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我之前做短期借款,支付年收益做財(cái)務(wù)費(fèi)用,做其他應(yīng)付款那支付年收益入什么科目?
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2021-04-29
公司買了電腦這些辦公設(shè)備,還沒有付款,也沒有發(fā)票,要先付款才能開票,是不是填一個(gè)電腦辦公用品的申請(qǐng)單,然后經(jīng)理那些簽字,借款單啥的,弄好了給出納,出納付款以后讓他們把發(fā)票拿回來,再做會(huì)計(jì)憑證。
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2018-08-17
加入公司缺錢了,老板跟他爸爸借了一些給公司用,他爸爸也沒要求說算股本什么的,就是借給我們公司用一下,等兩年后還他就行,而且沒有利息,這種怎么做賬,直接借短期借款,貸其他應(yīng)付款嗎
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2017-12-07
老板從公司基本戶轉(zhuǎn)了一點(diǎn)錢在他個(gè)人賬戶上,備注寫了:備用金。可以借:其他應(yīng)收款—備用金 貸:銀行存款么
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2020-01-06
我們企業(yè)是股份制企業(yè),在經(jīng)營(yíng)過程中進(jìn)行了擴(kuò)建,擴(kuò)建的錢當(dāng)時(shí)是營(yíng)業(yè)收入直接費(fèi)用化,現(xiàn)在想把這些擴(kuò)建的錢股本化,這個(gè)如何轉(zhuǎn)化?
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2019-07-11
公司購(gòu)進(jìn)3000左右設(shè)備,要一次性費(fèi)用化,入生產(chǎn)成本,最后是入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
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2019-07-05
老師用的快賬,我計(jì)提工資借管理費(fèi)用代應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬代銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)代管理費(fèi)用工資 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。最后自定義結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。但是自定義結(jié)轉(zhuǎn)出來我的報(bào)表和賬上的本年利潤(rùn)不對(duì)了,我哪里錯(cuò)了呢?
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2020-04-17
老師,公司貸款買房5年期,是長(zhǎng)期借款還是長(zhǎng)期應(yīng)付款
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2021-06-25
長(zhǎng)期應(yīng)付款與長(zhǎng)期借款的實(shí)際區(qū)別是什么?長(zhǎng)期借款是怎么產(chǎn)生的?可以舉例子說明!長(zhǎng)期應(yīng)付款是怎樣產(chǎn)生的?舉例子說明!
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2018-08-18
某企業(yè)月初的“短期借款”賬戶為貸方余額60萬元,本月向銀行借入期限為6個(gè)月的短期借款20萬元,歸還以前的短期借款30萬元,則本月末短期借款賬戶的余額為(B )萬元。 A.貸方80 B貸方50 C借方50 D.貸方30 請(qǐng)問這個(gè)題怎么解答?
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2022-04-03
不用結(jié)賬本年利潤(rùn)嗎? 借;本年利潤(rùn) 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;本年利潤(rùn)
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2017-07-05
該公司本月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1.購(gòu)進(jìn)設(shè)備一臺(tái),價(jià)值10000元,以存款支付。 2.從銀行提取現(xiàn)金1000元。 3.投資者投入材料一批,雙方確認(rèn)價(jià)20000元。 4.生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料,價(jià)40000元,投入生產(chǎn)。 5.以存款22500元,償還應(yīng)付供貨單位貨款。 6.向銀行取得長(zhǎng)期借款150000元,存入銀行。 7.售產(chǎn)品一批,價(jià)款8000元,款項(xiàng)已存入銀行。 8.收到捐贈(zèng)人贊助現(xiàn)金5000元。 9.收到購(gòu)貨單位前欠貨款18000元,其中16000元 存入銀行,其余部分收到現(xiàn)金。 10.以銀行存款48000元,歸還銀行短期借款20000 元和應(yīng)付供貨單位款項(xiàng)28 000元。 要求: 據(jù)以上資料編制會(huì)計(jì)分錄,并記入有關(guān)賬戶。編總分類賬戶本期發(fā)生額及余額試算平衡表。
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2022-04-07
老師您好,要注銷公司(小規(guī)模),現(xiàn)在賬上有銀行存款借方32萬,應(yīng)收賬款借方22萬,應(yīng)交稅費(fèi)借方0.78萬,其他應(yīng)付款貸方1.8萬,剩下的是實(shí)收資本75萬,資本公積125萬,本年利潤(rùn)借方112萬,利潤(rùn)分配借方29.6萬,這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來分配給股東嗎?是虧損企業(yè),這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實(shí)收資本嗎2、應(yīng)收賬款22萬,無法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?分錄是什么3、企業(yè)要注銷,賬務(wù)上還需要注意什么,謝謝
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2021-06-13
老師:一次充油卡款未付,分錄:借:待攤費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款,加油時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:待攤費(fèi)用?
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2019-06-22
購(gòu)車時(shí)銀行按揭款是入長(zhǎng)期借款還是長(zhǎng)期應(yīng)付款?
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2019-02-20
長(zhǎng)期借款和長(zhǎng)期應(yīng)付款的區(qū)別?
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2016-11-28
企業(yè)從個(gè)人那里借款,長(zhǎng)期的,是記入長(zhǎng)期借款還是長(zhǎng)期應(yīng)付款,為什么?
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2019-01-05
老師您好,我想咨詢一個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的問題。 研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化金額加計(jì)75%; 資本化攤銷時(shí)已經(jīng)攤到管理費(fèi)用100%,實(shí)際上也只再加計(jì)75%,這么理解對(duì)嗎?
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2022-04-24
老師你好,有一個(gè)綠化公司做了一個(gè)工程,什么成本費(fèi)用都是以乙方的名義出的,開的發(fā)票也是以乙方的名字開的,稅也是乙方交的,綠化公司有一個(gè)分戶在乙方,現(xiàn)在乙方公司的賬戶被凍結(jié)了,甲方撥付尾款就無法撥付在乙方的賬戶上,本來這個(gè)工程本身就綠化公司做的,收益也是綠化公司的,現(xiàn)在甲方乙方還有綠化公司就商量將這筆錢轉(zhuǎn)到綠化公司的賬戶上,請(qǐng)問綠化公司還要交稅嗎?還有就是如果轉(zhuǎn)在綠化公司的公戶上又如何從公戶上轉(zhuǎn)到法人的私人賬戶上,而不違法不用交稅,因?yàn)檫@本身就是他的純收益?備注綠化公司和乙方是有經(jīng)濟(jì)合同的,甲方是政府
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2019-09-08
本月預(yù)收賬款借方199980+50000=249980,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收賬款上月余額為0,本月余額為179980,差了70000是為什么?(應(yīng)收賬款本年沒有發(fā)生額,本月預(yù)收賬款借方貸方都沒有負(fù)數(shù),預(yù)付貸方43693.23預(yù)付余額在借方94066.94,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款43693.23,預(yù)付137760.17=43693.23+94066.94)
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2022-08-26