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年底12月發(fā)年終獎了,這個錢計提的時候和平時工資放在一個二級科目下可以嗎,平時發(fā)工資都是管理費用-職工薪酬,這個年終獎可以放入嗎,還是需要在加個管理費用-獎金的科目
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2017-01-04
1、為什么計提工資時是計提的應(yīng)發(fā)工資而不是實發(fā)工資呢? 2、而且核算成本這些都是按照計提的應(yīng)發(fā)工資核算為什么不是實發(fā)工資來核算成本或者當(dāng)期費用比如管理費用、銷售費用等?
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2020-07-10
我公司疫情期間有退回銀行一筆2月份工傷保險收入。請問老師我會計處理是要做紅沖上個月做的借:管理費用貸:銀行存款?還是借:營業(yè)外收入 貸:銀行存款
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2020-04-17
招標(biāo)代理費計入管理費用嗎?支付代理費的時候我做的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,后來收到發(fā)票我做的借:管理費用 貸:預(yù)付賬款。預(yù)付賬款這個科目可以這么用嗎?不可以的話應(yīng)該怎么改?
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2023-11-01
你好,法人變更(工商、銀行都已變更)后,稅務(wù)局要變更嗎?我是舊法人,新法人不積極變更,對舊法人有影響嗎?還是對新公司有影響?
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2019-07-13
老師 我想問一下 這個工傷險的申報表為什么無法增行?是福建系統(tǒng)的(非廈門)
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2020-12-15
付工資是借現(xiàn)金,貸管理費-工資嗎
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2017-03-14
求教,剛來一個工程造價咨詢企業(yè),有個人來掛靠我們單位,我們單位開票收款,按比例扣除一定的稅費和管理費,剩下的錢就轉(zhuǎn)給對方。關(guān)鍵是我轉(zhuǎn)給其個人賬戶的錢,對方不提供勞務(wù)票和可報銷的發(fā)票,這個賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?求知道的給與指教啊。
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2014-10-11
倉庫管理員工資記入什么費用?
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2015-08-07
倉庫管理員工資記入什么費用?
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2015-08-07
學(xué)院教師和管理人員工資需要分別列賬嗎
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2021-03-24
請問第四問 為什么除以5000啊 還有為什么要加上管理人員工資
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2020-05-25
軟件記賬憑證,工資,福利費,社保,公積金之類的,都需要做兩筆記賬憑證嗎?例:借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款如果只做一筆,會有問題嗎?例:借:管理費用-工資 貸:銀行存款謝謝!
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2017-08-04
某縣城一家建筑公司為增值稅一般納稅人,從事建筑、安裝、裝飾等多業(yè)經(jīng)營,2019年7月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)承包一家工廠的廠房建設(shè)工程,本月全部完工,建設(shè)施工合同中注明工程總價款為2000萬元。另外得到對方支付的提前竣工獎120萬元。(2)承包一家商場的裝飾工程,完工后向商場收取人工費30萬元、管理費6萬元、輔助材料費3萬元。工程主要材料由商場提供。(3)將本企業(yè)閑置的2輛攪拌車出租給其他建筑公司,租期為半年,每月租金為3萬元。對方一次性支付租金18萬元
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2023-03-22
老師:內(nèi)賬,我之前是做工資和社保的時候這樣做的 計提 借:管理費用-工資 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000發(fā)放時:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000貸 其他應(yīng)收款-社保個人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內(nèi)賬是做真實的,而個人部分是員工承擔(dān)的,不需要如管理費用,我是不是可以把個人部分不入費用,我這樣做行嗎: 借 管理費用 8000 貸 應(yīng)付職工薪酬 8000 發(fā)放時 借應(yīng)付職工薪酬 8000 ,貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費用-社保公司 其他應(yīng)收款-個人 貸 銀行存款
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2020-04-08
上任會計未移交賬務(wù),老板說以前不管了,另外建賬套,這樣行嗎?起初數(shù)據(jù)不管行嗎?
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2023-08-02
公司法人在別的企業(yè)已經(jīng)繳納社保,現(xiàn)在怎么處理,不是說法人必須交社保,法人本身就交有社保,所以不用管老板,給別人交就行了嗎
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2019-07-25
老師你好,酒店行業(yè),未開業(yè),籌建期間收到門窗工程、消防工程、燈具、家具、大理石的發(fā)票,這些該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2019-06-21
老師,您好!請問支付勞務(wù)費的賬務(wù)處理可不可以這樣做?借:管理費用/勞務(wù)費 貸:應(yīng)付職工薪酬/工資?
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2020-07-01
、企業(yè)將擁有的房屋無償提供給本單位管理人員使用,下列賬務(wù)處理正確的有( )。 借:管理費用 貸:累計折舊 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:累計折舊 老師,為什么第一個賬務(wù)處理是錯誤的,他們不是能合并嗎?
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2022-02-18
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