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老師,個(gè)體工商戶增值稅申報(bào)時(shí)未達(dá)起征點(diǎn)的銷(xiāo)售額需要填在主表的那?還需要填 增值稅減免表嗎?填付列表嗎?填在哪。謝謝
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2019-10-23
房地產(chǎn)《增值稅預(yù)繳稅款表》是在國(guó)稅辦稅廳手填嗎?網(wǎng)上增值稅月報(bào)表中好像沒(méi)有此表?相關(guān)附加稅是在地稅網(wǎng)上申報(bào),對(duì)嗎?
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2017-02-08
報(bào)表的應(yīng)交增值稅和我在稅務(wù)網(wǎng)站上申報(bào)的應(yīng)交增值稅相差0.01元,請(qǐng)問(wèn)我的報(bào)表需要調(diào)整嗎,該如何調(diào)整
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2017-08-12
增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)源于哪張報(bào)表,如果企業(yè)還在籌建期,在報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅時(shí)是否需要提供財(cái)務(wù)報(bào)表
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2017-04-18
小規(guī)模增值稅申報(bào)表中稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額是什么意思?
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2020-01-05
老師,最新增值稅小規(guī)模納稅人《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中的減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)
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2020-07-09
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人)與一 二 四的附表,是什么關(guān)系?
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2021-11-15
您好!資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報(bào)表不付怎么查找錯(cuò)誤
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2020-04-21
老師,為什么申報(bào)增值稅時(shí),銷(xiāo)項(xiàng)稅附表填好后,到主表就少了1分錢(qián)
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2020-08-04
一般是先增值稅,財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)所得稅,這幾個(gè)報(bào)表的申報(bào)先后順序
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2022-01-12
增值稅納稅申報(bào)表里的稅費(fèi)跟資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)有關(guān)聯(lián)嗎
2/1990
2022-10-21
小規(guī)模增值稅申報(bào)表季報(bào)沒(méi)超9萬(wàn)是填小微企業(yè)還是未達(dá)起征點(diǎn)
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2015-10-10
老師,一般納稅人的2019年初賬上應(yīng)交增值稅貸方余額16160,增值稅申報(bào)表上是應(yīng)交16127,申報(bào)表是正確的,怎么調(diào)這個(gè)33的差額呢?19年之前的10年賬徹底看不上了,根據(jù)之前的申報(bào)數(shù)據(jù)也查不出是哪里的問(wèn)題,怎么調(diào)呀?
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2019-11-21
老師,我一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則簡(jiǎn)易征收個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)做了營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)交增值稅,這個(gè)填增值稅申報(bào)表的時(shí)候需要怎么填報(bào)?
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2021-04-19
小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)表上面貨物跟服務(wù)欄分開(kāi)填,是不是在60萬(wàn)之內(nèi)都是免增值稅的呀?
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2020-07-03
建筑服務(wù)※某鄉(xiāng)鎮(zhèn)卡口電源安裝費(fèi)填小規(guī)模增值稅申報(bào)表是填貨物及勞務(wù)欄,還是填服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)欄
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2020-04-05
老師,小規(guī)模本季只開(kāi)了一張紅沖發(fā)票,累計(jì)收入為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)?
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2019-10-09
小規(guī)模增值稅申報(bào)表本期應(yīng)納稅額減征額16欄是怎么計(jì)算得來(lái)的?本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額也跟稅控盤(pán)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額不一樣?
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2021-01-06
你好,我想報(bào)小規(guī)模增值稅,一月份我開(kāi)的都是專(zhuān)票,現(xiàn)在我看到增值稅申報(bào)表里有貨物及勞務(wù)和服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)都有數(shù),該怎么弄呢
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2020-04-17
小規(guī)模按1%征收增值稅,且未達(dá)到起征點(diǎn),增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入是按1%還是3%。如果按照1%與增值稅申報(bào)表未達(dá)起征點(diǎn)免稅額對(duì)不上,是按照3%計(jì)算的
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2023-04-11