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我們做的自動化控制設(shè)備,包含軟件、硬件兩部分,現(xiàn)在想把材料,人工按照設(shè)備名稱入研發(fā)支出科目,幫我看看這個分錄對不對?一、購買材料時借:原材料 貸:銀行存款二、領(lǐng)用時借:研發(fā)支出—材料成本 貸:原材料三、人工費借:研發(fā)支出—人工工資、社保 貸:應(yīng)付職工薪酬 四、設(shè)備做好交付客戶時,確認收入借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 五、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 1貸:研發(fā)支出我想問,最后研發(fā)支出要不要再轉(zhuǎn)到研發(fā)費用科目下,還是就放在研發(fā)支出科目
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2018-04-20
簡化分批法的在產(chǎn)品成本怎么算?還有直接計入費用怎么算
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2019-06-16
計提本月短期借款3483.33元和長期借款應(yīng)支付的利息616元怎么寫會計分錄
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2015-12-14
短期借款借方減少,財務(wù)費用借方增加,能放在一起?
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2016-06-19
員工借支 借 管理費用-借支 貸 其他應(yīng)收款~xx可以嗎
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2019-04-05
以前收到發(fā)票時是借:費用 借進項 貸;銀行存款 貸:進項轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在收到負數(shù)發(fā)票 是不是直接 借;銀行存款借;費用(負數(shù))
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2019-05-30
信用證貸款和短期借款一樣嗎
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2021-04-02
(1)付款單位向銀行申請取得銀行本票時:借:其他貨幣資金——銀行本票存款 ; 貸:銀行存款 (2)付款單位支付銀行本票時: 借:借:原材料; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:其他貨幣資金——銀行本票存款 (3)收款單位收到銀行本票,送交開戶銀行辦理轉(zhuǎn)賬收款時:借:銀行存款; 貸:應(yīng)收賬款或主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,請問本票是這樣作的嗎
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2016-04-25
請問一下,長期借款和長期應(yīng)付款的區(qū)別有哪些?
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2019-11-26
計提長期借款利息的分錄是不是:借:財務(wù)費用,貸應(yīng)付利息-長期借款利息
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2017-02-17
2016年11月保險做的,借:預(yù)付賬款-保險:4313.43元,貸:其他應(yīng)付款:4313.43元,月底攤銷,借:主營業(yè)務(wù)成本:359.45元,貸:預(yù)付賬款-保險:359.45元,12月買保險做的,借:預(yù)付賬款-保險13944元,貸:其他應(yīng)付款:13944元,月底攤銷時:借:主營業(yè)務(wù)成本1521.45元,貸:預(yù)付賬款-保險:1521.45元,要在2017年1月改成待攤費用改怎么改???能說仔細點嗎?
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2017-04-06
,老師我們是物業(yè)公司,空置房開荒及清潔需要請個人有打掃產(chǎn)生的費用地產(chǎn)支付,但是地產(chǎn)把錢轉(zhuǎn)給物業(yè)公司公戶,我們物業(yè)再轉(zhuǎn)給保潔負責(zé)人,這些錢只是在公司轉(zhuǎn)了一下,怎么處理更合理。保潔負責(zé)人以借款名義物業(yè)付款,地產(chǎn)給錢了,再還這筆借款??梢詥??如果不行怎么操作?
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2019-05-11
建筑公司甲方給乙方的工程款,打在公戶上,然后項目經(jīng)理走個人借支把錢取走付各項費用款,最后怎樣能把個人借款平賬,項目經(jīng)理個人借款支付工程費用,把個人借款還上以后,錢怎么能再給項目經(jīng)理?就是項目經(jīng)理走的個人借支,然后他也得平賬,把錢還回去,用什么辦法再把錢取出來
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2019-01-18
老師,麻煩給我看一下這道題這樣做對嗎? 1.1月1日,東方公司向銀行借入2個月借款20萬元,年利率6%,利息按月計提,到期歸還 借:銀行存款200000 貸:短期借款200000 借:財務(wù)費用1000 貸:應(yīng)付賬款1000 借:短期借款200000 財務(wù)費用1000 應(yīng)付賬款1000 貸:銀行存款201000
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2021-12-16
長期應(yīng)付款和長期借款有什么區(qū)別?什么情況用
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2022-01-03
公司貸款購車,分期3年付款,是長期借款還是長期應(yīng)付款合適?
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2017-12-09
長期借款與長期應(yīng)付款什么區(qū)別呀
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2017-12-23
化妝品和護膚品發(fā)出存貨時,它的成本計價用實際成本法的什么方法比較好?
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2017-08-04
您好,我公司是軟件類公司,有研發(fā)項目,所以相關(guān)的費用支出,我記入研發(fā)支出-費用化支出,然后月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用-研究費用。 現(xiàn)在有個問題,是哪些記入主營業(yè)務(wù)成本成本。1.非工業(yè)企業(yè),不是確認收入時,才結(jié)轉(zhuǎn)成本吧,這個一直搞不清楚?2.不管有沒有收入,勞務(wù)成本月末直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本?3.還有,比如購買了一臺儀器設(shè)備,不計入固定資產(chǎn)的話,可以直接借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款? 謝謝老師
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2020-01-03
老師你好,有一個綠化公司做了一個工程,什么成本費用都是以乙方的名義出的,開的發(fā)票也是以乙方的名字開的,稅也是乙方交的,綠化公司有一個分戶在乙方,現(xiàn)在乙方公司的賬戶被凍結(jié)了,甲方撥付尾款就無法撥付在乙方的賬戶上,本來這個工程本身就綠化公司做的,收益也是綠化公司的,現(xiàn)在甲方乙方還有綠化公司就商量將這筆錢轉(zhuǎn)到綠化公司的賬戶上,請問綠化公司還要交稅嗎?還有就是如果轉(zhuǎn)在綠化公司的公戶上又如何從公戶上轉(zhuǎn)到法人的私人賬戶上,而不違法不用交稅,因為這本身就是他的純收益?備注綠化公司和乙方是有經(jīng)濟合同的,甲方是政府
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2019-09-08