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臨時(shí)工工資可以直接,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
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2021-01-30
入庫(kù)前材料成本差異,借方超支差是-號(hào)嗎
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2019-12-15
生產(chǎn)成本-原材料余額在借方怎么調(diào)平啊
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2017-02-22
借存活跌價(jià)準(zhǔn)備貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本啥意思
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2022-05-09
老師,這題可以借生產(chǎn)成本貸累計(jì)折舊嗎
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2023-05-10
期未主營(yíng)業(yè)務(wù)成本余額在借方是啥意思
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2019-01-08
結(jié)轉(zhuǎn)本期主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30000元。原編制記賬憑證的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 300000 貸:本年利潤(rùn) 300000
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2022-05-09
公司是做混凝土的,我算銷(xiāo)售成本(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本)的時(shí)候把材料+人工+運(yùn)費(fèi)+折舊+水電費(fèi)/總方量,然后乘各自型號(hào)銷(xiāo)售出去的方量,然后我在做憑證的時(shí)候又做了一筆借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-水費(fèi) 貸:制造費(fèi)用,這兩筆分錄是不是重復(fù)算了水的成本?
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2020-03-09
公司賬上其他應(yīng)收款-其他里面數(shù)值這么大(看照片),據(jù)前財(cái)務(wù)講,好像是實(shí)收資本后來(lái)轉(zhuǎn)出來(lái)的,現(xiàn)在賬上實(shí)收資本還是3000萬(wàn),是不是當(dāng)時(shí)錢(qián)有轉(zhuǎn)出來(lái),記成 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 這樣了,現(xiàn)在公司說(shuō)要減資, 本來(lái)告訴說(shuō)分錄是寫(xiě): 借實(shí)收資本
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2017-09-25
小規(guī)模公司,購(gòu)進(jìn)一些配件共20萬(wàn)組裝成機(jī)器銷(xiāo)售,怎做帳,我用借:庫(kù)存商品 20貨:銀行20,賣(mài)時(shí)1.借:銀行 貸:主營(yíng)收入 應(yīng)交稅金 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)成本20 貸:庫(kù)存商品20 可以么?
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2017-12-08
老師好,比如是一月份開(kāi)票確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果當(dāng)月我沒(méi)有拿到成本票就暫估是嗎?,那如果我二月份沒(méi)有開(kāi)票但是拿到成本票了,那我還需要記賬嗎?是不是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
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2023-03-21
收到利息發(fā)票后直接借成本代銀行存款就可以了吧就是我們接了股東的款,現(xiàn)在支付利息的利潤(rùn)給他,她代開(kāi)了利息收入發(fā)票過(guò)來(lái)了!是項(xiàng)目補(bǔ)支出的利息,直接進(jìn)了成本
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2018-03-21
興旺公司原材料核算采用計(jì)劃成本法,10月初原材料科目借方8000元,材料成本差異科目借方為500元。材料采購(gòu)科目借方余額7700元。10月份經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 4.30日,購(gòu)入原材料價(jià)款60000元,增值稅9600元,對(duì)方公司代墊運(yùn)費(fèi)1200元,增值稅120元,全部款通過(guò)網(wǎng)銀支付.材料尚未收到。 5.匯總發(fā)出材料,本月領(lǐng)用原材料計(jì)劃成本40000元,全部用于生產(chǎn)A產(chǎn)品。
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2023-09-12
領(lǐng)用包裝物可能計(jì)入的科目有A其他業(yè)務(wù)成本b銷(xiāo)售費(fèi)用c生產(chǎn)成本地財(cái)務(wù)費(fèi)用。這道題選的是abc。包裝物的分錄不是借銷(xiāo)售費(fèi)用 借材料成本差異 貸 周轉(zhuǎn)材料包裝物嗎?怎么還會(huì)有其他業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本呢?謝謝
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2022-01-26
老師,請(qǐng)問(wèn)這道題怎么算 某企業(yè)月初原材料的借方余額為20萬(wàn)元,材料成本差異借方余額為0.2萬(wàn)元,當(dāng)月入庫(kù)材料計(jì)劃成本為60萬(wàn)元,材料成本差異為節(jié)約1.8萬(wàn)元,當(dāng)月領(lǐng)用材料計(jì)劃成本為45萬(wàn)元,結(jié)存材料的實(shí)際成本為 萬(wàn)元
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2021-05-04
老師,我想問(wèn)下審計(jì)給出來(lái)的調(diào)整分錄(借:其他應(yīng)付款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)是應(yīng)該要怎么調(diào)整,是直接按照這個(gè)科目,還是把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)整成以前年度損益調(diào)整
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2021-05-24
在編制現(xiàn)金流量表的時(shí)候,問(wèn)個(gè)人的借款,還有法人的實(shí)收資本,屬于收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金么?我們公司,這個(gè)月問(wèn)個(gè)人借款5萬(wàn),借:庫(kù)存現(xiàn)金 50000 貸:其他應(yīng)付款 50000;法人實(shí)收資本 借:銀行存款 10萬(wàn);貸:實(shí)收資本:10萬(wàn)。謝謝!
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2017-01-04
老師,您好,我們是做閱讀產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)公司,主要是購(gòu)買(mǎi)作品在網(wǎng)上賣(mài),每月會(huì)對(duì)新買(mǎi)的作品進(jìn)行暫估,分錄:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用原值-保底款 其他應(yīng)收款-暫估進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款-保底款,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)攤銷(xiāo)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用版權(quán)攤銷(xiāo)-保底款 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用累計(jì)攤銷(xiāo)-保底款,下月來(lái)票付款的時(shí)候,借:應(yīng)付賬款-保底款,貸:銀行存款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:其他應(yīng)收款-暫估進(jìn)項(xiàng)稅,如果金額與上月暫估的有差異,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用版權(quán)攤銷(xiāo)-保底款(或負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-保底款(或負(fù)數(shù)),有個(gè)疑問(wèn),為什么有差異沖的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,不再?zèng)_長(zhǎng)期待攤了?另外,攤銷(xiāo)的時(shí)候,明細(xì)科目是-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用累計(jì)攤銷(xiāo)-保底款,而不是,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用原值-保底款,那長(zhǎng)期待攤費(fèi)用原值-保底款沒(méi)有被沖銷(xiāo),不是一直有余額了么
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2020-05-20
這個(gè)分錄做的對(duì)嗎? 銷(xiāo)售新機(jī)45萬(wàn)元(含稅17%),對(duì)公銀行收90%款,10%款三個(gè)月內(nèi)付。成本43萬(wàn)元(含17%稅) 借:銀行存款 405000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 346153.85 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)58846.15 借:應(yīng)收賬款45000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入38461.54 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)6538.46 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本430000 貸:庫(kù)存商品356900 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅待認(rèn)證)73100
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2020-09-29
公司要交物業(yè)費(fèi),我是和物業(yè)的對(duì)接人。正常的都是填付款申請(qǐng)單 但我們公司要求填借款單才能申請(qǐng)付款 會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
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2019-11-12