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老師,請問我單位差旅費管理辦法規(guī)定住宿費標(biāo)準(zhǔn)三佰元,若增值稅專用發(fā)票,這三佰指稅前還是包含可以抵扣的增值稅?謝謝您了
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2019-11-14
**企業(yè)管理有限公司參照哪個行業(yè)做賬
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2023-04-05
增值稅 企業(yè)所得稅 個稅 在分查賬征收和核對征收的情況下 怎么計算 假設(shè)我個人獨資企業(yè) 經(jīng)營銷售商品和服務(wù) 年收入是500萬 成本是100萬 涉及到的稅是怎么計算的
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2021-08-17
那增值稅 企業(yè)所得稅 個稅 在分查賬征收和核對征收的 情況下 怎么計算 假設(shè)我個人獨資企業(yè) 經(jīng)營銷售商品和服務(wù) 年收入是500萬 成本是100萬 這些稅是怎么計算的
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2021-08-17
教育培訓(xùn)行業(yè) 就是根據(jù)民非企業(yè)管理辦法,要去計提25企業(yè)發(fā)展基金,這個是必須的嗎?我們是央企出資舉辦的一個民非。
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2019-04-24
購買的安全帽,進工地時戴的,能不能計入管理費用--辦公費,還是計入勞保費?開的發(fā)票是電子商務(wù)有限公司開具的增值稅普通發(fā)票
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2017-10-18
老板的平時開支,比如購買東西(衣服,化妝品,加油費)都取得了,正規(guī)增值稅普通發(fā)票的,可以做費用嗎?進去管理費用,明細科目怎么設(shè)置,老板與公司之間要簽什么協(xié)議嗎?(加油之類)
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2019-05-23
老師,你好,我想下載最新的稅收政策,到哪里能下載呀,比如增值稅 企業(yè)所得稅 房產(chǎn)稅
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2021-06-28
我們企業(yè)是旅行社一般納稅人,我們的征稅方式必須是差額征收嘛
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2022-03-17
1.由銀行代發(fā)8月職工工資。其中應(yīng)付工資為66萬元;代扣個人所得稅為0.79萬元代繳職工個人負(fù)擔(dān)的社會保險費 2 萬元、住房公積金 5.94 萬元。 2.分配8月工資費用。其中,行政管理人員負(fù)擔(dān)12萬元產(chǎn)品生產(chǎn)人員負(fù)擔(dān)47萬元車間管理人員負(fù)擔(dān)2萬元,銷售人員負(fù)擔(dān)5萬元 3.分配8 月企業(yè)應(yīng)負(fù)擔(dān)的社會保險費。其中,行政管理人員負(fù)擔(dān)2萬元,產(chǎn)品生產(chǎn)人員負(fù)擔(dān)6萬元,車間管理人員負(fù)擔(dān)0.12萬元,銷售人員負(fù)擔(dān)0.88 萬元。4.分配8 月企業(yè)應(yīng)負(fù)擔(dān)的住房公積金。其中,行政管理人員負(fù)擔(dān)0.97萬元,產(chǎn)品生產(chǎn)人員負(fù)擔(dān)4.21萬元,車間管理人員負(fù)擔(dān)0.14萬元,銷售人員負(fù)擔(dān)0.62 萬元。
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2022-10-21
根據(jù)最新政策,小規(guī)模納稅人征收率3%降到1%,從3月份開始增值稅發(fā)票上開1%的稅率咯?我是賓館酒店小規(guī)模納稅人
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2020-02-28
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額9504.95的2%,請確認(rèn)填寫是否正確
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2023-10-07
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額792.08的2%,請確認(rèn)填寫是否正確。
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2024-01-11
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額79207.92的2%,請確認(rèn)填寫是否正確
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2023-03-13
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于++開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額97029.7的2,請確認(rèn)填寫是否正確
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2022-04-03
老師剛接手一家服務(wù)業(yè)公司新開的,經(jīng)營范圍:其他未列明商務(wù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項目);單位后勤管理服務(wù);其他未列明企業(yè)管理服務(wù)(不含須經(jīng)審批許可的項目);對第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的投資(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);受合法設(shè)產(chǎn)的餐飲企業(yè)委托對其進行管理(不含餐飲經(jīng)營);企業(yè)管理咨詢;商務(wù)信息咨詢。不明,這種是什么行業(yè)的服務(wù),那又是開幾個點的票
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2020-03-09
請問3月收到因政策緩交的稅局退回1月已交增值稅和附加稅,賬務(wù)處理怎么做?
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2022-04-11
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為 13%,按價目表標(biāo)明的價格計算,金額為40000元,由于是成 批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求: (①編制確認(rèn)銷售收入和收到貨款時的會計分錄;
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2022-03-19
就是在是否適用增值稅小規(guī)模減征政策那里忘了打勾,交的是全額附稅,已經(jīng)繳納了
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2019-07-31
適用稅率為3%的小規(guī)模納稅人符合免征增值稅政策,開票時稅率欄寫“免稅”還是寫“3%”?
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2022-07-28
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