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恒通公司現(xiàn)有設備生產(chǎn)能力40000臺時,尚有30%的剩余生產(chǎn)能力。公司準備利用這些 剩余生產(chǎn)能力開發(fā)A、B兩種新產(chǎn)品。預計兩種新產(chǎn)品市場銷售均不受限制,有關(guān)資料如 表5-1所示。 表5-1 A、B兩種產(chǎn)品有關(guān)資料 項目 A產(chǎn)品 單位產(chǎn)品定額臺時 5臺時 單位產(chǎn)品單價 45元/臺 單位變動成本 12元/臺 B產(chǎn)品 2臺時 30元/臺 15元/臺 要求:分別就下列不相關(guān)情況,采用貢獻毛益分析法,作出開發(fā)哪種新產(chǎn)品的決策。 (1)不需要新增專屬成本。 (2)若選擇生產(chǎn)A產(chǎn)品,需要新增專屬成本20000元;若選擇生產(chǎn)B產(chǎn)品,需要新增專 屬成本40000元。
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2023-06-06
你好,請問一下七月份繳增值稅的應該填到即征即退一欄里面但是填寫到了一般貨物里面,并已經(jīng)繳納了增值稅,現(xiàn)在辦不了即征即退怎么處理?
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2017-07-31
老師,收到物料公司的增值稅專用發(fā)票 是這樣寫分錄嗎 借:管理費用-辦公費1000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額60 貸:銀行存款1060
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2022-02-21
老師您好,我準備填寫第一季度增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用),不含稅收入是900萬,是不是只能在一) 應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這里填寫。
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2022-04-20
老師,增值稅滯納金、房產(chǎn)稅滯納金我做賬時記入營業(yè)外支出,但主管會計審核時讓我改記在管理費用-稅金里。這樣也可么?
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2016-06-04
汽車保險費的問題,以前還是營業(yè)稅的時候 (老會計做的) 借 預付賬款 貸 銀行存款,每月攤銷時,借 管理費用-汽車保險費,貸 預付賬款-汽車保險費,現(xiàn)在開的是增值稅有進項稅該怎么做分錄呢??
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2016-07-27
老師,這種發(fā)票我做賬了。借 管理費用 0.07 貸銀行存款 因為進項稅額 為0 請問那在增值稅勾選平臺抵扣的時候我還需要勾選抵扣這發(fā)票嗎。
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2020-08-04
公司購監(jiān)控一批.對方是一般納稅人.開具含金額64460的發(fā)票,(對方是17%稅金為1萬多)那是不是這個月可以用這發(fā)票做到管理費用做成本處理.下月可用發(fā)票的稅金去抵扣部份,當月所開的增值稅增值稅稅金.例 應繳稅3萬.減抵扣1萬,實繳2萬
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2017-09-01
做賬時是借:管理費用-勞務費 應交稅金-增值稅(進項) 貸:銀行存款
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2019-09-24
管理費用中,60萬元為預計負債支出;5 萬元為一項專利權(quán)的攤銷金額,該專利權(quán)為當年7月份以100萬元價款(不含增值稅)向境外企業(yè)(未在中同境內(nèi)設立機構(gòu)、場所)購買,付款期已到但企業(yè)因故尚未支付價款,企業(yè)已將該項專利按照10年的使用期限進行攤銷,但未做扣繳稅款的處理。 老師您好,請問上述這個專利權(quán)攤銷不需要調(diào)減嗎?
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2022-03-02
老師好,哪些情況下管理費用里面的差旅費和業(yè)務招待費的增值稅需要轉(zhuǎn)出,不能進行抵扣
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2022-01-01
首次購買的稅控設備的固定資產(chǎn)5萬,可以全額抵減增值稅,借 應該稅金 5萬 貸 管理費用 5萬 ?以后每個月還用提折舊么?
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2022-04-10
那這張6%的進項需要怎么處理嗎?就寫借管理費用一培訓費,應交稅費增值稅進項,貸庫存現(xiàn)金嗎?這張進項還做某他分錄嗎?
1/582
2018-08-17
建筑企業(yè)掛靠問題,掛靠費用80萬,按6%價稅分離,費用75.5萬,增值稅4.5萬元,被掛靠方向施工隊開發(fā)票,扣下管理費用,余款支付給施工隊 。這句話什么意思
1/1247
2017-10-09
老師,2019年有張修車專票,當時入了管理費用,現(xiàn)在收到稅局電話說開票的公司失聯(lián)了,要我修改企業(yè)所得稅年表,1、是調(diào)增不含稅的金額嗎,那增值稅是否需要調(diào)?2、增值稅現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出,完整分錄如何做呢?
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2021-08-26
管理費用中5 萬元為一項專利權(quán)的攤銷金額,該 專利權(quán)為當年7 月份以100萬元價款 (不 含增值稅)向境外企業(yè)(未在中國境內(nèi)設 立機構(gòu)、場所)購買,付款期已到但企業(yè) 因故尚未支付價款,企業(yè)已將該項專利按 照 10年的使用期限進行攤銷,但未做扣 繳稅款的處理。老師無形資產(chǎn)攤銷5萬可稅前扣除嗎
1/2504
2019-11-21
老師,我預估利潤的時候,要不要增值稅算在里面啊。。。比如原材料成本80萬,管理費用25萬,收入130萬,增值稅3萬,附加稅0.3萬,我是130-80-25-3-0.3=21.7萬,還是應該報利潤130-80-25-0.3=24.7萬。。。這個增值稅就只是過應交稅費,就繳款了啊
2/2119
2019-05-31
公司是一般納稅人的勞務派遣公司,按差額征稅,收到小區(qū)轉(zhuǎn)來勞務費開出專票,可是發(fā)工資沒有收到專票,怎么抵進項稅呢?日常公司發(fā)生的各種維修費等買低值品等也要專票才能抵減所得稅嗎?差額征收的增值稅率是5%嗎?
1/990
2018-11-13
稅法 卷3,8-3 老師,第四問在算增值額的時候為什么沒有扣增值稅?5000*10%呢
1/359
2019-10-12
老師 法律咨詢有限公司 這種公司要交什么稅?增值稅嗎
1/519
2015-11-24