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方老師您幫我看看加權(quán)平均資本成本里的留村收益和長期應付款我看不明白數(shù)據(jù)怎么來的
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2018-08-25
老師請請問,什么是攤余成本,是本金嗎?長期應付款的攤余成本是什么,怎么算
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2022-05-21
法人借款,是從公轉(zhuǎn)私到他那的,在11月借了344萬,帳面實收資本是209萬,本來想沖借款,無奈公司沒現(xiàn)入公戶沖,現(xiàn)在這樣了,銀行走不了,能做多少現(xiàn)金還借款到帳上的呢
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2019-01-04
你好 公司注冊資本以實物形式投資75% ,現(xiàn)在法人有現(xiàn)金借款給公司,是先要補齊注冊資本本缺的25% ,剩余部分才能作為公司借法人的借款,還是,不需要補齊缺的資本金,直接做應付款給法人。
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2020-08-01
老師幫我解釋下這個題,為什么債權(quán)用的公式用的是銀行借款資本成本,優(yōu)先股也是,就是我找數(shù)據(jù)跟公式對不上
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2023-10-04
老師,你好,我們做跑腿的,給騎手購買保險是,1年1買,買的時候,借:其他應收款-騎手 貸:銀行存款 扣除的時候,借: 貸:其他應收款,借方應該是什么? 我們發(fā)放騎手傭金的時候,計入:主營成本-騎手傭金 貸銀行存款
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2020-08-12
2018年的房租到現(xiàn)在房東還沒能開發(fā)票,2018年時做的分錄是直接入了成本,現(xiàn)在能補開可以嗎,補開后,沖紅之前的借管理費用--租金,貸 銀行存款,再做一個借,預付賬款 貸銀行存款,借:管理費用 貸,預付賬款,可以嗎
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2020-09-08
會計分錄借預收賬款40 借 應收賬款10 貸主營業(yè)務收入50 這個會計分錄成立嗎?
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2020-05-25
新公司成立當時做工資時法人向公司借款,現(xiàn)在歸還是借:其他應收款,貸現(xiàn)金嗎
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2019-04-10
老師,1月付款2萬元分錄做的是,借:預付賬款 應付賬款 貸:銀行存款 3月收到對方發(fā)票8萬元,測繪費,因為公司就是測繪公司 小規(guī)模 那么這樣就可以了吧,借主營業(yè)務成本 貸應付賬款
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2021-04-13
收到其他公司的借款當成了還款入賬了怎么調(diào)整
1/890
2019-09-30
請問老師我們一個項目財政撥款40自籌本來是10萬,但是我們超額完成任務自籌使用了25.9萬。財政撥款的部分我進了專項應付款,但是這自籌部分是我們公司聯(lián)合一家我們控股的公司合作完成,其中我們轉(zhuǎn)了18萬給他們公司。比如這自籌部分是支付人工費我是不是應該借專項應付款,貸生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本貸銀行存款?財政撥款的40萬我年底轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入了,但是這自籌部分我不明白怎么做。
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2019-08-15
老師,你好,我們做的內(nèi)賬,開發(fā)票與收入成本不符,每月按照開票金額計提增值稅,之前的會計都是借:管理費用,貸:其他應付款。第二個月交的時候借:其他應付款,貸:銀行存款。我覺得增值稅是價外稅,不應該計入費用,成本,那這個計提的分錄應該怎么做?
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2019-05-26
公司剛開始沒錢。我做了借老板1萬元。當時入的其他應付款老板,現(xiàn)在能改成實收資本不
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2020-05-10
所有食材要先入庫是這樣做的,如果所有食材直接入成本呢?借:主營業(yè)務收入 貸:銀行存款
1/479
2018-10-30
我公司站在借老板50萬流動資金在其他應付款掛帳怎么能變成實收資本需要什么手續(xù)
1/573
2019-05-08
公司成立之后,老板用自己現(xiàn)金購買材料、發(fā)工資 等開支,這個我應記入實收資本還是借款
1/418
2022-01-08
老師?剛?cè)肼氁患倚鹿?,他們的分?有一條 借主營業(yè)務成本貸銀行存款,這個應該不行吧
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2023-03-04
有些會計做賬購入商品直接計借主營業(yè)務成本貸銀行存款 這樣可以?不用通過庫存商品
1/1765
2017-06-03
以前年度,應該是借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,做成了借銀行存款,貸應收賬款?,F(xiàn)在怎么調(diào)賬?
2/804
2021-12-29