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在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)時(shí),填實(shí)際銷(xiāo)售額后跳出的納稅額和金稅盤(pán)金額差一分錢(qián),申報(bào)表調(diào)整不了,怎么處理呢
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2018-10-16
申報(bào)了增值稅表,已繳稅,后來(lái)發(fā)現(xiàn)有一欄數(shù)字填錯(cuò)了,點(diǎn)更正申報(bào),修改了申報(bào),還需要點(diǎn)電子繳稅?稅額沒(méi)變動(dòng)的
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2019-02-21
你好,請(qǐng)問(wèn)一下 申報(bào)增值稅的時(shí)候 按稅控盤(pán)上的稅額填 還是 按申報(bào)表上自動(dòng)申成的稅額呀?會(huì)有幾分錢(qián)的差額
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2022-05-17
增值稅申報(bào)在金山征管系統(tǒng)里填的,當(dāng)時(shí)是申報(bào)成功的,但是在電子稅務(wù)局里就查不到報(bào)表呢,還是顯示的未申報(bào)
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2019-02-27
現(xiàn)在就剩工會(huì)經(jīng)費(fèi)沒(méi)有申報(bào)了,增值稅附加稅也申報(bào)過(guò)扣過(guò)款了,這個(gè)表里的附加稅前三行還需要填嗎?還是只填工會(huì)這一欄?
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2019-01-11
處置車(chē)輛業(yè)務(wù),增值稅報(bào)表填收入,所得稅報(bào)表是填到營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2018-08-23
如果按照通過(guò)稅控機(jī)打印出來(lái)的增值稅發(fā)票匯總表上的稅額和金額,填報(bào)申報(bào)表時(shí),于報(bào)表上的公式算出來(lái)的金額總是查幾毛錢(qián)該怎么填報(bào)表?
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2016-12-02
我收到了房租進(jìn)項(xiàng)稅增值稅發(fā)票,已認(rèn)證后需要填寫(xiě)增值稅報(bào)表中那個(gè)表格中
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2018-04-16
老師,問(wèn)一下,稅控盤(pán)年費(fèi)抵減增值稅在表四填了之后,在增值稅主表怎么不顯示?
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2020-05-11
固定資產(chǎn)需要登記嘛?開(kāi)了專票,需要填一般納稅人的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣表嗎?還是只填增值稅納稅申報(bào)表2進(jìn)項(xiàng)抵扣?
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2017-12-08
應(yīng)該怎么填增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)這表,不是應(yīng)該普通發(fā)票,一個(gè)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎?我怎么就看出只登錄了代開(kāi)增值稅專用發(fā)票的數(shù)據(jù),還有這個(gè)小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額應(yīng)該是填哪個(gè)數(shù)據(jù)
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2017-05-03
本期銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn)請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)填在第十欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額中適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷(xiāo)售額差額部分填寫(xiě)在佛列資料對(duì)應(yīng)欄中填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表老師出這個(gè)提示
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2021-04-21
應(yīng)交增值稅余額是不是等于增值稅申報(bào)表期末留抵
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2023-10-18
酒店行業(yè)小規(guī)模,未開(kāi)票金額收入怎么申報(bào),填在那一行,我只看到一般納稅人增值稅申報(bào)表里面有未開(kāi)票收入,小規(guī)模的申報(bào)表里沒(méi)有這一列。
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2020-11-20
19年12月申報(bào)增值稅申報(bào)的人申報(bào)錯(cuò)了,286.35的旅客運(yùn)輸稅額沒(méi)有記錄,表二填寫(xiě)了,主表沒(méi)有跳出來(lái),導(dǎo)致留抵稅額差這筆金額,現(xiàn)在怎么處理?
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2020-02-23
老師,申報(bào)表格留存,增值稅0申報(bào),需要把所有表格打印,還是只要主表打???
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2019-10-09
增值稅納稅情況審核表中固定資產(chǎn)填原值還是凈值
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2021-04-07
增值稅納稅情況審核表中固定資產(chǎn)填原值還是凈值
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2019-05-05
五月交稅控服務(wù)費(fèi)280,五月無(wú)增值稅交,六月申報(bào)五月增值稅時(shí)這280需要填嗎?填在哪里
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2020-06-09
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí),報(bào)稅系統(tǒng)增值稅自動(dòng)生成的應(yīng)交增值稅比做賬的多一分,然后我在報(bào)增值稅表時(shí),交主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少填了六分,達(dá)到了應(yīng)交增值稅一致,但財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)還是按自己賬上的走,也就是會(huì)計(jì)報(bào)表里面收入比增值稅里收入多了六分,不知后面匯算清繳會(huì)不會(huì)麻煩?會(huì)匹配收入嗎
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2018-01-10