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老師好,我們是個體核定征收,比如核定的9萬季度,但是開了25萬是不是要按照1個點繳納增值稅還是不交稅呢
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2023-04-03
核定征收的個體戶,開票超過每月10萬,是全額繳納增值稅及個稅嗎?
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2020-11-17
購買的安全帽,進工地時戴的,能不能計入管理費用--辦公費,還是計入勞保費?開的發(fā)票是電子商務(wù)有限公司開具的增值稅普通發(fā)票
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2017-10-18
老板的平時開支,比如購買東西(衣服,化妝品,加油費)都取得了,正規(guī)增值稅普通發(fā)票的,可以做費用嗎?進去管理費用,明細科目怎么設(shè)置,老板與公司之間要簽什么協(xié)議嗎?(加油之類)
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2019-05-23
老師好,,掛靠我司的隊伍(公司視同項目部管理〉,接了100萬的簡易征收純勞務(wù)分包合同,現(xiàn)收到100萬總包款,,,扣稅、管理費后,我們怎么打給掛靠隊伍才不算違法?一、由掛靠方提供民工工資我們申報個稅?但要扣社保昨搞,他們不會同意?二、我司與勞務(wù)公司再簽勞務(wù)分包合同,由勞務(wù)公司出3%普票,,這又是不是違法需開增值稅發(fā)票?和違法勞務(wù)轉(zhuǎn)包?三,,與勞務(wù)公司簽遣勞務(wù)派遣合同,但整個工程民工全是派遣民工也不符合派遣員工不超10%規(guī)定,還有派遣票是管理費交稅,差額征收,,,稅交的少,,,,急救老師這項目怎么做才能變不合法為合法些?謝
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2018-12-19
林老師好,,掛靠我司的隊伍(公司視同項目部管理〉,接了100萬的簡易征收純勞務(wù)分包合同,現(xiàn)收到100萬總包款,,,扣稅、管理費后,我們怎么打給掛靠隊伍才不算違法?一、由掛靠方提供民工工資我們申報個稅?但要扣社保昨搞,他們不會同意?二、我司與勞務(wù)公司再簽勞務(wù)分包合同,由勞務(wù)公司出3%普票,,這又是不是違法需開增值稅發(fā)票?和違法勞務(wù)轉(zhuǎn)包?三,,與勞務(wù)公司簽遣勞務(wù)派遣合同,但整個工程民工全是派遣民工也不符合派遣員工不超10%規(guī)定,還有派遣票是管理費交稅,差額征收,,,稅交的少,,,,急救老師這項目怎么做才能變不合法為合法些?謝
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2018-12-19
下列屬于制造費用項目的有( )。 A生產(chǎn)單位管理人員薪酬 B生產(chǎn)單位全體人員薪酬 C生產(chǎn)單位的固定資產(chǎn)折舊費 D企業(yè)行政管理部門的固定資產(chǎn)折舊費
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2020-04-21
一般納稅人國際貨運代理行業(yè)稅點是6%,小規(guī)模3% 但涉及到現(xiàn)在國際物流免增值稅跟附加稅免征,報價時含增值稅發(fā)票加幾個點?
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2020-01-09
1.由銀行代發(fā)8月職工工資。其中應(yīng)付工資為66萬元;代扣個人所得稅為0.79萬元代繳職工個人負擔(dān)的社會保險費 2 萬元、住房公積金 5.94 萬元。 2.分配8月工資費用。其中,行政管理人員負擔(dān)12萬元產(chǎn)品生產(chǎn)人員負擔(dān)47萬元車間管理人員負擔(dān)2萬元,銷售人員負擔(dān)5萬元 3.分配8 月企業(yè)應(yīng)負擔(dān)的社會保險費。其中,行政管理人員負擔(dān)2萬元,產(chǎn)品生產(chǎn)人員負擔(dān)6萬元,車間管理人員負擔(dān)0.12萬元,銷售人員負擔(dān)0.88 萬元。4.分配8 月企業(yè)應(yīng)負擔(dān)的住房公積金。其中,行政管理人員負擔(dān)0.97萬元,產(chǎn)品生產(chǎn)人員負擔(dān)4.21萬元,車間管理人員負擔(dān)0.14萬元,銷售人員負擔(dān)0.62 萬元。
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2022-10-21
老師,2023年小規(guī)模實行3%減按1%征收增值稅,那么我開票時應(yīng)該選擇3%還是1%的稅率呢?
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2023-01-16
行政單位固定資產(chǎn)有殘值嗎
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2021-11-30
請問3月收到因政策緩交的稅局退回1月已交增值稅和附加稅,賬務(wù)處理怎么做?
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2022-04-11
**企業(yè)管理有限公司參照哪個行業(yè)做賬
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2023-04-05
個人到稅務(wù)機關(guān)開具的個人承包經(jīng)營性所得是否享受3萬以下免征增值稅的政策
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2018-12-02
調(diào)用征管票表比對接口返回:ZrEJB返回比對結(jié)果不通過增值稅未申報或未比對_90000000,發(fā)票反寫不成功,這個怎么處理?
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2019-03-06
老師,小規(guī)模納稅人100未開票收入,填增值稅及附加稅費申報表是填征稅率1%那一行嗎?
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2023-10-10
增值稅電子普通發(fā)票高速公路通行費稅率不征收,沒有稅額,只有金額可以3%的抵扣嗎?
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2019-08-19
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為 13%,按價目表標(biāo)明的價格計算,金額為40000元,由于是成 批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求: (①編制確認銷售收入和收到貨款時的會計分錄;
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2022-03-19
就是在是否適用增值稅小規(guī)模減征政策那里忘了打勾,交的是全額附稅,已經(jīng)繳納了
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2019-07-31
適用稅率為3%的小規(guī)模納稅人符合免征增值稅政策,開票時稅率欄寫“免稅”還是寫“3%”?
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2022-07-28
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