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增值稅納稅情況審核表中固定資產(chǎn)填原值還是凈值
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2021-04-07
增值稅納稅情況審核表中固定資產(chǎn)填原值還是凈值
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2019-05-05
現(xiàn)在就剩工會(huì)經(jīng)費(fèi)沒有申報(bào)了,增值稅附加稅也申報(bào)過扣過款了,這個(gè)表里的附加稅前三行還需要填嗎?還是只填工會(huì)這一欄?
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2019-01-11
小規(guī)模裝修公司,今年3月份剛成立的。本月第一次做增值稅申報(bào)。按照開票的金額填寫了增值稅納稅申報(bào)表,填寫的銷售額不超過9萬元,那我們是不是享受小微企業(yè)的免稅服務(wù)了呢?是不是不用交納增值稅了?
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2017-07-13
老師您好,我在學(xué)習(xí)真賬實(shí)操深圳市金馬商貿(mào)有限公司報(bào)稅實(shí)操時(shí),為什么在增值稅納稅申報(bào)時(shí)未交增值稅填報(bào)的是208807.36而不是208327.36,沒有抵減稅控系統(tǒng)和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用480元,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表也沒填報(bào)。謝謝
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2019-03-06
應(yīng)交增值稅余額是不是等于增值稅申報(bào)表期末留抵
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2023-10-18
酒店行業(yè)小規(guī)模,未開票金額收入怎么申報(bào),填在那一行,我只看到一般納稅人增值稅申報(bào)表里面有未開票收入,小規(guī)模的申報(bào)表里沒有這一列。
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2020-11-20
19年12月申報(bào)增值稅申報(bào)的人申報(bào)錯(cuò)了,286.35的旅客運(yùn)輸稅額沒有記錄,表二填寫了,主表沒有跳出來,導(dǎo)致留抵稅額差這筆金額,現(xiàn)在怎么處理?
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2020-02-23
企業(yè)所得稅匯算清繳什么時(shí)候開始做?從哪填表?是像申報(bào)增值稅那樣打開地方稅務(wù)網(wǎng)站嗎?我登錄了平常申報(bào)增值稅的網(wǎng)站,沒發(fā)現(xiàn)有企業(yè)所得稅匯算清繳的表呢?
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2018-03-23
小規(guī)模納稅人,這個(gè)月代開了發(fā)票當(dāng)時(shí)就交了增值稅和附加稅,在申報(bào)的時(shí)候附加稅申報(bào)表數(shù)據(jù)還是按實(shí)際繳納的增值稅填后,后面的就顯示負(fù)數(shù)了,代表稅務(wù)局要退嗎?
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2019-01-09
我們公司是小規(guī)模納稅人,在7月份季度申報(bào)國稅報(bào)表時(shí),我們公司有自開的增值稅普票和自開的增值稅專用發(fā)票,這個(gè)填寫的時(shí)候是否需要分開填寫,還是直接光填寫增值稅普票的不含稅的銷售額
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2018-07-03
您好 老師,小規(guī)模納稅人在申報(bào)增值稅的時(shí)候,在填寫申報(bào)表和附列資料時(shí)不含稅銷售額有差異,我是按照稅控盤上面的填寫的申報(bào)表,然后附列資料不含稅銷售額就多出來0.1 ,這個(gè)填的時(shí)候要怎么填寫?是按稅控盤上面的填寫嗎?
1/1646
2019-07-04
小規(guī)模餐飲因疫情期間可以免征增值稅,現(xiàn)在需要更正已申報(bào)增值稅報(bào)表,應(yīng)該在那一列填寫相應(yīng)的減免銷售額呢?
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2021-09-24
老師我們是小規(guī)模納稅人,政府補(bǔ)助收入金額免增值稅對(duì)嗎?在增值稅申報(bào)表要填入哪里?,還有企業(yè)所得稅不免征對(duì)嗎?
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2020-01-07
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)? 我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)醫(yī)院門診,才變更未一般納稅人,本月得增值稅應(yīng)該怎么填?》求教!
1/908
2018-10-17
小規(guī)模季度開票小于30萬,本就免增值稅,3月開的是一個(gè)點(diǎn)的,這相差的兩個(gè)點(diǎn)需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
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2020-04-10
老師您好,小規(guī)模運(yùn)輸公司7-9月份收入19.8萬元,開具增值稅普票發(fā)票14.6萬元,這個(gè)14.6萬元在增值稅申報(bào)表需要填報(bào)嗎?
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2021-10-13
我收到了房租進(jìn)項(xiàng)稅增值稅發(fā)票,已認(rèn)證后需要填寫增值稅報(bào)表中那個(gè)表格中
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2018-04-16
老師,問一下,稅控盤年費(fèi)抵減增值稅在表四填了之后,在增值稅主表怎么不顯示?
1/1725
2020-05-11
應(yīng)該怎么填增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)這表,不是應(yīng)該普通發(fā)票,一個(gè)代開增值稅專用發(fā)票嗎?我怎么就看出只登錄了代開增值稅專用發(fā)票的數(shù)據(jù),還有這個(gè)小微企業(yè)免稅銷售額應(yīng)該是填哪個(gè)數(shù)據(jù)
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2017-05-03