国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報表里職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出,是填應(yīng)發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù),各類基本社會保障性繳款填單位部分還是單位和個人兩部分?要是發(fā)現(xiàn)跨年度企業(yè)所得稅年度申報表有問題,可以修改嗎?
3/626
2021-03-26
老師好!請問:A、B、C,A與C簽訂合同,貨發(fā)給C,發(fā)票開給C,B是中間商,付代理費給B,B開發(fā)票給A,1,這樣有風(fēng)險嗎?2、C轉(zhuǎn)貨款給A,但A實際賺的是給B的價格,所得稅不影響,但增值稅負(fù)增加對嗎?
1/1687
2022-05-17
這道題B選項不需要申報是因為稿酬所得沒達到6萬,那他6萬以下所得稅又是通過什么方式納稅呢?有其他人給他申報嗎?
2/136
2021-04-13
請問公司的個人A股份轉(zhuǎn)讓給個人B股份,是按合同上轉(zhuǎn)讓價款計提個人所得稅還是說按賬上的未分配利潤計提個人所得稅?
1/200
2023-08-24
這是一家45個人的合伙企業(yè),但是申報個人經(jīng)營所得這里B表顯示已經(jīng)扣除6萬。那么個人綜合所得就扣除不了了。怎么處理?
2/1025
2022-03-18
小規(guī)模納稅人,季度填寫所得稅預(yù)繳申報表A類時候,因為每個季度有盈利或虧損,所得稅預(yù)繳全部寫0,等年度所得稅匯算的時候再進行匯算年度所得,年度盈利再補繳所得稅可以嗎?這樣可以避免退稅問題
4/1545
2017-03-25
小規(guī)模企業(yè)年報是所得稅的匯算清繳嗎
1/376
2021-05-07
在企業(yè)年報中,出現(xiàn)有在外地預(yù)繳的所得稅示在報表中顯示,比如2018總交了40萬,只顯示26萬,余下的數(shù)據(jù)在報表中沒有,怎么辦
1/842
2019-05-09
A公司年初凈投資資本1000萬元,預(yù)計今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為 100萬元,以后每年凈投資為零,加權(quán)平均資本成本8%,則企業(yè)實體價值為(?。┤f元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
1/2032
2020-03-07
老師2016年進行所得稅匯算清繳補繳了2015年的所得稅(2015年的賬務(wù)里沒有計提所得稅應(yīng)繳的費用,及匯算清繳需補繳的費用)2016年5月所得稅匯算清繳銀行代扣稅款1199.33元,這筆怎么寫分錄好些?
1/932
2016-11-20
2021年5月收到2018年所得稅費用退稅款,該款項已做賬務(wù)處理,年末體現(xiàn)在利潤表“所得稅費用”科目,但是在21年的所得稅匯算清繳中的主表沒有所得稅費用科目,請問這個金額放在哪里合適呢?
2/584
2022-05-26
老師,利潤表的所得稅費用項目本年金額欄應(yīng)列示的金額,這個本年金額里面含不含遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅費用的年初余額 ?
1/346
2021-07-30
我在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時候,我16年企業(yè)所得稅是多繳的,我想用來彌補今年多交的企業(yè)所得稅,那我會計分錄該怎么做?
1/563
2018-05-18
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第19-20行。 強制
2/1645
2019-05-06
您好,老師,更改完22年企業(yè)所得稅匯算報表以及23年第四季度企業(yè)所得稅報表,現(xiàn)在申報23年企業(yè)所得稅,風(fēng)險提示怎么樣才能消失
3/231
2024-04-20
2016年12月31日處置的固定資產(chǎn),為什么轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是2015年末的遞延所得稅負(fù)債余額,不是2016年末的遞延所得稅負(fù)債余額?
2/1425
2021-08-22
你好,問一下,利潤表里有所得稅費,但是計的是19年的預(yù)繳和年度匯算,那在2020年的2季度所得稅申報表里會不會出現(xiàn)這筆所得稅費?
1/518
2020-07-15
取得A公司在B公司的股權(quán),當(dāng)時約定的是17年上半年的分紅給A公司,股本里直接包括17年全年的分紅,現(xiàn)在直接轉(zhuǎn)給B公司17年上半年分紅,這個是要沖減股本嗎?
1/744
2018-09-18
老師好,18年12月外地施工按千分之2預(yù)交了1969元所得稅,今年該項目外地又預(yù)交了4干多所得稅,去年預(yù)交時分錄,借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅1969元,貸:銀行1969元,我一直沒結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費用”科目,截住“應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅”借方余額有5969元,現(xiàn)匯算18年所得稅,,去年預(yù)交了的1969元我怎么申報、做分錄?怎么報匯算填報?另外今年預(yù)交的4千多要結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費用”科目嗎??我公司所得稅是按季度收入在當(dāng)?shù)仡A(yù)交的了,去年在當(dāng)?shù)厝暌杨A(yù)交了45500元所得稅,這當(dāng)?shù)仡A(yù)交結(jié)轉(zhuǎn)到了:“所得稅費用”科目了,謝謝老師?。?/span>
1/423
2019-05-21
16年度企業(yè)所得稅年度申報的期限是什么時候?
2/590
2017-03-13
添加到桌面