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老師 我們是一個(gè)新辦企業(yè) 收到增值稅專用發(fā)票沒認(rèn)證 是以借應(yīng)付賬款 貸銀行存款入賬的 這個(gè)月認(rèn)證了 我們是一個(gè)新辦企業(yè) 你剛剛說認(rèn)證之后借管理費(fèi)用等科目 那我是新辦企業(yè) 可以計(jì)成待攤費(fèi)用 開辦費(fèi)嗎
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2016-12-03
個(gè)體工商戶,可以自行開專用發(fā)票么?增值稅的起征點(diǎn)是多少?
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2020-11-18
老師,簡易計(jì)稅方法計(jì)算增值稅的話,應(yīng)納稅額=不含稅銷售額*征收率,這樣對(duì)嗎,是用不含稅銷售額來計(jì)算吧
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2016-04-25
老師,請(qǐng)問按照簡易辦法征收的租賃業(yè)務(wù)(發(fā)票金額:125714.28,稅額:6285.72,含稅金額13200元),計(jì)提(結(jié)轉(zhuǎn))增值稅分錄如何做呢?
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2016-12-07
個(gè)體戶不是核定征收,如果一個(gè)月開15萬的發(fā)票,要交增值稅嗎?還有法人應(yīng)交的個(gè)人所得稅應(yīng)該是多少呢?
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2021-09-10
收到的福利費(fèi)專票直接按照普票在6月份已做賬結(jié)賬了,沒有做下面兩筆分錄借 管理費(fèi)用-福利費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸 銀行存款借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)只做了一筆借 管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸 銀行存款這個(gè)怎么處理,是不是這個(gè)月都要沖銷,然后重新按照兩筆的分錄寫一遍嗎?
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2018-07-19
,收到這個(gè)發(fā)票分錄是不是借:管理費(fèi)用-通信費(fèi)1255 貸:庫存現(xiàn)金1255?
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2018-01-22
老師好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人現(xiàn)在可以自行開具增值稅專用發(fā)票嗎。而且按征收率計(jì)算稅額嗎?
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2020-04-16
選擇簡易征收的建筑業(yè)勞務(wù)公司,需要扣除付給工人的工資。福利等后再進(jìn)行增值稅繳納嗎
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2019-04-08
老師 我公司是核定征收的,工業(yè)企業(yè),2018年收入是24萬,可是銷售成本入賬少了,導(dǎo)致年末利索是14萬,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我補(bǔ)交企業(yè)所得稅,我原以為核定征收的稅務(wù)局不管成本費(fèi)用多少呢,導(dǎo)致利潤率太高了,有辦法補(bǔ)救嗎?
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2019-02-26
企業(yè)注銷時(shí),企業(yè)向法人的借款如何進(jìn)行帳務(wù)處理?
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2019-03-05
我想問的是認(rèn)定為一般納稅人是不是80萬的標(biāo)準(zhǔn),是根據(jù)增值稅發(fā)票來認(rèn)定,還是稅務(wù)局根據(jù)增值稅和建安發(fā)票的總額來認(rèn)定,我們是增值稅核定征收企業(yè)
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2015-11-24
營改增后建安業(yè)企業(yè)所得稅如果是核定2%的稅率征收的,那么購進(jìn)材料如果取得的不是增值稅專用發(fā)票,而是普票那么是不是沒有太大的意義?理解的是普票不能抵扣銷項(xiàng)稅額,所得稅又是按照收入金額2%征收,這樣的話取得普票不是沒有意義了?理解是否正確,
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2017-07-06
增值稅專票不是有開票人,復(fù)核,收款嗎?開票寫自己名字,復(fù)核可以寫管理嗎?
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2018-03-15
收到租房的專票 借方:管理費(fèi)用―租金 還要應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)嗎
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2018-10-30
我是駕校培訓(xùn)行來,剛轉(zhuǎn)一般納稅人繳6個(gè)點(diǎn)稅,現(xiàn)在收到了增值稅專用發(fā)票,又趕上今年的疫情,增值稅免征了,收到的專票我可以直接入成本嗎?
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2020-04-09
今年新政策小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅的,銷售額不足30萬免征稅,如果當(dāng)初開普票的時(shí)候做了一筆借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(3個(gè)點(diǎn)),既然政策免征,那如何轉(zhuǎn)出這筆增值稅?
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2019-04-02
稅屋網(wǎng)企業(yè)所得稅收入和當(dāng)年申報(bào)的增值稅收入不一致如何處理
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2018-06-22
稅屋網(wǎng)企業(yè)所得稅收入和當(dāng)年申報(bào)的增值稅收入不一致如何處理
1/466
2018-06-28
老是你好,我司是銷售汽車4S店,在銷售汽車時(shí)收取客戶的信貸手續(xù)費(fèi)根據(jù)財(cái)稅[2003]16號(hào)文,第一條、第(五)隨汽車銷售提供的汽車按揭服務(wù)和代辦服務(wù)業(yè)務(wù)征收增值稅,單獨(dú)提供按揭、代辦服務(wù)業(yè)務(wù),并不銷售汽車的,應(yīng)征收營業(yè)稅。我司在15年1-4月已經(jīng)按照上述文件把信貸手續(xù)費(fèi)收入按17%交納增值稅了,那么在5月份營改增開始這個(gè)隨車銷售產(chǎn)生的信貸手續(xù)費(fèi)收入也是按17%繳納嗎?還是可以按營改增后6%去繳納?
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2016-12-09