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老師好!我是湖北省內(nèi)的小規(guī)模納稅人,季度申報(bào),本季度3%的銷售額有90多萬(wàn),全部減免增值稅。請(qǐng)問(wèn)附列資料表上的3%銷售額還需要填報(bào)嗎?我填報(bào)了減免申報(bào)表里的對(duì)應(yīng)代碼和金額,增值稅主表也填報(bào)了其他免稅銷售額和免稅額,可是申報(bào)時(shí)不能通過(guò)。具體的填報(bào)流程麻煩老師給我講解一下,謝謝!
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2020-07-06
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表(主表+所有附表)是不是就是增值稅納稅申報(bào)表?
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2019-12-25
營(yíng)改增后國(guó)稅申報(bào)《應(yīng)該增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》該怎么填報(bào)?增值稅應(yīng)納稅額(測(cè)算)的數(shù)據(jù)是自動(dòng)勾稽出來(lái)的,但是和增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)的稅額不一致是真么回事,該怎么調(diào)整呢?
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2017-01-03
增值稅賬面和申報(bào)表差4分錢(qián),申報(bào)表多4分,怎么調(diào)賬?
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2019-01-03
老師,一般是先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表還是先申報(bào)增值稅報(bào)表呢
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2022-07-12
工程行業(yè),6月份在異地預(yù)繳增值稅,7月申報(bào)6月份增值稅時(shí),怎么填。如果填在分次預(yù)繳增值稅異常是怎么回事。
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2020-07-14
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下1月報(bào)增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候,增值稅申報(bào)表里的申報(bào)金額是不是給利潤(rùn)表里的銷售金額要對(duì)得上才行喲。
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2019-01-10
請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)企業(yè)中增值稅申報(bào)有增值稅一般納稅人一表集成申報(bào)、增值稅一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)、增值稅預(yù)繳申報(bào)分別適用于哪些情況?
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2020-07-14
報(bào)增值稅!買(mǎi)了房子未開(kāi)票!申報(bào)應(yīng)該填在第幾欄怎么填?
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2023-03-24
處置車輛業(yè)務(wù),增值稅報(bào)表填收入,所得稅報(bào)表是填到營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2018-08-23
現(xiàn)在就剩工會(huì)經(jīng)費(fèi)沒(méi)有申報(bào)了,增值稅附加稅也申報(bào)過(guò)扣過(guò)款了,這個(gè)表里的附加稅前三行還需要填嗎?還是只填工會(huì)這一欄?
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2019-01-11
五月交稅控服務(wù)費(fèi)280,五月無(wú)增值稅交,六月申報(bào)五月增值稅時(shí)這280需要填嗎?填在哪里
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2020-06-09
我收到了房租進(jìn)項(xiàng)稅增值稅發(fā)票,已認(rèn)證后需要填寫(xiě)增值稅報(bào)表中那個(gè)表格中
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2018-04-16
老師,問(wèn)一下,稅控盤(pán)年費(fèi)抵減增值稅在表四填了之后,在增值稅主表怎么不顯示?
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2020-05-11
政府撥款增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表填在哪?
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2018-07-13
應(yīng)該怎么填增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)這表,不是應(yīng)該普通發(fā)票,一個(gè)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎?我怎么就看出只登錄了代開(kāi)增值稅專用發(fā)票的數(shù)據(jù),還有這個(gè)小微企業(yè)免稅銷售額應(yīng)該是填哪個(gè)數(shù)據(jù)
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2017-05-03
老師你好 小規(guī)模企業(yè)季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn) 有開(kāi)過(guò)專票 但是在開(kāi)專票時(shí)增值稅和城建稅一起交了 那個(gè)附加申報(bào)表要怎么填啊 是填0還是填增值稅然后再填減免之類的
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2020-01-12
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額對(duì)應(yīng)填在第十欄小微企業(yè)免稅銷售額中適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷售額差額部分填寫(xiě)在佛列資料對(duì)應(yīng)欄中填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表老師出這個(gè)提示
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2021-04-21
固定資產(chǎn)需要登記嘛?開(kāi)了專票,需要填一般納稅人的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣表嗎?還是只填增值稅納稅申報(bào)表2進(jìn)項(xiàng)抵扣?
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2017-12-08
在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)時(shí),填實(shí)際銷售額后跳出的納稅額和金稅盤(pán)金額差一分錢(qián),申報(bào)表調(diào)整不了,怎么處理呢
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2018-10-16