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老師,我們是人力資源公司,代發(fā)工資、社保等,工資部分我們開(kāi)6%的普票,收到的服務(wù)發(fā)開(kāi)6%普票,賬務(wù)要怎么處理,增值稅申報(bào)表要怎么填寫(xiě)
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2020-12-22
老師,增值稅申報(bào)表已經(jīng)作廢了,到抵扣勾選里撤銷(xiāo)勾選統(tǒng)計(jì)在哪里?我進(jìn)去看當(dāng)期沒(méi)不數(shù)據(jù),上期數(shù)據(jù)里有(但沒(méi)有撤銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)?)
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2024-10-14
外貿(mào)公司既有內(nèi)銷(xiāo)也有外銷(xiāo),增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)
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2023-11-05
在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候,怎么會(huì)校驗(yàn)不通過(guò)?
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2019-10-08
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還應(yīng)該填在增值稅申報(bào)申報(bào)表一哪里?
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2019-12-08
增值稅申報(bào)不抵扣發(fā)票申報(bào)表是什么意思,是填什么
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2019-06-13
按季申報(bào)增值稅,在未提交申報(bào)表月份能否領(lǐng)用發(fā)票?
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2017-06-01
這個(gè)做賬時(shí)算成增值稅進(jìn)賬稅額了,但我手里的留底發(fā)票不包含這個(gè),我填納稅申報(bào)表時(shí)是不是要分開(kāi)核算呢
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2022-09-23
,小規(guī)模的申報(bào)增值稅是只要填第一張?jiān)鲋刀惣{稅申報(bào)表 ,其他三張不用填寫(xiě)是嗎? 目前零申報(bào)
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2019-04-03
老師,在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表中,碰到以下問(wèn)題怎么處理?
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2019-08-15
老師幫幫我?。?! 個(gè)稅申報(bào),第三項(xiàng):附表填寫(xiě),減免事項(xiàng)附表填寫(xiě)????? 是必須要填寫(xiě)嗎?
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2021-03-10
老師,我們是小規(guī)模納稅人,國(guó)稅是季度申報(bào),需要報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、企業(yè)所得稅、增值稅、增值稅——咨詢(xún)費(fèi)、地方教育費(fèi)附加、教育費(fèi)附加、增值稅——廣告費(fèi),我現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)號(hào)財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)一下申報(bào)國(guó)稅的流程是什么?我需要先報(bào)哪些稅,需要注意些什么?
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2017-01-14
老師,火車(chē)票的稅怎么提現(xiàn)在增值稅主標(biāo)里呢? 我在附表二弟10行填寫(xiě)了,但沒(méi)到主表里
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2021-12-13
老師,如果我2020年12份上了社保。本年1月交了2020年12月的社保,并交了上年12月份和本年1月共計(jì)二月的公積金。 報(bào)稅員在本年1月份報(bào)個(gè)稅時(shí),沒(méi)有填社保和公積金,而且將個(gè)人工資10000按8000報(bào)了 請(qǐng)問(wèn)我本月申報(bào)個(gè)稅時(shí),是不是本月收入填10000, ?社保,公積金按實(shí)際扣的一個(gè)月的數(shù)填寫(xiě)就好?
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2021-02-01
老師,我總結(jié)的享受小微企業(yè)增值稅優(yōu)惠政策的納稅申報(bào)表填寫(xiě),您看可對(duì)。忽略其余表格 另外,有2個(gè)問(wèn)題: 1.附列表格的第1/9空(期初余額):填上期第4/12的數(shù)據(jù)(可對(duì)?) 2.附列表格的本期發(fā)生額與本期扣除數(shù)什么時(shí)候會(huì)不相等?
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2019-04-15
之前一直是零申報(bào),4月開(kāi)始有私賬轉(zhuǎn)到公賬的營(yíng)業(yè)額25000元(沒(méi)開(kāi)發(fā)票),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)25000元是填到季度申報(bào): 利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)收入,納稅申報(bào)表(A類(lèi))的營(yíng)業(yè)收入嗎? 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表填到(其中:小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額)? 資產(chǎn)負(fù)債表也要填嗎?
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2022-04-13
老師,我填寫(xiě)了加計(jì)抵減政策的聲明以后,增值稅的附表四稅額抵減情況表,我要怎么填寫(xiě)。
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2022-02-19
我們公司與2016年9月10日簽訂了3989800的合同,乙方與2016年10月16日-2018年1月26日給我公司打款合同1241000,因?yàn)榭铐?xiàng)沒(méi)有付完,我公司已經(jīng)起訴對(duì)方了,上個(gè)月我把已經(jīng)打款的1214000,我申報(bào)增值稅的時(shí)候,做了未開(kāi)票收入,這個(gè)月是不是必須把申報(bào)的未開(kāi)票收入的票開(kāi)出來(lái),可不可以 一直把申報(bào)的未開(kāi)票收入1214000,一直掛到申報(bào)表上,等官司打下來(lái)了,要開(kāi)票了,才來(lái)沖減?
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2019-07-08
這是更正申報(bào)增值稅的申報(bào)表, 然后申報(bào)時(shí)出現(xiàn)這個(gè)提示。請(qǐng)問(wèn)怎么修改數(shù)據(jù)??
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2020-07-11
親問(wèn)一下,上個(gè)月,增值稅申報(bào)申報(bào)表時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)多申報(bào)2分錢(qián),做賬按著實(shí)際做的,賬務(wù)當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn),會(huì)計(jì)賬務(wù)怎樣調(diào)呀
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2020-04-13