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請(qǐng)老師幫忙講解一下,這兩道題不會(huì),第33題:為啥境內(nèi)轉(zhuǎn)讓動(dòng)產(chǎn)不需要繳納所得稅? 第10題企業(yè)所得稅前扣除費(fèi)用金額,為啥是收盤價(jià)和購(gòu)買價(jià)差額?
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2022-02-22
2015年12月5日,取得專利權(quán)收入200萬(wàn)元,該項(xiàng)技術(shù)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本和費(fèi)用190萬(wàn)元,公司計(jì)入業(yè)外收入10萬(wàn)元。請(qǐng)問填制所得減免優(yōu)惠明細(xì)表。進(jìn)進(jìn)減免10萬(wàn)
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2016-03-17
學(xué)習(xí)到了金馬商貿(mào)的實(shí)操練習(xí)然后報(bào)稅企業(yè)所得稅里面有個(gè)減免的稅額我不知道怎么算來(lái)的,麻煩老師看一下
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2020-03-15
甲公司因?yàn)橘M(fèi)用不夠叫乙公司開了費(fèi)用發(fā)票,就導(dǎo)致乙公司收入很高,但是乙公司本身沒什么費(fèi)用可以抵收入,導(dǎo)致利潤(rùn)很高,這樣就得交企業(yè)所得稅,那怎么可以避免交這個(gè)所得稅或者少交呢
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2022-03-02
小規(guī)模企業(yè)每季度三十萬(wàn)免稅額,都是免哪幾個(gè)稅?增值稅?企業(yè)所得稅?其他稅費(fèi)呢?都免嗎?
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2020-03-24
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,營(yíng)業(yè)收入的數(shù)據(jù)是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2019-01-13
老師我們小微企業(yè)本年?duì)I業(yè)利潤(rùn)屬于虧損狀態(tài),但是填完年報(bào)之后企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里當(dāng)年境內(nèi)所得額怎么是正說(shuō)呀?
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2020-05-29
金稅盤費(fèi)用減免申報(bào)是不是需要在電子稅務(wù)局備案?這個(gè)是需要怎么弄呢,直接在電腦上操作就可以是嗎??這個(gè)備案指的是?
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2019-01-03
老師,你好!生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)沒有內(nèi)銷,取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(如房租,水電,交通費(fèi),辦公用品)收到的專用發(fā)票也可以計(jì)算免抵退進(jìn)項(xiàng)稅額中嗎?謝謝!
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2022-02-22
老師,請(qǐng)問一些無(wú)關(guān)業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)票怎么操作?是操作“不抵扣勾選”這個(gè)選項(xiàng)嗎 ?
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2023-01-03
年度繳納所得稅總額指的是繳納的所得稅嗎?還是指的利潤(rùn)總額呢
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2022-08-17
你好,今年只有收入300萬(wàn),沒有費(fèi)用,作為小規(guī)模企業(yè),我是每季度交30萬(wàn)企業(yè)所得稅,還是一年只需交30萬(wàn)的企業(yè)所得稅?
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2020-07-14
個(gè)人所得稅中作廢申報(bào)和更正申報(bào)有什么不一樣?幾號(hào)前可以做出這兩項(xiàng)操作?
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2020-03-07
我在幼兒園工作,原來(lái)個(gè)人所得稅信息都在小學(xué),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到幼兒園,該如何操作
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2021-01-07
老師,我是生產(chǎn)型出口企業(yè),我申報(bào)免抵退,一直都是當(dāng)月申報(bào)上月免抵退,比如5月份申報(bào)所屬期4月份的免抵退。我的問題是,我在5月份的時(shí)候,能夠申報(bào)所屬期5月免抵退嗎?并且能通過審核嗎?
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2019-05-31
老師,我3月作廢的發(fā)票忘記了作廢,這個(gè)月紅沖,我上個(gè)月賬怎么做?如果照正常做了利潤(rùn)會(huì)增加,會(huì)多交企業(yè)所得稅的?
1/647
2020-04-07
報(bào)表數(shù)據(jù)出錯(cuò)。企業(yè)所得稅繳錯(cuò)了。申報(bào)作廢的話,可以退回來(lái)嗎?
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2019-01-15
老師好,我現(xiàn)在工作的企業(yè)是一般納稅人,從事銷售蔬菜,不種植。增值稅是免稅。不過我之前百度了,銷售蔬菜不是13%稅率嗎?按照蔬菜是免增值稅,那么匯算清繳時(shí)《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表7020》這份表是不是不用填?銷售蔬菜不免所得稅吧?上游也是銷售蔬菜的企業(yè),不是農(nóng)民等收購(gòu)部回來(lái)
1/1516
2020-05-05
你好,老師,企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)確認(rèn)多繳的稅款,是不是只能抵企業(yè)所得稅,可以抵扣增值稅的嗎
1/1548
2020-07-14
老師:好!我所在的企業(yè)認(rèn)定為小型微利企業(yè),上個(gè)季度企業(yè)所得稅享受稅收減免6000元,本季度利潤(rùn)總額負(fù)8萬(wàn)多,企業(yè)所得稅為零,但是申報(bào)表2行“”減免所得稅額“累計(jì)數(shù)自動(dòng)生成了6000,然后還要填寫附表三,結(jié)果申報(bào)不過去,這是怎么回事呢?
3/664
2016-10-10