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原來核定征收,2019年后改查賬征收,2019年企業(yè)所得稅匯算清繳是按核定征收還是 現(xiàn)在稅所要查帳征收。不知道怎樣做帳
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2019-03-27
老師,我現(xiàn)在有一筆營業(yè)外收入20000,只要交企業(yè)所得稅就好了嗎
1/976
2020-05-02
A是個人獨資企業(yè)的法人,但是收入只有這家企業(yè)的經(jīng)營收入,那是只需要申報個人經(jīng)營所得的年報,還是個人經(jīng)營所得年報和綜合所得申報年度匯算清繳都要申報?
1/1011
2021-03-03
請問:查收征收企業(yè)所得稅匯算清繳填表順序?
1/1055
2019-05-20
個人所得稅怎么理解一年不超過12萬不用交稅的說法
1/9451
2020-12-11
老師,我在報所得稅匯算清繳時,無調(diào)項目,收入、成本、費用都是正常填了的,為什么我的利潤表是虧損2萬多,而匯算清繳最終的所得稅彌補虧損明細表中當年所得額是-150多元呢?謝謝
1/260
2019-04-24
像房地產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)在沒有預(yù)售證,收的定金,能走一般戶嗎?是不是要交企業(yè)所得稅,還是先走老板的個人賬戶
1/907
2016-11-04
這個境外所得我們沒有這個,是不是直接選擇分國地區(qū)不分項???然后 在保存嗎
1/402
2018-05-15
計算國內(nèi)甲公司應(yīng)納稅所得額時,付給境外子公司的研發(fā)費用不可加計扣除嗎
1/12
2025-04-15
向本單位以外的個人贈送禮品,個人取得的禮品收入,按照“偶然所得”項目計算繳納個人所得稅,是企業(yè)申報,還是接受禮品的個人申報
1/814
2020-04-24
公司代扣代繳個人所得稅分錄你看對不對,計提:借:管理費用 30000 銷售費用 20000 制造費用 110000 貸: 應(yīng)付職工薪酬 150000 有70元的代扣代繳個稅 借:應(yīng)付職工薪酬 150000 貸:應(yīng)交稅費—個人所得稅 70 庫存現(xiàn)金149930 繳納時:借:應(yīng)交稅費—個人所得稅 70 貸:銀行存款 70 這樣對嗎?
1/653
2017-11-02
老師,所得稅稅負率=應(yīng)交企業(yè)所得稅/銷售收入*100%,在外帳怎么籌劃
1/838
2016-03-29
個人掛靠我公司做的項目,收取2%的管理費用怎么入賬?代交的個人所得稅怎么入賬?
1/1167
2020-01-03
2.通達公司為居民企業(yè),所得稅稅率為25%,218度實現(xiàn)會計利潤820萬元,其中營業(yè)收入2600萬元。該公司進行企業(yè) 所得稅匯算清時,發(fā)現(xiàn)存在以下可能需要進行納稅調(diào)整的事項: (1)管理費用中含有業(yè)招待費40萬元 (3)收益中含有國值利息收入23萬元。 )法經(jīng)營罰款20萬元,悅收滯納金0.5萬元 要求(以上金額位用萬元表示,結(jié)果保留兩位小數(shù)) (1)分計算出要調(diào)增的應(yīng)納稅所得額和需要減的應(yīng)納稅所得額。(8分)
1/370
2022-06-22
,1月征期除了平時正常的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅這幾個報表申報外,還有其他的表要申報嗎?比如年報什么的
1/856
2018-01-12
發(fā)票是禮品的放在管理費用,是不是要交20的個人所得稅
1/543
2018-05-28
老師,以前年度的有一筆營業(yè)外收入已經(jīng)做了賬務(wù)處理,但是之前的財務(wù)未進行申報所得稅,現(xiàn)在專管員讓我們把這筆營業(yè)外收入8萬多做到這個季度所得稅申報里面。我想問下這個賬怎么調(diào)?如何做會計分錄哦?
1/1617
2018-10-17
老師好,請問個體戶查賬征收,小企業(yè)會計準則,季度預(yù)繳經(jīng)營所得: 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 繳納稅款: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:現(xiàn)金 這樣處理對嗎?經(jīng)營所得匯算清繳時,這筆費用需要調(diào)增嗎?
6/16
2025-01-14
我們是小規(guī)模納稅人 工作人員的工資都沒有達到個稅起征點 企業(yè)報個人所得稅怎么報
1/876
2020-04-24
我想問減免的殘保金用不用做進營業(yè)外收入?企業(yè)所得稅匯算清繳用不用從管理費用里調(diào)增?
1/1911
2020-09-09