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初次購買稅控機發(fā)票不需要認證嗎? 在填列增值稅納稅申報表是填寫在哪一行?(應交稅費-應交增值稅-減免稅額 在做總賬的時候科目是借方還是貸方)
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2016-01-18
就是我們公司的收到人力資源公司開的差額征收的增值稅專票,5個點,我想問下,我這在增值稅申報22表里怎么填 就是怎么填差額征稅的,報稅金額
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2016-09-18
公司是由小規(guī)模納稅人改為一般納稅人,城建稅,教育費附加,地方教育附加費申報表該如何填寫?是將本月需要交的增值稅金額填寫在一般增值稅里嗎?
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2017-07-10
上海崇明區(qū)個人獨資企業(yè)小規(guī)模納稅人,本季度銷售額不到10萬元,屬于免征增值稅,在填寫增值稅申報表時是填在第10行小微企業(yè)免稅銷售額這兒嗎
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2019-04-09
小規(guī)模納稅人,自開的專票,季沒有超30萬,填增值稅申報表是應該填第幾欄,填在第十欄小微企業(yè)免稅銷售額,比對不過。
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2019-04-10
老師,申報表格留存,增值稅0申報,需要把所有表格打印,還是只要主表打印?
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2019-10-09
協(xié)會增值稅入股備案好了,增值稅申報時本期免稅額需要填寫嗎
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2018-04-13
五月交稅控服務費280,五月無增值稅交,六月申報五月增值稅時這280需要填嗎?填在哪里
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2020-06-09
往期申報增值稅報表在哪看
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2022-03-01
現(xiàn)在申報增值稅報表有幾份
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2016-08-11
我收到了房租進項稅增值稅發(fā)票,已認證后需要填寫增值稅報表中那個表格中
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2018-04-16
老師,問一下,稅控盤年費抵減增值稅在表四填了之后,在增值稅主表怎么不顯示?
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2020-05-11
應該怎么填增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)這表,不是應該普通發(fā)票,一個代開增值稅專用發(fā)票嗎?我怎么就看出只登錄了代開增值稅專用發(fā)票的數(shù)據(jù),還有這個小微企業(yè)免稅銷售額應該是填哪個數(shù)據(jù)
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2017-05-03
企業(yè)所得稅匯算清繳什么時候開始做?從哪填表?是像申報增值稅那樣打開地方稅務網(wǎng)站嗎?我登錄了平常申報增值稅的網(wǎng)站,沒發(fā)現(xiàn)有企業(yè)所得稅匯算清繳的表呢?
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2018-03-23
小規(guī)模納稅人,這個月代開了發(fā)票當時就交了增值稅和附加稅,在申報的時候附加稅申報表數(shù)據(jù)還是按實際繳納的增值稅填后,后面的就顯示負數(shù)了,代表稅務局要退嗎?
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2019-01-09
企業(yè)所得稅納稅申報表(主表+所有附表)是不是就是增值稅納稅申報表?
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2019-12-25
小規(guī)模裝修公司,今年3月份剛成立的。本月第一次做增值稅申報。按照開票的金額填寫了增值稅納稅申報表,填寫的銷售額不超過9萬元,那我們是不是享受小微企業(yè)的免稅服務了呢?是不是不用交納增值稅了?
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2017-07-13
老師您好,我在學習真賬實操深圳市金馬商貿(mào)有限公司報稅實操時,為什么在增值稅納稅申報時未交增值稅填報的是208807.36而不是208327.36,沒有抵減稅控系統(tǒng)和技術(shù)維護費用480元,增值稅減免申報明細表也沒填報。謝謝
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2019-03-06
在免抵退申報匯總表錄入時的“退稅匯總計算”小窗口手工填寫三個數(shù)據(jù),分別為:①納稅表出口銷售累加;②納稅表不得抵扣累加;③期末留抵稅額。相應的填寫說明如下: 1.納稅表出口銷售累加:為大于上次已申報匯總表所屬期且小于等于當前所屬期的增值稅申報表免抵退銷售額累加之和; 2.納稅表不得抵扣累加:為大于上次已申報匯總表所屬期且小于等于當前所屬期的增值稅納稅申報表不得抵扣稅額累加之和; 3.期末留抵稅額:為當前申報所屬期增值稅申報表的期末留抵額。
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2020-01-08
小規(guī)模餐飲因疫情期間可以免征增值稅,現(xiàn)在需要更正已申報增值稅報表,應該在那一列填寫相應的減免銷售額呢?
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2021-09-24