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學院教師和管理人員工資需要分別列賬嗎
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2021-03-24
請問第四問 為什么除以5000啊 還有為什么要加上管理人員工資
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2020-05-25
有個個體戶,他們的經(jīng)營范圍是勞務服務(不含勞務派遣):工程管理服務:體育場地設施工程施工:土石方工程施工:金屬門窗工程施工:家用電器安裝服務:普通機械設備安裝服務:建筑工程機械與設備租賃:建筑材料銷售:建筑裝飾材料銷售:建筑砌塊銷售:輕質(zhì)建筑材料銷售。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動),干了我們公司工程上的一些零散活,給我們開了勞務*勞務費發(fā)票對不對,還是應該開勞務服務*工程服務發(fā)票
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2025-03-26
軟件記賬憑證,工資,福利費,社保,公積金之類的,都需要做兩筆記賬憑證嗎?例:借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款如果只做一筆,會有問題嗎?例:借:管理費用-工資 貸:銀行存款謝謝!
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2017-08-04
老師,如果工資和社保不計提,直接發(fā)放,可不可以做這樣的 借:管理費用(公司部分社保)2000 其他應收款(個人部分社保)1000 貸:銀行存款3000 發(fā)放工資時 借:管理費用—工資5000 貸:其他應收款1000 銀行存款4000 銀行存款
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2022-01-08
某企業(yè)11月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務,請編制其會計分類。(1)從銀行提取現(xiàn)金3000元。 (2)各部門領用原材料,甲產(chǎn)品耗用A材料32000元,B材料28000元,乙產(chǎn)品耗用A材料42000元,B材料36000元,生產(chǎn)車間一般耗用B材料5000元,行政管理部門領用B材料3000元。 (3)用現(xiàn)金支付辦公費1000元,其中車間辦公費400元 行政管理部門辦公費600元。 (4)月末,分配工資:生產(chǎn)工人工資30000元(按工時分配,甲產(chǎn)品6000工時,乙產(chǎn)品4000工時),車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資12000元。 (5)月末,計提固定資產(chǎn)折舊,車間折舊16000元,行正政管理部門折舊10000元。
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2022-12-16
乙公司為增值稅一般納稅人,2019年3月份管理部門銷售部門應分配的固定資產(chǎn)折舊額為。管理部門房屋建筑物計提折舊14800000元。運輸工具計提折舊2400000元。銷售部門房屋建筑物集體折舊3200000元。運輸工具計提折舊2630000元。當月新購置管理用機器設備一臺。成本為5400000元。預計使用壽命為十年,預計凈殘值為4000元,該企業(yè)同類設備計提折舊采用年限平均法。
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2020-04-13
某縣城一家建筑公司為增值稅一般納稅人,從事建筑、安裝、裝飾等多業(yè)經(jīng)營,2019年7月份發(fā)生如下業(yè)務:(1)承包一家工廠的廠房建設工程,本月全部完工,建設施工合同中注明工程總價款為2000萬元。另外得到對方支付的提前竣工獎120萬元。(2)承包一家商場的裝飾工程,完工后向商場收取人工費30萬元、管理費6萬元、輔助材料費3萬元。工程主要材料由商場提供。(3)將本企業(yè)閑置的2輛攪拌車出租給其他建筑公司,租期為半年,每月租金為3萬元。對方一次性支付租金18萬元
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2023-03-22
公司工程部員工的工資,應該做到在建工程里,但我做到管理費用,然后結轉但本年利潤里了,現(xiàn)在我想把工資調(diào)出來,這個賬務應該怎么處理?
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2017-11-07
老師請教個問題,制造業(yè)行業(yè),月底成品庫盤點盤虧一件商品,損失由庫管員承擔,賬務處理該怎么處理呀
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2022-02-26
(8)結轉本月應付工資,其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資¥3000,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資¥2000,車間和行政管理人員工資分別是¥1400和¥1800 (9)從銀行提取現(xiàn)金¥8200并于本日發(fā)放工資 (10)以現(xiàn)金支付管理部門辦公費用¥80 會計分錄怎么寫
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2022-04-18
我公司疫情期間有退回銀行一筆2月份工傷保險收入。請問老師我會計處理是要做紅沖上個月做的借:管理費用貸:銀行存款?還是借:營業(yè)外收入 貸:銀行存款
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2020-04-17
招標代理費計入管理費用嗎?支付代理費的時候我做的借:預付賬款 貸:銀行存款,后來收到發(fā)票我做的借:管理費用 貸:預付賬款。預付賬款這個科目可以這么用嗎?不可以的話應該怎么改?
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2023-11-01
公司法人在別的企業(yè)已經(jīng)繳納社保,現(xiàn)在怎么處理,不是說法人必須交社保,法人本身就交有社保,所以不用管老板,給別人交就行了嗎
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2019-07-25
老師,您好!請問支付勞務費的賬務處理可不可以這樣做?借:管理費用/勞務費 貸:應付職工薪酬/工資?
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2020-07-01
、企業(yè)將擁有的房屋無償提供給本單位管理人員使用,下列賬務處理正確的有( )。 借:管理費用 貸:累計折舊 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:累計折舊 老師,為什么第一個賬務處理是錯誤的,他們不是能合并嗎?
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2022-02-18
服務行業(yè)之前從來沒有計提工資,這樣做的賬是否合理(ps:直接做進管理費用)?!
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2019-02-15
老師,給職工買的工作服,計入管理費用_職工福利費,還是計入那科目更好?
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2020-07-13
單位雇傭的臨時工除了銷售部門的進銷售費用-季節(jié)性工資,管理部門的臨時用工能把費用記到管理費用-工資 嗎臨時工工資需要計提工會經(jīng)費嗎
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2017-07-24
有社保的情況下,計提工資的時候借管理費用含著個人社保,貸應付工資,發(fā)工資的時候 借應付工資,貸 其他應付個人社保 銀行 ,那這樣最后結余不是管理費用工資始終是含個人社保嗎,也就是個人部分也能給公司充當費用,是這樣理解吧?
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2020-05-06