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公司是住宿業(yè)增值稅小規(guī)模納稅人,自行開(kāi)具增值稅專用發(fā)票時(shí)應(yīng)如何填寫(xiě)申報(bào)表?
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2017-06-04
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,免稅項(xiàng)目,免征增值稅項(xiàng)目銷售額是填含稅還是不含稅的?
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2020-03-18
如何在會(huì)計(jì)學(xué)堂打印出增值稅申報(bào)表、所得稅申報(bào)表以及其它稅種申報(bào)表呢?因?yàn)楝F(xiàn)在這些報(bào)表不知道如何正確填寫(xiě),所以說(shuō),想把它們一一都打印出來(lái),按著老師講解的去試著填一下!
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2019-07-22
老師你好!去年有固定資產(chǎn)清理收入5000元,開(kāi)具增值稅發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅也有申報(bào)。但這種情況下財(cái)務(wù)報(bào)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比增值稅申報(bào)表的申報(bào)總額少5000元。這合理嗎?匯算清繳報(bào)告要注明嗎?
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2020-05-28
小規(guī)模增值稅申報(bào)表季報(bào)沒(méi)超9萬(wàn)是填小微企業(yè)還是未達(dá)起征點(diǎn)
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2015-10-10
老師,一般納稅人的2019年初賬上應(yīng)交增值稅貸方余額16160,增值稅申報(bào)表上是應(yīng)交16127,申報(bào)表是正確的,怎么調(diào)這個(gè)33的差額呢?19年之前的10年賬徹底看不上了,根據(jù)之前的申報(bào)數(shù)據(jù)也查不出是哪里的問(wèn)題,怎么調(diào)呀?
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2019-11-21
老師,我一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則簡(jiǎn)易征收個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)做了營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)交增值稅,這個(gè)填增值稅申報(bào)表的時(shí)候需要怎么填報(bào)?
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2021-04-19
小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)表上面貨物跟服務(wù)欄分開(kāi)填,是不是在60萬(wàn)之內(nèi)都是免增值稅的呀?
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2020-07-03
建筑服務(wù)※某鄉(xiāng)鎮(zhèn)卡口電源安裝費(fèi)填小規(guī)模增值稅申報(bào)表是填貨物及勞務(wù)欄,還是填服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)欄
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2020-04-05
老師,小規(guī)模本季只開(kāi)了一張紅沖發(fā)票,累計(jì)收入為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)?
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2019-10-09
小規(guī)模增值稅申報(bào)表本期應(yīng)納稅額減征額16欄是怎么計(jì)算得來(lái)的?本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額也跟稅控盤的銷項(xiàng)稅額不一樣?
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2021-01-06
你好,我想報(bào)小規(guī)模增值稅,一月份我開(kāi)的都是專票,現(xiàn)在我看到增值稅申報(bào)表里有貨物及勞務(wù)和服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)都有數(shù),該怎么弄呢
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2020-04-17
小規(guī)模按1%征收增值稅,且未達(dá)到起征點(diǎn),增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入是按1%還是3%。如果按照1%與增值稅申報(bào)表未達(dá)起征點(diǎn)免稅額對(duì)不上,是按照3%計(jì)算的
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2023-04-11
小微企業(yè)免稅銷售額在增值稅申報(bào)表上的免稅的稅額按稅率3%計(jì)算出來(lái)的,但是開(kāi)的發(fā)票卻是1%的稅率計(jì)算出來(lái)的稅額,稅額差異在小規(guī)模增值稅申報(bào)表上怎么處理
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2022-04-14
補(bǔ)充申報(bào)增值稅,以前已申報(bào)的那部分金額且已繳稅,應(yīng)該怎樣填寫(xiě)新的申報(bào)表
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2019-05-15
小規(guī)模企業(yè)開(kāi)的普通機(jī)打發(fā)票在季度申報(bào)的時(shí)候要在增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模適用)里填寫(xiě)嘛
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2015-10-10
因?yàn)槿ツ暌粋€(gè)視同銷售沒(méi)有做收入但是正常開(kāi)具了發(fā)票繳納了增值稅,造成增值稅申報(bào)表上的銷售額與財(cái)務(wù)報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入不符合,現(xiàn)在年報(bào)已經(jīng)申報(bào)了,該怎么處理?所得稅申報(bào)按照那個(gè)來(lái)申報(bào)??
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2017-04-13
建筑業(yè)企業(yè),營(yíng)改增,外經(jīng)證外地開(kāi)票時(shí)預(yù)交稅款,分為兩種,一種是簡(jiǎn)易征收預(yù)交3%(開(kāi)3%的增值稅普票),一種是一般征收預(yù)交2%(開(kāi)11%的增值稅專用發(fā)票),會(huì)計(jì)每月報(bào)稅時(shí)都把已預(yù)交的增值稅填到增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里,簡(jiǎn)易征收預(yù)交的稅額直接本期實(shí)際抵減稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入增值稅主表28行①分次預(yù)繳稅額里,而一般征收預(yù)交的沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去,直接留在期末余額,這個(gè)一般征收預(yù)交的期末稅額怎么處理呢?
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2017-04-10
稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)填在增值稅申報(bào)表附4表嗎?本期沒(méi)有增值稅要交,是不是就不能抵扣,只能留底?另外附表二需要填這筆嗎
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2018-03-12
老師,個(gè)體工商戶增值稅申報(bào)時(shí)未達(dá)起征點(diǎn)的銷售額需要填在主表的那?還需要填 增值稅減免表嗎?填付列表嗎?填在哪。謝謝
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2019-10-23