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乙公司為增值稅一般納稅人,2019年3月份管理部門銷售部門應(yīng)分配的固定資產(chǎn)折舊額為。管理部門房屋建筑物計(jì)提折舊14800000元。運(yùn)輸工具計(jì)提折舊2400000元。銷售部門房屋建筑物集體折舊3200000元。運(yùn)輸工具計(jì)提折舊2630000元。當(dāng)月新購置管理用機(jī)器設(shè)備一臺。成本為5400000元。預(yù)計(jì)使用壽命為十年,預(yù)計(jì)凈殘值為4000元,該企業(yè)同類設(shè)備計(jì)提折舊采用年限平均法。
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2020-04-13
公司法人在別的企業(yè)已經(jīng)繳納社保,現(xiàn)在怎么處理,不是說法人必須交社保,法人本身就交有社保,所以不用管老板,給別人交就行了嗎
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2019-07-25
某企業(yè)11月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請編制其會計(jì)分類。(1)從銀行提取現(xiàn)金3000元。 (2)各部門領(lǐng)用原材料,甲產(chǎn)品耗用A材料32000元,B材料28000元,乙產(chǎn)品耗用A材料42000元,B材料36000元,生產(chǎn)車間一般耗用B材料5000元,行政管理部門領(lǐng)用B材料3000元。 (3)用現(xiàn)金支付辦公費(fèi)1000元,其中車間辦公費(fèi)400元 行政管理部門辦公費(fèi)600元。 (4)月末,分配工資:生產(chǎn)工人工資30000元(按工時(shí)分配,甲產(chǎn)品6000工時(shí),乙產(chǎn)品4000工時(shí)),車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資12000元。 (5)月末,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,車間折舊16000元,行正政管理部門折舊10000元。 寫會計(jì)分錄
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2022-12-20
我們是小企業(yè)建筑裝修公司,我老公管工地,我在公司做賬的,現(xiàn)在我們有這些工地在做,有的已經(jīng)完工,我不知道從哪入手管理這些賬目?
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2020-07-06
(8)結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付工資,其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資¥3000,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資¥2000,車間和行政管理人員工資分別是¥1400和¥1800 (9)從銀行提取現(xiàn)金¥8200并于本日發(fā)放工資 (10)以現(xiàn)金支付管理部門辦公費(fèi)用¥80 會計(jì)分錄怎么寫
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2022-04-18
老師,如果工資和社保不計(jì)提,直接發(fā)放,可不可以做這樣的 借:管理費(fèi)用(公司部分社保)2000 其他應(yīng)收款(個(gè)人部分社保)1000 貸:銀行存款3000 發(fā)放工資時(shí) 借:管理費(fèi)用—工資5000 貸:其他應(yīng)收款1000 銀行存款4000 銀行存款
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2022-01-08
老師,您好!請問支付勞務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理可不可以這樣做?借:管理費(fèi)用/勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬/工資?
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2020-07-01
、企業(yè)將擁有的房屋無償提供給本單位管理人員使用,下列賬務(wù)處理正確的有( )。 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:累計(jì)折舊 老師,為什么第一個(gè)賬務(wù)處理是錯(cuò)誤的,他們不是能合并嗎?
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2022-02-18
公司日常在外面租賃汽車給員工因公外出考察等,這個(gè)汽車租賃的費(fèi)用進(jìn)管理費(fèi)的什么科目?管理費(fèi)—交通費(fèi)?還是管理費(fèi)—服務(wù)費(fèi)?還是必須新建一個(gè)汽車租賃費(fèi)或者租車費(fèi)?
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2019-04-19
用友建新賬套,我們是公路工程,選擇企業(yè)類型工業(yè)和商業(yè),我選擇工業(yè),行業(yè)性質(zhì)我選哪個(gè)比較適合
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2021-11-13
法人的公司另是B,我們公司是A,B要購買一批設(shè)備把款項(xiàng)打給了設(shè)備代理商C但查到B沒有進(jìn)口資格,老板讓我們A進(jìn)口,A應(yīng)該怎么處理這項(xiàng)業(yè)務(wù)(不僅僅指的是賬務(wù)的處理,像是合同,手續(xù)什么的要怎么做
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2018-08-17
再請問下老師,我們有員工不讓單位為其繳納社保,我們把公司應(yīng)承擔(dān)的社保部份以現(xiàn)金形式發(fā)放給個(gè)人了,如何作帳呢?如果做到應(yīng)付職工薪酬里了,那還有交個(gè)稅?。? 以前會計(jì)的賬務(wù)處理是做在管理費(fèi)用里的
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2016-09-23
計(jì)提年終獎(jiǎng),賬務(wù)處理:借:管理費(fèi)用-年終獎(jiǎng),貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng),對嗎
1/1578
2017-02-17
再請問下老師,我們有員工不讓單位為其繳納社保,我們把公司應(yīng)承擔(dān)的社保部份以現(xiàn)金形式發(fā)放給個(gè)人了,如何作帳呢?如果做到應(yīng)付職工薪酬里了,那還有交個(gè)稅??? 以前會計(jì)的賬務(wù)處理是做在管理費(fèi)用里的
1/855
2016-09-23
建筑行業(yè),在外地承包做工程的怎么報(bào)個(gè)稅
1/655
2017-07-24
建筑行業(yè)在外地施工可以先開票 后面再預(yù)繳嗎
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2018-12-27
軟件記賬憑證,工資,福利費(fèi),社保,公積金之類的,都需要做兩筆記賬憑證嗎?例:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款如果只做一筆,會有問題嗎?例:借:管理費(fèi)用-工資 貸:銀行存款謝謝!
1/1385
2017-08-04
付工資是借現(xiàn)金,貸管理費(fèi)-工資嗎
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2017-03-14
求教,剛來一個(gè)工程造價(jià)咨詢企業(yè),有個(gè)人來掛靠我們單位,我們單位開票收款,按比例扣除一定的稅費(fèi)和管理費(fèi),剩下的錢就轉(zhuǎn)給對方。關(guān)鍵是我轉(zhuǎn)給其個(gè)人賬戶的錢,對方不提供勞務(wù)票和可報(bào)銷的發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?求知道的給與指教啊。
1/1703
2014-10-11
倉庫管理員工資記入什么費(fèi)用?
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2015-08-07