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老師 請(qǐng)問(wèn)一下之前年度多交企業(yè)所得稅,然后抵扣了現(xiàn)在的企業(yè)所得稅,這個(gè)分錄怎么做?之前多交沒(méi)有退,抵扣了今年需要交納的企業(yè)所得稅
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2021-06-12
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,營(yíng)業(yè)收入的數(shù)據(jù)是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2019-01-13
甲公司因?yàn)橘M(fèi)用不夠叫乙公司開(kāi)了費(fèi)用發(fā)票,就導(dǎo)致乙公司收入很高,但是乙公司本身沒(méi)什么費(fèi)用可以抵收入,導(dǎo)致利潤(rùn)很高,這樣就得交企業(yè)所得稅,那怎么可以避免交這個(gè)所得稅或者少交呢
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2022-03-02
老師,請(qǐng)問(wèn)一些無(wú)關(guān)業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)票怎么操作?是操作“不抵扣勾選”這個(gè)選項(xiàng)嗎 ?
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2023-01-03
老師,小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)內(nèi)免征增值稅,利潤(rùn)高了還是要收企業(yè)所得稅的吧,所得稅有沒(méi)有什么政策
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2019-05-29
供熱企業(yè),是不是免增值稅?免所得稅嗎?供熱相關(guān)的文件有嗎?
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2018-04-16
社會(huì)團(tuán)體免增值稅和企業(yè)所得稅都需要獲取免稅怎么辦理?
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2022-03-04
殯葬服務(wù)免征增值稅,這部分免征的稅款繳納企業(yè)所得稅嗎?
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2022-03-13
老師,你好!生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)沒(méi)有內(nèi)銷,取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(如房租,水電,交通費(fèi),辦公用品)收到的專用發(fā)票也可以計(jì)算免抵退進(jìn)項(xiàng)稅額中嗎?謝謝!
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2022-02-22
小微企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅主表填列,營(yíng)業(yè)收入300000,營(yíng)業(yè)成本220000,利潤(rùn)總額是80000元,企業(yè)所得稅減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,這個(gè)按20%的稅率填在哪一減免明細(xì)表的哪一行?
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2020-01-04
你好,老師,企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)確認(rèn)多繳的稅款,是不是只能抵企業(yè)所得稅,可以抵扣增值稅的嗎
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2020-07-14
老師:好!我所在的企業(yè)認(rèn)定為小型微利企業(yè),上個(gè)季度企業(yè)所得稅享受稅收減免6000元,本季度利潤(rùn)總額負(fù)8萬(wàn)多,企業(yè)所得稅為零,但是申報(bào)表2行“”減免所得稅額“累計(jì)數(shù)自動(dòng)生成了6000,然后還要填寫(xiě)附表三,結(jié)果申報(bào)不過(guò)去,這是怎么回事呢?
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2016-10-10
"老師好 境內(nèi)公司的大股東為境外自然人。 該自然人同時(shí)為境外公司大股東。當(dāng)該境內(nèi)公司向該境外公司提供技術(shù)服務(wù)(服務(wù)地點(diǎn)為境內(nèi)),收取技術(shù)服務(wù)費(fèi)時(shí)(沒(méi)有開(kāi)具正式增值稅發(fā)票,而是公司內(nèi)部電子賬單),境內(nèi)公司需要交增值稅嗎? 需要交哪些稅? 謝謝"
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2023-03-20
企業(yè)所得稅里的營(yíng)業(yè)收入,寫(xiě)的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是和營(yíng)業(yè)外收入合計(jì)的
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2021-10-09
老師好,我現(xiàn)在工作的企業(yè)是一般納稅人,從事銷售蔬菜,不種植。增值稅是免稅。不過(guò)我之前百度了,銷售蔬菜不是13%稅率嗎?按照蔬菜是免增值稅,那么匯算清繳時(shí)《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表7020》這份表是不是不用填?銷售蔬菜不免所得稅吧?上游也是銷售蔬菜的企業(yè),不是農(nóng)民等收購(gòu)部回來(lái)
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2020-05-05
老師,我是生產(chǎn)型出口企業(yè),我申報(bào)免抵退,一直都是當(dāng)月申報(bào)上月免抵退,比如5月份申報(bào)所屬期4月份的免抵退。我的問(wèn)題是,我在5月份的時(shí)候,能夠申報(bào)所屬期5月免抵退嗎?并且能通過(guò)審核嗎?
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2019-05-31
第一個(gè)問(wèn)題我公司有自產(chǎn)水稻加工成大米銷售,也有外購(gòu)水稻加工成大米,前者是增值稅所得稅全免,外購(gòu)的是需要繳納增值稅免企業(yè)所得稅對(duì)吧?第二個(gè)問(wèn)題因?yàn)橛凶援a(chǎn)大米銷售免稅,外購(gòu)加工大米不免增值稅,賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做財(cái)務(wù)把這兩部分區(qū)別開(kāi)在稅務(wù)報(bào)稅時(shí)稅法規(guī)定
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2022-02-11
老師:我公司收到合伙企業(yè)的分紅,這個(gè)收入能用公司的虧損去沖抵嗎?如果繳納企業(yè)所得稅能享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠嗎?稅率應(yīng)該是多少?
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2022-10-10
請(qǐng)問(wèn)下支付的境外品牌使用費(fèi)繳納增值稅可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
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2017-12-11
合作社養(yǎng)殖甲魚(yú)銷售甲魚(yú)的是免增值稅和所得稅的嗎
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2022-04-14