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申請(qǐng)代開專票,提示我開具增值稅發(fā)票的數(shù)據(jù)與季度申報(bào)銷售收入對(duì)比不符,具體是什么原因呢?
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2017-11-12
請(qǐng)問老師,支付駕駛員拉貨的運(yùn)費(fèi),駕駛員到稅局代開發(fā)票,每月有三萬(wàn)的票可以勉增值稅,是這樣嗎?
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2018-10-22
小規(guī)模代開專票發(fā)票的時(shí)候 把增值稅已經(jīng)交了 我做賬的時(shí)候還需要計(jì)提嗎?計(jì)提的分錄怎么做哦?
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2019-10-29
小規(guī)模納稅人不能開增值稅專用發(fā)票,到稅局代開發(fā)票,稅率是多少?對(duì)方是一般納稅人可以抵扣多?
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2019-12-21
去年年底在國(guó)稅局代開的3%增值稅專票,由于開票錯(cuò)誤,退了,這個(gè)季度申報(bào)怎么填寫減免申報(bào)表
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2023-07-24
小規(guī)模公司3月份國(guó)稅代開了一張發(fā)票,已繳增值稅與城建稅,但材料發(fā)票沒開進(jìn)來,要怎么處理
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2019-04-06
自行申請(qǐng)開具的專票并非由稅務(wù)機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)代開的發(fā)票,在填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候填寫在哪里?
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2018-01-13
我想問一下,我小規(guī)模代開發(fā)票,然后開錯(cuò)了,現(xiàn)在要退稅,增值稅納稅申報(bào)表怎么改 發(fā)票沒有作廢
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2020-08-14
公司(制造業(yè))廠房閑置租給其他單位,要怎么開發(fā)票自己開17%的增值稅發(fā)票嗎 還是還去地稅代開?
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2017-04-20
公司為小規(guī)模,上季度代開了幾筆專票,其他沒有自開普票。國(guó)稅申報(bào)增值稅時(shí),如圖這張附表要填嗎
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2017-07-08
增值稅分錄是 計(jì)提 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納時(shí) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款那么如果是代開增值稅的 不需要計(jì)提是不是直接:借;應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸;銀行存款
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2017-12-15
A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元,金部 其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬(wàn)元,取得了B 司開具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B公司代收代繳了消費(fèi)稅(無同類商品售價(jià)),A公司將收回的高檔化妝品的23 于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬(wàn)元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為1 上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 (1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為()萬(wàn)元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為()萬(wàn)元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬(wàn)元
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2022-05-30
白酒類屬于增增值稅和消費(fèi)稅的,開發(fā)票的時(shí)候是在增值稅開票系統(tǒng)里消費(fèi)稅和增值稅開在一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票上嗎?
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2017-08-16
從北京市鋁制品制造公司購(gòu)入101#材料500千克,單價(jià)70元,增值稅專用發(fā)票列明:材料價(jià)款35000元,增值稅稅額4550元,價(jià)稅合計(jì)39550元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票??铐?xiàng)用銀行存款支付,材料未到。
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2022-12-27
小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開了專票,做賬的時(shí)候怎樣確認(rèn)收入?是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)嗎?小規(guī)模納稅人自開的發(fā)票,確認(rèn)收入是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)呢?
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2017-05-17
納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表,減稅性質(zhì)代碼及名稱為3-1項(xiàng)目時(shí),免稅明細(xì)表。第二列本期發(fā)生額等于稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)2%
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2023-07-06
2019年5月6日,海達(dá)有限責(zé)任公司向華強(qiáng)有限公司銷售甲產(chǎn)品100件,每產(chǎn)品售價(jià)為500元。取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為50萬(wàn)元,增值稅稅額為8000元,開支票代墊,運(yùn)雜費(fèi)1000元,(假定運(yùn)雜費(fèi)不考慮增值稅)
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2022-03-24
我們是銷售方,購(gòu)買方開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我開好了紅票后需要填寫這張信息表里的藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號(hào)碼嗎?然后要和發(fā)票一起寄過去嗎?
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2022-01-25
老師電子發(fā)票普票作廢是用紅字增值稅專用發(fā)票欄作廢嗎?金額填發(fā)票開出的總金額嗎?我的發(fā)票代碼為什么最后兩位輸不全,有影響嗎?
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2019-12-10
填寫開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表中銷售方下方對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號(hào)碼是填寫需要沖紅那張錯(cuò)誤的發(fā)票還是另開的對(duì)的那張發(fā)票呢?
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2020-05-21