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甲公司為中國居民企業(yè),適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,公司擁有境外A國乙公司60%的表決權股份。2018年,甲公司取得來自中國境內的應納稅所得額為1 000萬元,乙公司當年在A國實現的應納稅所得額為500萬元,適用20%的所得稅稅率,乙公司決定從稅后利潤中拿出150萬元按投資比例進行分配,甲公司可分得90萬元。另外,A國對非居民企業(yè)來自該國的股息所得征收10%的預提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國,不考慮其他事項,則甲公司2018年應向中國繳納企業(yè)所得稅額(? a )萬元。 A. 250 B. 253.38 C. 275 D. 256.25
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2019-11-05
1.(多選題, 10 分) 某企業(yè)本年實現主營業(yè)業(yè)務收入2000萬元,本年利潤為100萬元。企業(yè)全年支付職工工資100萬元,職工福利費用30萬元,職工工會經費1.5萬元,職工教育經費6萬元。企業(yè)適用15%的所得稅率。其他項目沒有發(fā)現問題,企業(yè)適用福利費、工會費、職工教育經費的扣除比例為14%、2%、2.5%。請計算其全年應當繳納的所得稅。 A.應納稅所得稅17.25(萬元) B.應納稅所得稅17.925(萬元) C.調整職工三項費用增加應納稅所得額19.5(萬元) D.調整職工三項費用增加應納稅所得額16.5(萬元)
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2022-01-05
老師,利潤表的所得稅費用項目本年金額欄應列示的金額,這個本年金額里面含不含遞延所得稅資產或遞延所得稅費用的年初余額 ?
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2021-07-30
我在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時候,我16年企業(yè)所得稅是多繳的,我想用來彌補今年多交的企業(yè)所得稅,那我會計分錄該怎么做?
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2018-05-18
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列(本年度_當年境內所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第19-20行。 強制
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2019-05-06
您好,老師,更改完22年企業(yè)所得稅匯算報表以及23年第四季度企業(yè)所得稅報表,現在申報23年企業(yè)所得稅,風險提示怎么樣才能消失
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2024-04-20
你好,問一下,利潤表里有所得稅費,但是計的是19年的預繳和年度匯算,那在2020年的2季度所得稅申報表里會不會出現這筆所得稅費?
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2020-07-15
2016年12月31日處置的固定資產,為什么轉回的遞延所得稅負債是2015年末的遞延所得稅負債余額,不是2016年末的遞延所得稅負債余額?
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2021-08-22
老師2016年進行所得稅匯算清繳補繳了2015年的所得稅(2015年的賬務里沒有計提所得稅應繳的費用,及匯算清繳需補繳的費用)2016年5月所得稅匯算清繳銀行代扣稅款1199.33元,這筆怎么寫分錄好些?
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2016-11-20
2021年5月收到2018年所得稅費用退稅款,該款項已做賬務處理,年末體現在利潤表“所得稅費用”科目,但是在21年的所得稅匯算清繳中的主表沒有所得稅費用科目,請問這個金額放在哪里合適呢?
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2022-05-26
這道題B選項不需要申報是因為稿酬所得沒達到6萬,那他6萬以下所得稅又是通過什么方式納稅呢?有其他人給他申報嗎?
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2021-04-13
請問公司的個人A股份轉讓給個人B股份,是按合同上轉讓價款計提個人所得稅還是說按賬上的未分配利潤計提個人所得稅?
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2023-08-24
這是一家45個人的合伙企業(yè),但是申報個人經營所得這里B表顯示已經扣除6萬。那么個人綜合所得就扣除不了了。怎么處理?
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2022-03-18
問題1 老師這題的邏輯是什么 是b朝甲進行股權融資 也就是b向甲融資2500萬 對嗎 由于b股份有了甲的加入所以a持有b的股份由70%變?yōu)?5% 這么理解正確嗎 問題2 答案里面2500*35%表示甲公司從這次增資所獲得的凈資產 不是b向甲融資2500萬 是b獲得前吧?難道說他說的凈資產就是所有者權益 也就是說雖然b獲得2500萬現金但是甲獲得了所有者權益 也就是凈資產2500 這么理解正確嗎 問題3 1360*(70%-35%)/70% 表示甲公司因為這次增資 持股比例下降35% 不對吧 甲因為這次增資怎么會下降呢 不是b對甲進行股權融資相當于給了甲35%的股權嗎?甲應該增加持股比例怎么會
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2020-11-10
16年度企業(yè)所得稅年度申報的期限是什么時候?
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2017-03-13
A類年度所得稅匯算清繳如何申報
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2017-05-20
公司是去年10月新開的網絡公司,但是只是注冊了,沒有任何真實業(yè)務發(fā)生!如何填寫企業(yè)所得稅年度申報所有表格?
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2017-04-09
第3季度之前都是虧損的,沒有交過企業(yè)所得稅,第1季度虧損-1348.14元,第2季度虧損40901.69元,第3季度盈利48883.69元,第3季度企業(yè)所得稅按本年累計利潤6633.86交還是按季度利潤48883.69交?
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2021-01-06
以前年度的也可以作廢后重新申報嗎?主要是增值稅小規(guī)模和企業(yè)所得稅季度報表
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2021-07-22
問下年度所得稅匯算清繳做完了,也交完稅了,當時沒有打印出表,現在想打印,從哪打印呢?
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2017-04-18