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轉(zhuǎn)出未交增值稅707.55,減免稅額480 怎么做繳納增值稅分錄
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2019-06-17
30萬(wàn)免增值稅,分錄怎么做?怎么銷(xiāo)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2019-04-04
增值稅申報(bào)表附表5,增值稅免抵稅額數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的
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2024-10-11
老師好!我們是農(nóng)業(yè)公司,享受農(nóng)林牧漁優(yōu)惠政策,免征增值稅和企業(yè)所得稅,4月份銷(xiāo)售收入開(kāi)票1366540元,我在主表直接填列其他免稅銷(xiāo)售額申報(bào)對(duì)么?
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2019-07-09
小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額38萬(wàn),不需要交增值稅,請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候是填在免稅銷(xiāo)售額里面的小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額呢還是未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額呢?
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2021-11-30
老師,廣告公司小規(guī)模,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)是不是只要季度不超過(guò)增值稅的起征點(diǎn)45萬(wàn),是不是免交,填報(bào)申報(bào)表是不是就把收入填在免稅收入那欄就好
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2021-07-14
請(qǐng)問(wèn)普票改專(zhuān)票要再加17%點(diǎn)數(shù),負(fù)擔(dān)17%進(jìn)項(xiàng)稅額後,是否可以節(jié)稅?
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2018-04-12
怎么樣是抄稅成功,抄稅日期是顯示下個(gè)月1號(hào)還是下個(gè)月中旬??
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2017-01-12
老師,增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模)填完了,當(dāng)月應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額5333.98,小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額5333.98,這個(gè)填完了后增值稅納稅申報(bào)表附列資料里怎樣填寫(xiě)才能抵消報(bào)的增值稅。第一次申報(bào)望老師見(jiàn)諒學(xué)生不勝感激
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2016-01-13
#提問(wèn)#老師,您好!剛介紹我公司外包保潔公司通知,他們屬于國(guó)家稅務(wù)總局新冠疫情8號(hào)公告和9號(hào)公告,所以他們免征增值稅要給我們開(kāi)普通發(fā)票。為什么保潔公司屬于?
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2020-02-20
老師,您好!我是住宿服務(wù)酒店,現(xiàn)享受疫情期間免征增值稅,但需要做相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我們已認(rèn)證的清單中包含了19年停業(yè)裝修購(gòu)置的門(mén),以及支付的19年第4季度的房租,金額偏大;請(qǐng)問(wèn)以上兩類(lèi)是否也需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?之前聽(tīng)專(zhuān)管員提到固定資產(chǎn)無(wú)須做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是否有相關(guān)政策?期盼您的回復(fù),謝謝!
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2020-03-04
月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)的小規(guī)模納稅人可以免征增值稅。但是增值稅是實(shí)際由消費(fèi)者承擔(dān)的,為什么這算是對(duì)小規(guī)模納稅人的優(yōu)惠?優(yōu)惠之處在于小規(guī)模納稅人代收的增值稅可以不用上交國(guó)家,自己留著相當(dāng)于收入了嗎?
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2020-05-16
很高興為您服務(wù),請(qǐng)輸入一段文字概括您的問(wèn)題,系統(tǒng)會(huì)給出5個(gè)備選結(jié)果。 老師請(qǐng)問(wèn)一下 1:按照疫情防控稅收政策的規(guī)定,享受免征增值稅的政策的企業(yè),1月份已經(jīng)開(kāi)具普票并按照征稅項(xiàng)目申報(bào)納稅,后續(xù)應(yīng)該如何處理? 2:關(guān)于疫情期間按照13號(hào)公告規(guī)定增值稅小規(guī)模納稅人征收率減按1%征收的相關(guān)熱點(diǎn)問(wèn)題。
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2020-03-17
疫情餐飲業(yè)免征增值稅,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出指1月的成本、費(fèi)用嗎?那1月收到的進(jìn)項(xiàng)是12月的成本費(fèi)用需要轉(zhuǎn)出嗎?還是說(shuō)凡是一月份收到的進(jìn)項(xiàng)都得轉(zhuǎn)出
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2020-02-24
我是核定征收的個(gè)體戶(hù),每月核定銷(xiāo)售額為30000,我享不享受小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)免交增值稅的優(yōu)惠政策
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2020-07-08
以1個(gè)季度為納稅期限的增值稅小規(guī)模納稅人,季度(按季納稅30萬(wàn)元)的,當(dāng)期因代開(kāi)增值銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)元的,免征增值稅。你好,這句:因代開(kāi)增值銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)元,意思是不是:小規(guī)模納稅人找其他人代開(kāi)發(fā)票,然后代開(kāi)的這個(gè)銷(xiāo)售額如果沒(méi)達(dá)到30萬(wàn)就可以不交增值稅?那別人幫小規(guī)模代開(kāi)發(fā)票,人家不是也要給國(guó)家交稅嗎?我沒(méi)有理解這個(gè)邏輯
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2020-02-29
生產(chǎn)銷(xiāo)售農(nóng)藥和有機(jī)肥的小規(guī)模納稅人,是不是免征增值稅?開(kāi)具普通發(fā)票稅率是填寫(xiě)3%還是0%?一季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)元怎么交稅?
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2019-10-19
老師您好~我司(A公司)是一般納稅人,將蘇州的研發(fā)中心單獨(dú)成立了一個(gè)公司B,法人與A相同,A與B簽訂了研發(fā)服務(wù)合同,每月A給B打款(咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)),B給A開(kāi)票研發(fā)服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)A與B之間是否可以算作“提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開(kāi)發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)”,這樣B公司就可以免征增值稅了,對(duì)嗎?
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2019-12-06
我們是建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人,第三季度開(kāi)票不含稅60萬(wàn),取得勞務(wù)發(fā)票不含稅18萬(wàn),填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)18萬(wàn)可以扣除,也就是按42萬(wàn)交增值稅,但是42萬(wàn)沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),是不是可以免征增值稅和附加稅
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2021-10-25
公司有增值稅減免稅,上月未用留在這月用,這月在增值稅申報(bào)表中那哪兒填入
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2017-06-05