉(zhuǎn)給A股東5%(14萬)、B股東5%(14萬) 在稅務(wù)辦理變更時(shí),稅務(wù)以報(bào)表中交C股東個(gè)人所得稅=(500-200)*10%*20%=6萬 問題一:溢價(jià)轉(zhuǎn)讓后公司賬務(wù)處理憑證怎么做? 問題二:變更后A股東占65%,B股東占35%,將來A、B股東再轉(zhuǎn)讓股權(quán)或者公司注銷時(shí)他們的原始成本價(jià)是多少?
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2020-04-16
如果15年企業(yè)所得稅是查賬征收,虧損10萬,16年是核定征收,虧損15萬,到由于是核定征收繳納了1萬元的企業(yè)所得稅,今年17年又是查賬征收了,那填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候,可以彌補(bǔ)的以前年度虧損填多少,是10萬還是25萬
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2017-04-12
老師,請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于裝修費(fèi)的問題。假如我們和房東簽了兩年的租賃合同,那么這個(gè)裝修費(fèi)作為長期待攤費(fèi)用來核算的話,應(yīng)該按多少年來攤銷呢? 我看了企業(yè)所得稅實(shí)施條例第七十條、關(guān)于企業(yè)所得稅法第十三條第(四)項(xiàng)所稱其他應(yīng)當(dāng)作為長期待攤費(fèi)用的支出,自支出發(fā)生月份的次月起,分期攤銷,攤銷年限不得低于3年?,F(xiàn)在有點(diǎn)蒙了,稅法又說3年,那我實(shí)際合同才簽2年,那應(yīng)該以那個(gè)攤銷年限為準(zhǔn)呢? 又假如,我實(shí)際和房東簽的是6年的租賃合同,那我又應(yīng)該怎么判定我的裝修費(fèi)的攤銷年限?? 求解!感激不盡。
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2019-08-01
下列關(guān)于所得來源地確定方法的表述中,符合企業(yè)所得稅法規(guī)定的有( ?。? A.提供勞務(wù)所得按照勞務(wù)發(fā)生地確定 B.特許權(quán)使用費(fèi)所得按照收取特許權(quán)使用費(fèi)所得的企業(yè)所在地確定 C.股息所得按照分配股息的企業(yè)所在地確定 D.動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得按照轉(zhuǎn)讓動(dòng)產(chǎn)的企業(yè)所在地確定
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2024-03-06
小規(guī)模個(gè)體戶自然人上報(bào)個(gè)人所得稅流程,定期定額征收,總顯示征收方式下載失敗怎么回事
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2019-10-17
個(gè)體工商戶經(jīng)營所得是負(fù)責(zé)人個(gè)人承擔(dān),不得稅前扣除,網(wǎng)上寫的借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,交的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款, 收回代為繳納個(gè)稅,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款。 課件上說的是計(jì)提時(shí)借:本年利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳個(gè)人所得稅 繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款; 不用再向個(gè)體戶收錢了嗎?
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2024-03-14
個(gè)體戶是不是把個(gè)人所得稅個(gè)人經(jīng)營所得繳納好了,錢就全部屬于法人自己了?
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2020-08-03
老師,我有幾個(gè)關(guān)于個(gè)體工商戶稅務(wù)的問題 1. 今年有480萬的收入(明年不一定有),可以辦理核定征收嗎? 2. 加入核定的經(jīng)營所得是10萬,個(gè)人所得稅稅率0.5%,那超過10萬后按0.5%算嗎?
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2022-11-30
外籍人員個(gè)人所得稅納稅申報(bào)怎么做?自然人扣繳端是不是無法錄入人員信息
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2020-08-06
這個(gè)境外所得我們沒有這個(gè),是不是直接選擇分國地區(qū)不分項(xiàng)???然后 在保存嗎
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2018-05-15
計(jì)算國內(nèi)甲公司應(yīng)納稅所得額時(shí),付給境外子公司的研發(fā)費(fèi)用不可加計(jì)扣除嗎
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2025-04-15
張教授2022年全年從任職單位取得工資獎(jiǎng)金收入107000元,課時(shí)費(fèi)收入10000元,每年免征額60000元。個(gè)人所得的工資薪金收入實(shí)行超額累進(jìn)稅率,年應(yīng)稅工薪所得36000元以下的,稅率3%;年應(yīng)稅工薪所得36000~12000元的,稅率10%,速算扣除數(shù)2520元。另該教授育有一子正讀小學(xué),可享受每個(gè)子女每月1000元的標(biāo)準(zhǔn)定額個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除。此外,張教授2022年買彩票中獎(jiǎng)20000元(偶然所得稅率20%)。 要求:計(jì)算張教授2022年的個(gè)人所得稅應(yīng)納稅額。
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2023-06-20
房開企業(yè)預(yù)售時(shí),收到預(yù)收款時(shí)要預(yù)繳企業(yè)所得稅,我聽的課件是含稅的收入乘以預(yù)計(jì)毛利率得出預(yù)計(jì)毛利額,再減去期間費(fèi)用后乘以25%,算出預(yù)繳的企業(yè)所得稅。這種預(yù)繳算法分核定征收和查賬征收嗎?
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2018-04-16
您好,老師,因?yàn)闀r(shí)間原因,同一個(gè)業(yè)務(wù)一個(gè)計(jì)提了收入,一個(gè)沒有計(jì)提支出這個(gè)怎麼合併?
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2021-09-29
老師,我想問一下 1.這種境外A國家有兩個(gè)子公司,一個(gè)子公司盈利,一個(gè)子公司虧損,那在計(jì)算抵免限額的時(shí)候是用盈利的甲公司減去乙公司的虧損再計(jì)算A國的抵免限額嗎?圖片上的題因?yàn)槟甏?,也沒有找到相關(guān)政策,還請(qǐng)老師解答一下。 2.境內(nèi)所得額是減去了以前年度彌補(bǔ)的虧損,還是說沒有減去,要將境內(nèi)所得和境外所得合并后計(jì)算出總的所得額再彌補(bǔ)虧損呢
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2020-06-19
請(qǐng)問報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)營業(yè)外收支和所得稅費(fèi)用是否要算入其中?
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2019-10-10
建筑行業(yè),就是掛靠到建筑公司,管理費(fèi)交了2.5企業(yè)所得稅也是2.5合理嗎?
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2019-03-08
老師,企業(yè)所得稅的收入總額,不是包括不征稅收入和免稅收入嗎,為什么(2)的這些收入沒有算到收入總額里面去
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2020-05-09
企業(yè)所得稅中不征稅收入不是不得扣除嗎,為什么要調(diào)減,免稅收入不是可以扣除嗎,為什么也是調(diào)減?
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2024-05-16
股東分紅是雙重稅負(fù)?一種個(gè)人所得稅,一種企業(yè)所得稅?, 我不理解企業(yè)所得稅?
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2019-12-16