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老師您好! 我們是一般納稅人,簡易計(jì)稅,差額征稅。 1、問下印花稅現(xiàn)在是減半征收嗎? 2、增值稅附稅減半征收嗎?
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2019-05-10
您好,我想請教下軟件行業(yè)即征即退增值稅如何申報,可以嗎
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2019-04-16
【例3-34】某公司為增值稅一般納稅人,初次購買數(shù)臺增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備作為固定資產(chǎn)核算,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為38000元,增值稅稅額為4940元,價款和稅款以銀行存款支付。該公司應(yīng)編制如下會計(jì)分錄: (1)取得設(shè)備,支付價款和稅款時: 借:固定資產(chǎn) 42940 貸:銀行存款 42940 (2)按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)42940 貸:管理費(fèi)用 42940 這個例題取得設(shè)備時為啥記錄固定資產(chǎn)?抵減增值稅時價款和稅款都沖減管理費(fèi),還要進(jìn)行折舊嗎?在現(xiàn)實(shí)賬務(wù)處理時直接沖減管理費(fèi)用對嗎?
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2019-12-05
股東分紅按規(guī)定需繳納20%個人所得稅,合理避稅方法: 1.自然人股東換成公司股東(個人獨(dú)資核定征收稅率大概在5%),依據(jù)《企業(yè)所得稅法》第二十六條規(guī)定,企業(yè)的下列收入為免稅收入:(二)符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益。 2.按借款支出:公司法人、股東打錢到公戶算借款,后續(xù)支出算還款。年底前將借款還上后續(xù)再借出;若年底無法歸還按低于銀行利率計(jì)算利息。 3.將股東車子以低于買價的金額賣給公司,依據(jù)個人銷售二手設(shè)備沒有增值稅,如果價格不高于原價,也沒有個人所得稅。 4.股東按照分紅金額提供費(fèi)用發(fā)票,按報銷費(fèi)用把錢支出 這樣是否正確?若不正確應(yīng)如何修改?
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2021-08-28
私募管理人代扣代繳基金增值稅怎么做賬
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2018-10-10
個體戶改成了查賬征收后,是按小規(guī)模一樣計(jì)算增值稅嗎?比如我這個月20號改成了查賬征收的,開出去的專票有37萬,我不會要繳37萬/1.01*0.01=3663.36元的增值稅吧?
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2022-01-28
老師,我們有個五月一號之前的老項(xiàng)目,現(xiàn)在實(shí)行簡易征收3個點(diǎn)的征收率,我已經(jīng)在項(xiàng)目所在地國稅局預(yù)繳了3個點(diǎn)的增值稅,而且已經(jīng)扣款成功,但我現(xiàn)在因?yàn)閷Ψ教峁┑拈_票信息不全,還沒打票,請問我最晚可以什么時侯開票呢,有什么規(guī)定說已經(jīng)扣款成功的發(fā)票一定要在什么時侯之前要打出來嗎
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2016-05-25
建筑企業(yè)工程項(xiàng)目簡易征收差額抵扣怎么理解,如何處理
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2018-09-11
收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼,一定要掛“遞延收益”科目嗎? 能否做:借,銀行存款 貸,管理費(fèi)用-社保費(fèi)
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2020-04-15
老師,你好!我看到代賬公司做賬,只要是有銀行回單的他們就做應(yīng)收or應(yīng)付,個人的話就其他應(yīng)收應(yīng)付,遇到用銀行支付的電信費(fèi),社保費(fèi)就改成管理費(fèi)用,就感覺怪怪得,一個人要負(fù)責(zé)的有1 00多家企業(yè),
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2020-04-16
查詢?nèi)齻€主體增值稅一般納稅人,小規(guī)模納稅人,個人分別銷售兩個客體舊貨,自己使用過的固定資產(chǎn)對應(yīng)的增值稅征收率的法律原文,需要標(biāo)注出處
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2019-10-10
勞務(wù)清包型企業(yè)實(shí)行簡易征收很多項(xiàng)目都是在外地預(yù)繳的稅本地項(xiàng)目相對較少,我在本地增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別得繳多少才能不引起關(guān)注呢?
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2019-03-08
增值稅專票不是有開票人,復(fù)核,收款嗎?開票寫自己名字,復(fù)核可以寫管理嗎?
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2018-03-15
收到租房的專票 借方:管理費(fèi)用―租金 還要應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)嗎
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2018-10-30
老師,這季我們收入不超30萬免征增值稅,三月開票按1%開,那我免征額要與報稅系統(tǒng)免征一樣嗎?報稅系統(tǒng)說我適合小微企業(yè)按三個點(diǎn)免征,但我做賬開票三月份是按1%開征
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2020-04-11
公司在上海青浦注冊了兩家個人獨(dú)資企業(yè)公司,現(xiàn)在有進(jìn)入“信息咨詢費(fèi)150萬”,“服務(wù)費(fèi)150萬”合計(jì)300萬,給對方開3%的增值稅專用發(fā)票,而我們公司沒有任何進(jìn)項(xiàng)抵扣 ,老板想交完所有稅后,把利潤轉(zhuǎn)出來,但我就是不知道這個稅除了3個點(diǎn)的增值稅要交,還有什么稅要交?
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2019-01-24
老師您好,個人獨(dú)資企業(yè),是一般納稅人,而且是核定征收的,那么他這個增值稅稅率是多少呢
1/1635
2019-08-01
請問老師個人車租給企業(yè),現(xiàn)在代開票,免征增值稅,那我還要交印花稅和(收入-800)*20%個稅是嗎?
6/378
2022-09-30
旅游公司一般納稅人,實(shí)行差額征稅,開了增值稅專票,同時收到一張其他旅行社開出的全額征稅專票,可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣么?可以選擇抵扣部分稅額么?
1/3201
2019-11-01
新開的建筑業(yè)企業(yè),注冊資本 1000元 ,實(shí)行新公司注冊管理辦法后沒有最低注冊資本的限制,股東實(shí)際只投入50萬,如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?原因是?
1/1130
2017-04-12