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老師請(qǐng)問(wèn),公司收到一筆項(xiàng)目的咨詢費(fèi)收入,我能直接進(jìn)收入嗎?
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2020-06-07
老師 能否幫我看看這個(gè)個(gè)稅怎么算的。開(kāi)的是咨詢費(fèi)用總額150636
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2022-03-17
老師您好,我們是大學(xué)生,在搞大學(xué)生創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目,其中咨詢一些教授老師的咨詢費(fèi)應(yīng)該如何開(kāi)專家咨詢費(fèi)的發(fā)票呢
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2019-10-14
請(qǐng)問(wèn)老師,我單位有筆咨詢費(fèi)耍打?qū)Ψ降膫€(gè)人賬戶里,請(qǐng)問(wèn)可以嗎?
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2020-04-17
“營(yíng)改增”后全額開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)或服務(wù)費(fèi)發(fā)票,全額納稅,增值稅稅率6%,城建稅和教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加是增值稅額的12%,稅款合計(jì)為銷售額的6.72%,因?yàn)閱挝徊唤o上保險(xiǎn) 我委托外包資源部上的保險(xiǎn),現(xiàn)在營(yíng)改增后 我自己繳納的稅是多少?怎么算?
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2016-04-18
賓館服務(wù),16年5月?tīng)I(yíng)改增,客人一直未結(jié)賬,在2016年12月才開(kāi)的票,連同16年1到4月的票在稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專票的,稅務(wù)局現(xiàn)在說(shuō)我們虛開(kāi),我們這是真實(shí)業(yè)務(wù),老師如果我們已經(jīng)把營(yíng)改增之前賬也開(kāi)成增值稅票有什么處罰條款
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2017-10-24
請(qǐng)教一下老師,我們是個(gè)獨(dú)公司,還有分支機(jī)構(gòu)原來(lái)還沒(méi)營(yíng)改增時(shí)當(dāng)作個(gè)體的走,都沒(méi)去稅務(wù)登記,然后到營(yíng)改增后才去做國(guó)地稅登記,那我們的是不是就從登記月份開(kāi)始做帳呀?
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2017-11-04
一般納稅人,1月份開(kāi)的銷項(xiàng)稅額,增值稅已經(jīng)申報(bào),但可以隨時(shí)更改,沒(méi)有到截止期.我們3月份需要把1月份一部分發(fā)票開(kāi)紅字發(fā)票沖紅。那么1月份的增值稅申報(bào)表需要更改嗎?
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2020-03-10
老師, 5月份營(yíng)改增, 醫(yī)療服務(wù)(理療/掛號(hào))改繳增值稅,稅率是多少? 馬上要達(dá)80萬(wàn)要被認(rèn)定一般納稅人了,中草藥稅率13%,西藥和醫(yī)療服務(wù)各按多少? 醫(yī)療服務(wù)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),稅負(fù)很高怎么避稅?
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2016-04-13
老師,我們公司小規(guī)模,今天修改了2季度的增值稅申報(bào),2季度有稅款的,因?yàn)橛虚_(kāi)3%普通發(fā)票,現(xiàn)在要求按1%享受優(yōu)惠來(lái)申報(bào),修改后,我增值稅就出現(xiàn)了預(yù)交狀態(tài)了,我要調(diào)整賬務(wù)吧?
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2020-08-14
修改憑證怎么修改
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2017-05-16
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)改增稅務(wù)分析測(cè)算表是只是在變成一般納稅人的時(shí)候才填,還是每個(gè)月都填 然后在申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)1-3月都要填,4月申報(bào)沒(méi)有那個(gè)營(yíng)改增稅務(wù)分析測(cè)算表了,是怎么回事?
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2019-05-20
老師您好:我三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表數(shù)填錯(cuò)了 您說(shuō)我需要改過(guò)來(lái)嗎 增期還沒(méi)過(guò) 季報(bào)數(shù)也錯(cuò)了但是款已經(jīng)劃走了 我想下個(gè)增期把季報(bào)數(shù)改過(guò)來(lái) 減少損失可以嗎 謝謝老師
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2019-10-14
您好,一個(gè)12年開(kāi)工,16年竣工的工程老項(xiàng)目,營(yíng)改增之前不考慮稅的問(wèn)題,一直按營(yíng)業(yè)稅交,營(yíng)改增之后因?yàn)轫?xiàng)目要完工了,開(kāi)票的人比較多,所以進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅了,這要怎么辦呢
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2019-08-26
公司想增加11%、6%的稅種,經(jīng)營(yíng)范圍增加:鋼結(jié)構(gòu)加工、鋼結(jié)構(gòu)安裝、工程施工、工程安裝、技術(shù)咨詢服務(wù),這樣可不可以?
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2017-02-23
1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2019年12月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)提供餐飲、住宿服務(wù)取得含增值稅收人1431萬(wàn)元; (2)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收人28. 25萬(wàn)元,出租2017年5月購(gòu)置的房屋取得含增值稅收人5. 45萬(wàn)元; (3)發(fā)生員工張某出差交通費(fèi)用,取得注明上張某身份信息的鐵路車票,票面金額為1200元;發(fā)生員工王某出差交通費(fèi)用,取得注明王某身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價(jià)1281元、燃油附加費(fèi)100元; (4)支付技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.2萬(wàn)元: (5)購(gòu)進(jìn)衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.3萬(wàn)元; (6)從農(nóng)業(yè)合作社購(gòu)進(jìn)蔬菜用于餐飲服務(wù),取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明買價(jià)100萬(wàn)元。 已知:生活服務(wù)適用的增值稅稅率為6%,有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為13%,不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為9%;取得的增值稅專用發(fā)票均在本月申報(bào)抵扣;甲公司符合加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的有關(guān)條件。 根據(jù)上述資料, (1)計(jì)算甲公司當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額; (2)計(jì)算業(yè)務(wù)(6)中甲公司可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額; (3計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)交增值稅
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2020-05-10
營(yíng)改增之后的稅率,我想要詳細(xì)點(diǎn),分別包括小規(guī)模納稅人和一般納稅人
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2017-09-26
公司是建筑企業(yè),報(bào)稅的時(shí)候要填營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算表,但是我填完不含稅銷售額后,后面自動(dòng)算出來(lái)的銷項(xiàng)稅額小數(shù)點(diǎn)后面進(jìn)位了,比實(shí)際的多了一分,不能保存了。怎么辦呢
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2018-09-06
營(yíng)改增行業(yè)核定為一般納稅人的金額為連續(xù)12個(gè)月的不含稅銷售額大于500萬(wàn)。是12個(gè)月累計(jì)大于500萬(wàn),還是連續(xù)12個(gè)月每個(gè)月均大于500萬(wàn)?
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2016-12-30
我提問(wèn):請(qǐng)問(wèn)老師,我公司是建筑施工企業(yè),之前已經(jīng)結(jié)束了的工程,營(yíng)改增之前票也開(kāi)完了的,就沒(méi)有做賬?,F(xiàn)之前結(jié)束的工程這個(gè)月轉(zhuǎn)進(jìn)一筆尾款二百多萬(wàn)的工程款,然后我們就把這筆款以還借款的名義大部分轉(zhuǎn)入了老板的私人賬戶,另外以往來(lái)款的名義轉(zhuǎn)了幾萬(wàn)塊到分公司,轉(zhuǎn)出去的總金額是對(duì)得上的,這種情況,我能不做這筆賬嗎?一定要做的話,又該怎么做分錄?怎樣才沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?(因之前這個(gè)項(xiàng)目完工了,票也開(kāi)完了,賬就沒(méi)有做了,也沒(méi)有掛賬) 小捷 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱08-25你的意思,你之前開(kāi)了發(fā)票給甲方,但是沒(méi)有收到工程尾款,你
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2016-08-29