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再請問下老師,我們有員工不讓單位為其繳納社保,我們把公司應(yīng)承擔(dān)的社保部份以現(xiàn)金形式發(fā)放給個(gè)人了,如何作帳呢?如果做到應(yīng)付職工薪酬里了,那還有交個(gè)稅??? 以前會計(jì)的賬務(wù)處理是做在管理費(fèi)用里的
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2016-09-23
計(jì)提年終獎(jiǎng),賬務(wù)處理:借:管理費(fèi)用-年終獎(jiǎng),貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng),對嗎
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2017-02-17
再請問下老師,我們有員工不讓單位為其繳納社保,我們把公司應(yīng)承擔(dān)的社保部份以現(xiàn)金形式發(fā)放給個(gè)人了,如何作帳呢?如果做到應(yīng)付職工薪酬里了,那還有交個(gè)稅啊? 以前會計(jì)的賬務(wù)處理是做在管理費(fèi)用里的
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2016-09-23
老師請教個(gè)問題,制造業(yè)行業(yè),月底成品庫盤點(diǎn)盤虧一件商品,損失由庫管員承擔(dān),賬務(wù)處理該怎么處理呀
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2022-02-26
付工資是借現(xiàn)金,貸管理費(fèi)-工資嗎
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2017-03-14
求教,剛來一個(gè)工程造價(jià)咨詢企業(yè),有個(gè)人來掛靠我們單位,我們單位開票收款,按比例扣除一定的稅費(fèi)和管理費(fèi),剩下的錢就轉(zhuǎn)給對方。關(guān)鍵是我轉(zhuǎn)給其個(gè)人賬戶的錢,對方不提供勞務(wù)票和可報(bào)銷的發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?求知道的給與指教啊。
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2014-10-11
倉庫管理員工資記入什么費(fèi)用?
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2015-08-07
倉庫管理員工資記入什么費(fèi)用?
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2015-08-07
學(xué)院教師和管理人員工資需要分別列賬嗎
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2021-03-24
請問第四問 為什么除以5000啊 還有為什么要加上管理人員工資
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2020-05-25
公司日常在外面租賃汽車給員工因公外出考察等,這個(gè)汽車租賃的費(fèi)用進(jìn)管理費(fèi)的什么科目?管理費(fèi)—交通費(fèi)?還是管理費(fèi)—服務(wù)費(fèi)?還是必須新建一個(gè)汽車租賃費(fèi)或者租車費(fèi)?
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2019-04-19
用友建新賬套,我們是公路工程,選擇企業(yè)類型工業(yè)和商業(yè),我選擇工業(yè),行業(yè)性質(zhì)我選哪個(gè)比較適合
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2021-11-13
老師:內(nèi)賬,我之前是做工資和社保的時(shí)候這樣做的 計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000發(fā)放時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000貸 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內(nèi)賬是做真實(shí)的,而個(gè)人部分是員工承擔(dān)的,不需要如管理費(fèi)用,我是不是可以把個(gè)人部分不入費(fèi)用,我這樣做行嗎: 借 管理費(fèi)用 8000 貸 應(yīng)付職工薪酬 8000 發(fā)放時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬 8000 ,貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費(fèi)用-社保公司 其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸 銀行存款
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2020-04-08
老師,給職工買的工作服,計(jì)入管理費(fèi)用_職工福利費(fèi),還是計(jì)入那科目更好?
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2020-07-13
單位雇傭的臨時(shí)工除了銷售部門的進(jìn)銷售費(fèi)用-季節(jié)性工資,管理部門的臨時(shí)用工能把費(fèi)用記到管理費(fèi)用-工資 嗎臨時(shí)工工資需要計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)嗎
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2017-07-24
有社保的情況下,計(jì)提工資的時(shí)候借管理費(fèi)用含著個(gè)人社保,貸應(yīng)付工資,發(fā)工資的時(shí)候 借應(yīng)付工資,貸 其他應(yīng)付個(gè)人社保 銀行 ,那這樣最后結(jié)余不是管理費(fèi)用工資始終是含個(gè)人社保嗎,也就是個(gè)人部分也能給公司充當(dāng)費(fèi)用,是這樣理解吧?
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2020-05-06
年底12月發(fā)年終獎(jiǎng)了,這個(gè)錢計(jì)提的時(shí)候和平時(shí)工資放在一個(gè)二級科目下可以嗎,平時(shí)發(fā)工資都是管理費(fèi)用-職工薪酬,這個(gè)年終獎(jiǎng)可以放入嗎,還是需要在加個(gè)管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金的科目
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2017-01-04
1、為什么計(jì)提工資時(shí)是計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資而不是實(shí)發(fā)工資呢? 2、而且核算成本這些都是按照計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資核算為什么不是實(shí)發(fā)工資來核算成本或者當(dāng)期費(fèi)用比如管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等?
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2020-07-10
上任會計(jì)未移交賬務(wù),老板說以前不管了,另外建賬套,這樣行嗎?起初數(shù)據(jù)不管行嗎?
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2023-08-02
我公司疫情期間有退回銀行一筆2月份工傷保險(xiǎn)收入。請問老師我會計(jì)處理是要做紅沖上個(gè)月做的借:管理費(fèi)用貸:銀行存款?還是借:營業(yè)外收入 貸:銀行存款
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2020-04-17