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我看公司的賬里 有去年結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的待抵扣增值稅 但在季度申報(bào)表中一直沒(méi)有填寫?,F(xiàn)在第三季度的申報(bào)表中能否抵扣呢?
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2017-10-18
4月補(bǔ)交了增值稅,和滯納金,因5月稅率調(diào)整,那5月的申報(bào)表主表申報(bào)不過(guò)去,差額正是發(fā)票額,應(yīng)怎樣填寫一般納稅人
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2018-06-12
企業(yè)所得稅匯算清繳什么時(shí)候開(kāi)始做?從哪填表?是像申報(bào)增值稅那樣打開(kāi)地方稅務(wù)網(wǎng)站嗎?我登錄了平常申報(bào)增值稅的網(wǎng)站,沒(méi)發(fā)現(xiàn)有企業(yè)所得稅匯算清繳的表呢?
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2018-03-23
小規(guī)模納稅人,這個(gè)月代開(kāi)了發(fā)票當(dāng)時(shí)就交了增值稅和附加稅,在申報(bào)的時(shí)候附加稅申報(bào)表數(shù)據(jù)還是按實(shí)際繳納的增值稅填后,后面的就顯示負(fù)數(shù)了,代表稅務(wù)局要退嗎?
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2019-01-09
小規(guī)模裝修公司,今年3月份剛成立的。本月第一次做增值稅申報(bào)。按照開(kāi)票的金額填寫了增值稅納稅申報(bào)表,填寫的銷售額不超過(guò)9萬(wàn)元,那我們是不是享受小微企業(yè)的免稅服務(wù)了呢?是不是不用交納增值稅了?
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2017-07-13
老師您好,我在學(xué)習(xí)真賬實(shí)操深圳市金馬商貿(mào)有限公司報(bào)稅實(shí)操時(shí),為什么在增值稅納稅申報(bào)時(shí)未交增值稅填報(bào)的是208807.36而不是208327.36,沒(méi)有抵減稅控系統(tǒng)和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用480元,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表也沒(méi)填報(bào)。謝謝
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2019-03-06
老師您好有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教您,關(guān)于進(jìn)口關(guān)稅的,第一,業(yè)務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在主要想咨詢下,增值稅國(guó)稅申報(bào),增值稅申報(bào)報(bào)表的填寫報(bào)關(guān)單給我,電子口岸在我電腦上,基本就是人家操作報(bào)關(guān)的人需要操作什么就讓我進(jìn)去點(diǎn)下,現(xiàn)在主要想咨詢下:增值稅國(guó)稅申報(bào),增值稅申報(bào)報(bào)表的填寫,企業(yè)退稅:進(jìn)出口管理處稅是1.先認(rèn)證發(fā)票2.出口退稅系統(tǒng)填寫3.每月15號(hào)預(yù)審。
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2016-11-29
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí),報(bào)稅系統(tǒng)增值稅自動(dòng)生成的應(yīng)交增值稅比做賬的多一分,然后我在報(bào)增值稅表時(shí),交主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少填了六分,達(dá)到了應(yīng)交增值稅一致,但財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)還是按自己賬上的走,也就是會(huì)計(jì)報(bào)表里面收入比增值稅里收入多了六分,不知后面匯算清繳會(huì)不會(huì)麻煩?會(huì)匹配收入嗎
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2018-01-10
我們是物業(yè)服務(wù)公司,按稅務(wù)總局8號(hào)文件我們公司符合減免增值稅條件嗎?
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2020-03-02
老師,申報(bào)表格留存,增值稅0申報(bào),需要把所有表格打印,還是只要主表打印?
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2019-10-09
我們公司是小規(guī)模納稅人,在7月份季度申報(bào)國(guó)稅報(bào)表時(shí),我們公司有自開(kāi)的增值稅普票和自開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,這個(gè)填寫的時(shí)候是否需要分開(kāi)填寫,還是直接光填寫增值稅普票的不含稅的銷售額
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2018-07-03
老師,我在報(bào)增值稅,是不是當(dāng)月有增值稅的次月填到主表30行,那城建稅需要填寫么
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2022-05-02
小規(guī)模餐飲因疫情期間可以免征增值稅,現(xiàn)在需要更正已申報(bào)增值稅報(bào)表,應(yīng)該在那一列填寫相應(yīng)的減免銷售額呢?
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2021-09-24
老師我們是小規(guī)模納稅人,政府補(bǔ)助收入金額免增值稅對(duì)嗎?在增值稅申報(bào)表要填入哪里?,還有企業(yè)所得稅不免征對(duì)嗎?
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2020-01-07
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)? 我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)醫(yī)院門診,才變更未一般納稅人,本月得增值稅應(yīng)該怎么填?》求教!
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2018-10-17
小規(guī)模季度開(kāi)票小于30萬(wàn),本就免增值稅,3月開(kāi)的是一個(gè)點(diǎn)的,這相差的兩個(gè)點(diǎn)需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
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2020-04-10
老師您好,小規(guī)模運(yùn)輸公司7-9月份收入19.8萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅普票發(fā)票14.6萬(wàn)元,這個(gè)14.6萬(wàn)元在增值稅申報(bào)表需要填報(bào)嗎?
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2021-10-13
在免抵退申報(bào)匯總表錄入時(shí)的“退稅匯總計(jì)算”小窗口手工填寫三個(gè)數(shù)據(jù),分別為:①納稅表出口銷售累加;②納稅表不得抵扣累加;③期末留抵稅額。相應(yīng)的填寫說(shuō)明如下: 1.納稅表出口銷售累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅申報(bào)表免抵退銷售額累加之和; 2.納稅表不得抵扣累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅納稅申報(bào)表不得抵扣稅額累加之和; 3.期末留抵稅額:為當(dāng)前申報(bào)所屬期增值稅申報(bào)表的期末留抵額。
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2020-01-08
我司是小規(guī)模公司“主要批發(fā)啤酒/食品” 填 國(guó)稅“增值稅納稅申報(bào)表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)”是不是把稅前銷售額填進(jìn)(小微企業(yè)免稅銷售額)中就可以?
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2016-04-10
一般納稅人,不開(kāi)增值稅專票收入視同銷售,做會(huì)計(jì)分錄時(shí),貸方要填寫銷項(xiàng)增值稅是嗎?月底報(bào)稅時(shí)怎么處理?填寫納稅申報(bào)表時(shí)怎么處理請(qǐng)幫忙解答
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2018-09-11