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老師好,請問個體戶查賬征收,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,季度預(yù)繳經(jīng)營所得: 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 繳納稅款: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:現(xiàn)金 這樣處理對嗎?經(jīng)營所得匯算清繳時,這筆費用需要調(diào)增嗎?
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2025-01-14
企業(yè)所得稅減免后續(xù)管理資料上傳,老師您了解后續(xù)管理所需的資料要求嗎?
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2018-05-08
原來核定征收,2019年后改查賬征收,2019年企業(yè)所得稅匯算清繳是按核定征收還是 現(xiàn)在稅所要查帳征收。不知道怎樣做帳
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2019-03-27
是這樣一個情況,我現(xiàn)在一個工程掛靠在別人公司,按我們的協(xié)議支付管理費,現(xiàn)在對方公司要求我交企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅是一個怎么繳費標(biāo)準(zhǔn),針對我這種情況如何做到合理避稅。
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2019-07-03
律師事務(wù)所派駐三名律師以合伙人方式到分所(異地)做運營,其中一位為分所法人,總所為法人購買社保,分所這邊沒有為法人申報綜合所得個稅,請問申報經(jīng)營所得個稅時,法人是否可以享受6萬抵扣額?
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2023-09-14
個人所得稅怎么理解一年不超過12萬不用交稅的說法
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2020-12-11
老師,請教一個關(guān)于裝修費的問題。假如我們和房東簽了兩年的租賃合同,那么這個裝修費作為長期待攤費用來核算的話,應(yīng)該按多少年來攤銷呢? 我看了企業(yè)所得稅實施條例第七十條、關(guān)于企業(yè)所得稅法第十三條第(四)項所稱其他應(yīng)當(dāng)作為長期待攤費用的支出,自支出發(fā)生月份的次月起,分期攤銷,攤銷年限不得低于3年?,F(xiàn)在有點蒙了,稅法又說3年,那我實際合同才簽2年,那應(yīng)該以那個攤銷年限為準(zhǔn)呢? 又假如,我實際和房東簽的是6年的租賃合同,那我又應(yīng)該怎么判定我的裝修費的攤銷年限?? 求解!感激不盡。
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2019-08-01
下列關(guān)于所得來源地確定方法的表述中,符合企業(yè)所得稅法規(guī)定的有( ?。?。 A.提供勞務(wù)所得按照勞務(wù)發(fā)生地確定 B.特許權(quán)使用費所得按照收取特許權(quán)使用費所得的企業(yè)所在地確定 C.股息所得按照分配股息的企業(yè)所在地確定 D.動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得按照轉(zhuǎn)讓動產(chǎn)的企業(yè)所在地確定
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2024-03-06
老師,建筑業(yè)代征個人所得稅是什么意思?
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2021-04-25
沒滿5000元免征額,還用申報個人所得稅嗎?
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2022-03-05
個體工商戶個人所得稅和增值稅起征點
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2020-02-19
我們掛靠的一家建筑企業(yè)類型是集體所有制,然后他們收取我們的稅金居然既包括企業(yè)所得稅,另外又有一筆叫個人經(jīng)營所得,為什需要叫個人經(jīng)營所得稅呢?
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2021-05-14
股份分紅,繳稅計算方法:1.個人股東是不是按照20%繳納個人所得稅?2.從上市公司得到的分紅是可以減半繳納征稅么?3.外國人取得的紅利無論是否為上市公司,都不需要繳稅?
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2021-07-16
您好,老師,因為時間原因,同一個業(yè)務(wù)一個計提了收入,一個沒有計提支出這個怎麼合併?
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2021-09-29
老師,以前年度的有一筆營業(yè)外收入已經(jīng)做了賬務(wù)處理,但是之前的財務(wù)未進行申報所得稅,現(xiàn)在專管員讓我們把這筆營業(yè)外收入8萬多做到這個季度所得稅申報里面。我想問下這個賬怎么調(diào)?如何做會計分錄哦?
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2018-10-17
問下大家匯算清繳的時候代征的營業(yè)外收入要合并收入申報企業(yè)所得稅嗎營業(yè)外收入是財政補貼收入
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2019-04-16
公立學(xué)校在編教師,學(xué)校會計讓自己在個人所得稅APP年度匯算前兩年的稅,并且發(fā)給我們一個總收入數(shù)據(jù),讓填里面,結(jié)果還要交滯納金,這種做法合法嗎?這個數(shù)據(jù)里面有免稅收入嗎(比如農(nóng)村教師補助是免稅的嗎?)我們都不知道,想咨詢問哪個部門?
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2021-09-22
企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中的當(dāng)年境內(nèi)所得額的數(shù)據(jù)怎么來的?是利潤乘0.25嗎?
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2019-04-09
老師,我想問一下 1.這種境外A國家有兩個子公司,一個子公司盈利,一個子公司虧損,那在計算抵免限額的時候是用盈利的甲公司減去乙公司的虧損再計算A國的抵免限額嗎?圖片上的題因為年代太久,也沒有找到相關(guān)政策,還請老師解答一下。 2.境內(nèi)所得額是減去了以前年度彌補的虧損,還是說沒有減去,要將境內(nèi)所得和境外所得合并后計算出總的所得額再彌補虧損呢
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2020-06-19
發(fā)票是禮品的放在管理費用,是不是要交20的個人所得稅
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2018-05-28