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請(qǐng)問小規(guī)模納稅人免征的增值稅,分錄是:借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅,減免的稅是否要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入啊
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2019-07-06
我們是一般納稅人公司,但是增值稅是簡(jiǎn)易征收,快賬里面我建賬的時(shí)候,增值稅種類我選小規(guī)模納稅人還是一般納稅人
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2017-02-24
關(guān)注 個(gè)體戶核定征收,是不是開發(fā)票不超30要免增值稅,如果一個(gè)季度開了10萬多,那么增值稅免了,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得咋算的呢?
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2019-04-14
經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得月(季)度申報(bào)(A)表收入是含稅還是不含稅的,和增值稅免稅銷售額填寫一致不,我公司是免征增值稅的。
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2020-01-11
您好,老師。我想問一下,小規(guī)模納稅人 有開票收入291000.99 和未開票收入9000.00。已超過30萬 如何填寫增值稅申報(bào)表?是填第一行應(yīng)征增值稅不含銷售額和第三行稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額的金額填寫未開和已開票的不含稅銷售額的合計(jì)嗎?
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2019-10-10
我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒開發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒報(bào)增值稅收入,但帳做了,不過沒超過起征點(diǎn),有沒關(guān)系啊?
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2019-06-11
一般納稅人建筑公司,也可以采取差額征收嗎,采用的話,增值稅是不是收入減去對(duì)應(yīng)勞務(wù)成本
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2021-04-15
核定征收的話,增值稅屬于自動(dòng)核定一季度9萬,個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得收入應(yīng)該是實(shí)力開票金額還是
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2021-04-09
老師,家政服務(wù)企業(yè)由員工制家政服務(wù)員提供家政服務(wù)取得的收入,需要征收增值稅嗎?為什么?
1/1781
2020-07-31
本季度銷售收入未達(dá)起征點(diǎn),減免 了增值稅,請(qǐng)問一下附加稅還需要計(jì)提,然后做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2019-07-09
老師,購買了原材料,收到發(fā)票價(jià)款80萬,增值稅10萬,用背書價(jià)值80萬的銀行承兌票據(jù)支付,不夠的用銀行存款付,分錄是借:原材料,應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)收票據(jù),為什么是應(yīng)收票據(jù)?
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2022-04-21
老師您好!增值稅免稅退到銀行賬上一筆款,分錄可以這么做嗎?借:銀行存款,貨:營(yíng)業(yè)外收入
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2020-06-21
個(gè)增值稅的事,平時(shí)做賬時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷售項(xiàng)),月末,轉(zhuǎn)未交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)交未交增值稅。貸:未交增值稅,第二月繳納增值稅,借:未交增值稅,貸:銀行存款。年末,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,是這樣嗎
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2017-03-15
有關(guān)凡所投資,聯(lián)營(yíng)的企業(yè)從事房地產(chǎn)開發(fā)的或者房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)以其建造的商品房進(jìn)行投資聯(lián)營(yíng)的,到底該不該征收土地增值稅
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2019-05-09
我們新公司的經(jīng)營(yíng)范圍有:物業(yè)管理;自有物業(yè)租賃;管理咨詢…… 現(xiàn)在電子稅務(wù)局申請(qǐng)代開專票:租金收入,這里公司是二房東的身份。 征收品目那里,只有一個(gè):其他現(xiàn)代服務(wù)。 前幾分鐘做了稅種認(rèn)定(自己跳出來的增值稅和附征稅共四行),增值稅-其他現(xiàn)代服務(wù)稅率是0.06,征收率是0.03;但我們其他公司出租開票的征收品目是"不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃11%、10%、5%",這種情況,我是不是得申請(qǐng)?jiān)黾佣惸???qǐng)問在哪里操作?在電子稅務(wù)局右上方?jīng)]搜索到。
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2021-11-02
請(qǐng)問一下,未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)需要申請(qǐng)普通發(fā)票嗎
1/1541
2019-07-10
第五十條 增值稅起征點(diǎn)幅度如下: (一)按期納稅的,為月銷售額5000-20000元(含本數(shù))。 (二)按次納稅的,為每次(日)銷售額300-500元(含本數(shù))。 老師你好 我對(duì)增值稅起征點(diǎn)不明白,什么情況會(huì)是第二種,按次納稅,能否講個(gè)例子, 比如我是設(shè)計(jì)院的員工,我自己接私活干 這算按次納稅么 然后這個(gè)活我賺了1萬我應(yīng)該怎么跟這300-500關(guān)系,還是1萬直接乘以3% 第三是不是小規(guī)模3萬以下免稅啊 我這才賺了1萬
1/1947
2020-03-12
小規(guī)模旅行社,季度填報(bào)增值稅報(bào)表,是將銷售收入減去旅游服務(wù)(如住宿等成本)為銷售額填入報(bào)表應(yīng)征銷售額這一欄嗎?(是不是扣除后的銷售額如果大于9萬就填第一欄應(yīng)征增值稅銷售額)(如果小于9萬就填第10欄 - 小微企業(yè)免稅銷售額 這一欄)
1/1203
2017-07-10
老師我2021年1季度的營(yíng)業(yè)收入總額超過了平時(shí)規(guī)定的小規(guī)模季度30萬免稅收入,也繳納了增值稅,現(xiàn)稅務(wù)局通知說疫情餐飲業(yè)免稅,要更正申報(bào)辦理退稅。我更正填的報(bào)表但提示又說大于起征點(diǎn),不能填第十行免稅銷售額,請(qǐng)老師指教填列,謝謝!
2/387
2021-06-08
老師,建筑公司,小規(guī)模查賬征收,提供的成本發(fā)票的金額是銷售收入不含增值稅的金額沖減嗎
1/1064
2019-07-08