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固定資產(chǎn)稅前一次全部扣除,那在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表里,第八列,累計(jì)折舊攤銷額,應(yīng)該填已經(jīng)全部稅前扣除的資產(chǎn)原值吧
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2020-05-26
老師企業(yè)所得稅匯算清繳里的期間費(fèi)用明細(xì)表其它填什么
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2020-04-15
老師,在做企業(yè)所得稅匯算清繳表的時(shí)候,電子稅務(wù)局自動生成的表單里面沒有資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表,我自己可以不選擇嗎
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2020-05-18
你好,企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的實(shí)際發(fā)生金額包含社保和個(gè)稅的嗎?
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2022-05-29
老師,請問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)有個(gè)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表需要填嗎,我第一次報(bào),所以不太明白哪些必須要填,哪些可以不填,我們公司是小規(guī)模,去年8月份才成立的
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2020-05-16
2017年企業(yè)所得稅匯算清繳,資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中 稅收金額的 累計(jì)折舊、攤銷額是怎么算的。
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2018-05-18
老師,收到企業(yè)所得稅匯算清繳退稅是這樣做分錄嗎?我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初余額?利潤表的凈利潤跟資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年末余額就差這個(gè)退稅的760.89,請問下這樣正確嗎?
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2021-07-13
,車輛的加油費(fèi)和過路費(fèi),填到企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表哪里
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2019-04-24
企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)中期間費(fèi)用明細(xì)表 無明確對應(yīng)科目的金額應(yīng)該放到其他項(xiàng)里面嗎 金額較大也可以放到其他項(xiàng)嗎
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2019-05-21
企業(yè)所得稅匯算清繳 請問老師我們公司發(fā)生的快遞費(fèi),公積金,社保費(fèi),勞保費(fèi),期間費(fèi)用明細(xì)表填在哪里?謝謝
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2020-04-27
企業(yè)所得稅匯算清繳,里面有個(gè)期間費(fèi)用明細(xì)表,沒有營業(yè)費(fèi)用這項(xiàng)明細(xì),那我就不填報(bào)營業(yè)費(fèi)用這項(xiàng)支出嗎?但實(shí)際情況是有設(shè)營業(yè)費(fèi)用的?
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2019-05-10
我想問一下。年度企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里。有關(guān)社保的填在第八號行次嗎?具體怎么填?謝謝了
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2020-05-28
老師,您好!企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),填這個(gè)資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí),是填匯算年度增加的固定資產(chǎn),還是,所有的固定資產(chǎn)之和都填寫啊
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2020-04-09
老師,請問企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,這個(gè)各類基本社會保障性繳款是什么啊
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2020-03-27
在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),培訓(xùn)費(fèi)、交通費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)和會議費(fèi)這四個(gè)費(fèi)用可以填入《A104000期間費(fèi)用明細(xì)表》的哪些費(fèi)用中?
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2020-02-27
2018年的帳,2019年匯算清繳,小微企業(yè)是不是按照現(xiàn)在的新政策5%繳納企業(yè)所得稅?。窟€是按以前2018年的10%來算?。?/span>
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2019-01-23
企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)前可以進(jìn)行下一年度的所得稅申報(bào)么?比如現(xiàn)在申報(bào)2024年第一季度的? 申報(bào)第一季度時(shí),以前年度損益調(diào)整默認(rèn)為0,不讓填?我們上一年度還有虧損沒有彌補(bǔ)完
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2024-04-16
老師,假設(shè)第一季度購入部分貨物沒有取得發(fā)票,核算企業(yè)所得稅時(shí)就不能扣除其成本,計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)需要納稅調(diào)增,是在第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)調(diào)增,還是次年匯算清繳時(shí)調(diào)增
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2021-07-14
早上好 老師 請問我們平時(shí)按季或者按月預(yù)繳所得稅時(shí) 如果本企業(yè)屬于小微型的 那么所得稅預(yù)交也是按應(yīng)納稅所得額減征25%或者50% 計(jì)算應(yīng)納稅所得額嗎?還是在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)執(zhí)行呢?
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2019-11-14
請問,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),比如企業(yè)發(fā)生的滯納金、罰款不許扣除,為什么要調(diào)增應(yīng)納稅所得額? 如果不交這部分資金應(yīng)該是企業(yè)的存款或現(xiàn)金,不應(yīng)交稅,謝謝。
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2021-01-03