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我明天上午要去面試一家物業(yè)管理公司的會(huì)計(jì),但我有幾年沒有工作了,應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)面試官問的物業(yè)管理行業(yè)營(yíng)改增問題呢?老師能告訴一些快速掌握的方法,關(guān)鍵是先應(yīng)對(duì)面試咯,麻煩了。
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2017-02-26
老師,如果工資和社保不計(jì)提,直接發(fā)放,可不可以做這樣的 借:管理費(fèi)用(公司部分社保)2000 其他應(yīng)收款(個(gè)人部分社保)1000 貸:銀行存款3000 發(fā)放工資時(shí) 借:管理費(fèi)用—工資5000 貸:其他應(yīng)收款1000 銀行存款4000 銀行存款
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2022-01-08
(8)結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付工資,其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資¥3000,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資¥2000,車間和行政管理人員工資分別是¥1400和¥1800 (9)從銀行提取現(xiàn)金¥8200并于本日發(fā)放工資 (10)以現(xiàn)金支付管理部門辦公費(fèi)用¥80 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2022-04-18
給職工發(fā)放的防暑降溫費(fèi)計(jì)入制造費(fèi)用或管理費(fèi)用——?jiǎng)趧?dòng)保護(hù)費(fèi),貸:銀行存款?還是跟工資一樣按受益對(duì)象計(jì)入制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款
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2017-07-20
我們是小企業(yè)建筑裝修公司,我老公管工地,我在公司做賬的,現(xiàn)在我們有這些工地在做,有的已經(jīng)完工,我不知道從哪入手管理這些賬目?
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2020-07-06
公司工程部員工的工資,應(yīng)該做到在建工程里,但我做到管理費(fèi)用,然后結(jié)轉(zhuǎn)但本年利潤(rùn)里了,現(xiàn)在我想把工資調(diào)出來,這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
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2017-11-07
建筑行業(yè),在外地承包做工程的怎么報(bào)個(gè)稅
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2017-07-24
建筑行業(yè)在外地施工可以先開票 后面再預(yù)繳嗎
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2018-12-27
用友建新賬套,我們是公路工程,選擇企業(yè)類型工業(yè)和商業(yè),我選擇工業(yè),行業(yè)性質(zhì)我選哪個(gè)比較適合
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2021-11-13
老師,您好!請(qǐng)問支付勞務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理可不可以這樣做?借:管理費(fèi)用/勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬/工資?
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2020-07-01
、企業(yè)將擁有的房屋無償提供給本單位管理人員使用,下列賬務(wù)處理正確的有( )。 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:累計(jì)折舊 老師,為什么第一個(gè)賬務(wù)處理是錯(cuò)誤的,他們不是能合并嗎?
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2022-02-18
公司法人在別的企業(yè)已經(jīng)繳納社保,現(xiàn)在怎么處理,不是說法人必須交社保,法人本身就交有社保,所以不用管老板,給別人交就行了嗎
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2019-07-25
再請(qǐng)問下老師,我們有員工不讓單位為其繳納社保,我們把公司應(yīng)承擔(dān)的社保部份以現(xiàn)金形式發(fā)放給個(gè)人了,如何作帳呢?如果做到應(yīng)付職工薪酬里了,那還有交個(gè)稅??? 以前會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理是做在管理費(fèi)用里的
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2016-09-23
計(jì)提年終獎(jiǎng),賬務(wù)處理:借:管理費(fèi)用-年終獎(jiǎng),貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng),對(duì)嗎
1/1578
2017-02-17
再請(qǐng)問下老師,我們有員工不讓單位為其繳納社保,我們把公司應(yīng)承擔(dān)的社保部份以現(xiàn)金形式發(fā)放給個(gè)人了,如何作帳呢?如果做到應(yīng)付職工薪酬里了,那還有交個(gè)稅?。? 以前會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理是做在管理費(fèi)用里的
1/855
2016-09-23
付工資是借現(xiàn)金,貸管理費(fèi)-工資嗎
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2017-03-14
求教,剛來一個(gè)工程造價(jià)咨詢企業(yè),有個(gè)人來掛靠我們單位,我們單位開票收款,按比例扣除一定的稅費(fèi)和管理費(fèi),剩下的錢就轉(zhuǎn)給對(duì)方。關(guān)鍵是我轉(zhuǎn)給其個(gè)人賬戶的錢,對(duì)方不提供勞務(wù)票和可報(bào)銷的發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?求知道的給與指教啊。
1/1703
2014-10-11
倉庫管理員工資記入什么費(fèi)用?
1/1261
2015-08-07
倉庫管理員工資記入什么費(fèi)用?
1/1622
2015-08-07
學(xué)院教師和管理人員工資需要分別列賬嗎
1/621
2021-03-24