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您好,我想問一下,五月一號之前的印花稅要申報嗎?我已經(jīng)把增值稅和城建稅及附加給繳了,印花稅是按次來交是不是一年一交啊
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2018-05-16
老師,所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)之前的人填預(yù)交匯算表時把季度資產(chǎn)填寫錯誤,和資產(chǎn)負債表對不上,所得稅預(yù)交已經(jīng)完成,該怎么處理
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2020-05-15
王某一個月領(lǐng)工資18000元,沒有專項扣除費用,也無社保,到7月累計收入是72000,基本扣除是25000元,已交個稅1020元,請問7月應(yīng)交多少稅額?
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2019-07-27
早已離職公司,但沒交接,離職后,公司后面經(jīng)營的業(yè)務(wù)讓代替公司去對賬,這個對賬可以不去嗎?把對到哪里的賬交接給他們可以嗎?
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2019-03-06
小規(guī)模公司,這個月就代開了一張專票,金額沒超過10萬,增值稅已交,那么附加稅交嗎?所得稅是核定征收的,是不是沒成本費用也沒事
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2019-03-29
所得稅匯算清繳由于沒有正確按優(yōu)惠稅率計算導(dǎo)致多交了稅款,款已扣,賬務(wù)該如何處理如何處理多交的所得稅,會計分錄怎么做。
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2017-05-25
老師 上月開具的發(fā)票 已經(jīng)入賬 借:應(yīng)收賬款 9847 貸:主營業(yè)務(wù)收入 9289.62 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 557.38 這個月紅沖作廢了 分錄怎么寫
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2025-07-15
老師我們是建筑業(yè),我在預(yù)繳增值稅的時候直接做分錄: 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已交稅金 應(yīng)交稅費_應(yīng)交教育費附加(三項附征稅) 應(yīng)交稅費_應(yīng)交企業(yè)所得稅 后期應(yīng)交增值稅抵減完并且有貸方余額,現(xiàn)在計提對應(yīng)附征稅時發(fā)現(xiàn)三項附加稅和所得稅借方都有余額,我現(xiàn)在該怎么處理呢?
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2019-05-10
老師,你看我圖片這個會計分錄做的對不, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)99099.1 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)16020.17 應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅(3月份預(yù)交)19035.66 應(yīng)交稅費-未交增值稅(2月份多交)26243.62 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出增值稅37799.65 3月份應(yīng)該交的增值稅為:3月份銷項稅額99099.1-3月份進項稅額16020.17-2月份多交的增值稅26243.62(已填在3月份預(yù)交稅款表)-3月份預(yù)交的增值稅19035.66=37799.65,老師這樣做對不
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2020-03-25
老師:一一般納稅人,就是6月份銷售的銷項稅額,6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個帳我做6月份,還是7月份,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅1430元 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交的增值說-銷項稅額 1430 元 這筆分錄我做到6月份,還是7月份啊
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2021-07-08
是大包隊的,現(xiàn)在給掛靠的建筑公司交賬,之前只交發(fā)票,現(xiàn)在交發(fā)票不要了,說所有的發(fā)票都要清單,還要合同,現(xiàn)在交買電纜的發(fā)票20000元,之前已交發(fā)票10000元,只附20000元的一份合同可以嗎?還是要再附一份10000元的合同
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2017-08-22
做已認證完的進項稅額轉(zhuǎn)出,本月不用交增值稅如,一步:借庫存商品5 貸應(yīng)交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出進項稅額 5二步:借主營業(yè)務(wù)成本5 貸庫存5 三步借應(yīng)交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出進項稅額 貸應(yīng)交稅費 未交增值稅 這樣做對嗎,
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2018-08-06
老師好 收到一張住宿費發(fā)票,下賬 借:管理費用-住宿費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:其他應(yīng)付款-某某 2.借:管理費用-住宿費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 已交稅金 貸:其他應(yīng)付款-某某 老師 這兩個分錄哪個更合適?有什么區(qū)別?
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2020-07-07
本月發(fā)生銷項稅額合計2600萬元,進項稅額轉(zhuǎn)出51 萬元,進項稅額2550萬元,當月已交600萬元。 1、計算該企業(yè)本月“應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅”科 目的余額并做出會計分錄 2、假設(shè)下月企業(yè)計算出當月應(yīng)交增值稅700萬元,計 算當月應(yīng)補交的金額。
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2022-10-17
老師,我們有個掛靠的項目。理論上收取92的成本票,材料和人工的比例分別是62%和30%。我有個問題就是,如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運費,打雜費之類),會影響我材料和人工的比例嘛?
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2020-03-21
一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)或者繳納增值稅用未交增值稅,是應(yīng)交稅費_增值稅(未交稅額),而小規(guī)模納稅人是季度繳納的是應(yīng)交稅費-增值稅(銷項稅額),而自開當月是應(yīng)交稅費_增值稅(已交稅金)問題1以上總結(jié)對嗎?問題2:為何小規(guī)模納稅人季度繳納時不能用應(yīng)交稅費_增值稅(未交稅額?)
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2018-04-01
想了解一下公司是籌備中,股東借支來錢轉(zhuǎn)到公賬上.5月份去做的稅務(wù)登記,6月份有報個稅和增值稅 都是報O請問6月底公賬上支付裝修費用和其它費用 報財務(wù)報表是怎么做賬
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2019-07-08
老師 你好 殘疾金已繳但未扣 分錄怎么做 還有社會保障金多交了 怎么做分錄 謝謝解答
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2019-06-19
金稅盤480元已在申報增值稅填入23欄減免,賬務(wù)處理貸方是:應(yīng)交稅費-減免稅款嘛,謝謝!
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2020-01-08
請問一下,1月份代開發(fā)票的時候已經(jīng)交過稅了,3月份申報的時候還需要繳納稅款嗎?
1/401
2019-04-24