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我們是工業(yè)企業(yè),現(xiàn)在外單位委托我們加工幾件產(chǎn)品,原材料是他們的,現(xiàn)在產(chǎn)品已發(fā)出,款未收到,怎么做分錄呢?
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2018-05-22
這邊有個(gè)公司做建筑的,委托第三方幫收取工程款,支付第三方手續(xù)費(fèi),第三方給開(kāi)具發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呀
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2019-04-10
老師, 你好,我司向A公司支付貨款, 但是A公司現(xiàn)在不經(jīng)營(yíng)了,沒(méi)辦法開(kāi)票,A委托B公司給我們開(kāi)發(fā)票,這樣可以嗎?
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2023-12-04
27.(12.0分)華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司委托丁公司加工一批包裝物。發(fā)出原材料計(jì)劃成本為30000元,月初材料成本差異率(原材料)為超支的2%;支付加工費(fèi)20000元,支付由受托加工方代收代繳的增值稅2600元;該批包裝物的計(jì)劃成本為51000元。 要求:請(qǐng)根據(jù)上述資料,做出華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司的下列賬務(wù)處理。 (1)計(jì)算發(fā)出原材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異及發(fā)出原材料的實(shí)際成本(2分); (2)發(fā)出原材料,委托丁公司加工包裝物時(shí)(2分)。 (3)支付加工費(fèi)和增值稅(4分); (4)計(jì)算收回包裝物實(shí)際成本(1分); (5)收回委托加工的包裝物,驗(yàn)收入庫(kù)(3分)。
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2023-01-05
委托外單位加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的材料,發(fā)出材料,并支付加工費(fèi)發(fā)出材料的成本為8萬(wàn)元,增值稅專用發(fā)票注明的加工費(fèi)為15,000,千元由委托加工單位代收代繳消費(fèi)稅為5000元,月末材料加工完成后收回驗(yàn)收入庫(kù)將用于直接對(duì)外銷售。8萬(wàn)元為什么不計(jì)入存貨期末余額項(xiàng)目?其它兩個(gè)金額要計(jì)入存貨期末余額
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2023-04-23
企業(yè)出口的下列應(yīng)稅消費(fèi)品中,屬于消費(fèi)稅出口免稅并退稅范圍的有(  )。 A.生產(chǎn)企業(yè)委托外貿(mào)企業(yè)代理出口的應(yīng)稅消費(fèi)品 B.有出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)自營(yíng)出口的應(yīng)稅消費(fèi)品 C.有出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的外貿(mào)企業(yè)購(gòu)進(jìn)用于直接出口的應(yīng)稅消費(fèi)品 D.有出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的外貿(mào)企業(yè)受其他外貿(mào)企業(yè)委托代理出口的應(yīng)稅消費(fèi)品
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2024-03-04
匯票到期托收匯款是什么意思,請(qǐng)問(wèn)老師
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2019-08-22
氣缸容量在250mL以下的摩托車要征收消費(fèi)稅嗎
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2018-02-08
對(duì)于由受托方提供原材料生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,或者受托方先將原材料賣給委托方,然后再接受加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,不論在財(cái)務(wù)上是否作為銷售處理,都不得作為委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,而應(yīng)當(dāng)按照銷售自制應(yīng)稅消費(fèi)品繳納消費(fèi)稅。( )這個(gè)不能理解,是戳的還是對(duì)的
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2021-04-11
不太理解受托方賬務(wù)處理中 收到增值稅專用發(fā)票的處理 為什么要用到受托代銷商品款、為什么是進(jìn)項(xiàng)稅不是銷項(xiàng)稅、為什么要用應(yīng)付賬款
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2021-07-08
老師,您好。我想問(wèn)下,我們委托外貿(mào)公司進(jìn)口一批商品。我們和外貿(mào)公司簽訂的委托合同,外賬公司和國(guó)外的公司簽訂了合同。貨物進(jìn)口時(shí),外貿(mào)公司替我們繳納了增值稅和關(guān)稅,海關(guān)完稅憑證上是外貿(mào)公司的名字。現(xiàn)在我們和外貿(mào)公司結(jié)貨款和代付的增值稅和關(guān)稅,我們?cè)趺催M(jìn)行賬務(wù)處理呢?這樣的操作方式合理嗎?
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2020-09-19
儀器設(shè)備中的軟件,銷售后進(jìn)行軟件升級(jí),該交哪個(gè)稅率的增值稅?為什么?
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2019-09-09
托收承付,我是收款人,該編制收款憑證嗎
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2023-01-19
我們公司與A公司簽合同,按照合同約定我們已經(jīng)給A公司開(kāi)具發(fā)票,由于我們公司目前的公戶有問(wèn)題,但是又急需這筆款,像這種情況我們可以向A公司開(kāi)出一份委托收款協(xié)議,A公司把款項(xiàng)匯到B公司賬戶 但是我們與B公司并沒(méi)有債權(quán)債務(wù)關(guān)系噢 這樣直接委托B公司收款也可以嗎
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2017-12-16
16、甲公司受乙公司委托加工- -批高檔化妝品,乙公司提供主要原料,價(jià)值65萬(wàn)元(不含稅) :另收取不含增值稅加工費(fèi)11.5萬(wàn)元。己知,甲公司同類化妝品的銷售價(jià)格為100萬(wàn)元,化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%。甲公司當(dāng)月受托加工業(yè)務(wù)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅稅額。
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2022-05-04
1.?2020年1月,甲公司(增值稅一般納稅人)委托乙公司(增值稅一般納稅人)銷售A商品60件,協(xié)議價(jià)均為每件180元(不含增值稅),A商品成本為每件80元,增值稅稅率13%。合同約定A商品的具體市場(chǎng)定價(jià)由乙公司自定,同時(shí)約定將來(lái)受托方乙公司沒(méi)有將商品售出時(shí)可以將商品退回給委托方甲公司。2020年3月,乙公司按每件200元(不含稅價(jià)格)出售給顧客,并向甲公司開(kāi)具代銷清單。甲公司收到乙公司開(kāi)具的代銷清單時(shí)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款10800元,增值稅稅額1404元,雙方款項(xiàng)尚未結(jié)算。要求:對(duì)視通買(mǎi)斷方式下委托方甲公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 (1)編制1月甲公司發(fā)出代理銷售A商品時(shí)的會(huì)計(jì)分錄 (2)編制3月甲公司收到乙公司開(kāi)具的代銷清單并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
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2020-06-16
甲公司委托乙公司代為加工一 批物資,相關(guān)資料如下: (1) 2019年4月1日甲公司發(fā)出加工物資,成本80萬(wàn)元。 (2) 2019年5月1日支付加工費(fèi)用10萬(wàn)元,并支付增值稅1. 3萬(wàn)元, (3) 2019年5月2日由受托方代收代繳消費(fèi)稅,應(yīng)交消費(fèi)稅10萬(wàn)元;收回后直接用于對(duì)外銷售。要求: (1) 寫(xiě)出4月1日甲公司發(fā)出加工物資的會(huì)計(jì)分錄。 (2)寫(xiě)出5月1日支付加工費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄。 (3)寫(xiě)出支付消費(fèi)稅并收回委托加工物資的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-07-03
我們公司有代存業(yè)務(wù)收入(倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)收入),冷庫(kù)已經(jīng)按從價(jià)申報(bào)房產(chǎn)稅,并辦理了企業(yè)困難性減免,現(xiàn)在稽查局還要按從租12%的稅率計(jì)征房產(chǎn)稅,是否重復(fù)計(jì)稅,有沒(méi)有相關(guān)稅發(fā)支持?
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2020-06-18
我們是民辦幼兒園,分周托和日托, 中途會(huì)有學(xué)生周托轉(zhuǎn)日托,日托轉(zhuǎn)周托 苦命的孩子 15:33:58 周托入學(xué)的時(shí)候做的分錄是,借:現(xiàn)金 4590 貸:事業(yè)收入-保教費(fèi) 1000 事業(yè)收入-生活費(fèi) 2000 事業(yè)收入-代收費(fèi) 1590 日托入學(xué)的進(jìn)修做的分錄是,借:現(xiàn)金 3890 貸:事業(yè)收入-保教費(fèi) 1000 事業(yè)收入-生活費(fèi) 1600 事業(yè)收入-代收費(fèi) 1290 現(xiàn)在有一個(gè)學(xué)生周托轉(zhuǎn)日托,退了四個(gè)月的生活費(fèi)的代收費(fèi)給他,生活費(fèi)是320代收費(fèi)是240 請(qǐng)問(wèn)老師退掉這個(gè)的分錄要怎么做,
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2014-11-18
就是我們要先從布料廠下單購(gòu)買(mǎi)布,委托復(fù)合廠給我們復(fù)合布料,送給我們,然后我們工人自己裁剪,裁剪成布片要印花的要委托人家印花,印花完了再委托制衣廠裁成衣服給我們送來(lái),送來(lái)了我們這邊自己燙好了穿吊牌包裝然后送到倉(cāng)庫(kù)才算進(jìn)入庫(kù)存商品分錄怎么做
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2017-11-01