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老師 請(qǐng)問下面的這個(gè)分錄 為什么不是制造費(fèi)用呢? 生產(chǎn)車間使用的設(shè)備不應(yīng)該計(jì)入制造費(fèi)用嗎? 某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,20XX 年8月1日,自行對(duì)生產(chǎn)車間使用的設(shè)備進(jìn)行日常修理, 發(fā)生修理費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明修理費(fèi)5 000元,稅率13%,增值稅稅額650元。 甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用 5000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 650 貸:銀行存款 5650
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2022-01-21
老師好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人現(xiàn)在可以自行開具增值稅專用發(fā)票嗎。而且按征收率計(jì)算稅額嗎?
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2020-04-16
選擇簡(jiǎn)易征收的建筑業(yè)勞務(wù)公司,需要扣除付給工人的工資。福利等后再進(jìn)行增值稅繳納嗎
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2019-04-08
老師 我們是一個(gè)新辦企業(yè) 收到增值稅專用發(fā)票沒認(rèn)證 是以借應(yīng)付賬款 貸銀行存款入賬的 這個(gè)月認(rèn)證了 我們是一個(gè)新辦企業(yè) 你剛剛說認(rèn)證之后借管理費(fèi)用等科目 那我是新辦企業(yè) 可以計(jì)成待攤費(fèi)用 開辦費(fèi)嗎
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2016-12-03
個(gè)體工商戶,可以自行開專用發(fā)票么?增值稅的起征點(diǎn)是多少?
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2020-11-18
老師,增值稅的起征點(diǎn)適用于哪些?個(gè)體工商戶和企業(yè)適用啥?
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2022-07-05
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)前期收到的增值稅專用發(fā)票如何進(jìn)行認(rèn)證?
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2020-12-15
老師!請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,月營業(yè)收入未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),還需要確認(rèn)收入時(shí)計(jì)提增值稅嗎?
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2020-12-24
企業(yè)采用備抵法核算應(yīng)收款項(xiàng)減值損失,收回已作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款為什么會(huì)導(dǎo)致該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)收賬款賬面價(jià)值發(fā)生變化呢? 老師:采用備抵法的企業(yè),當(dāng)發(fā)現(xiàn)某筆應(yīng)收賬款無法收回時(shí),會(huì)進(jìn)行壞賬處理,具體做法是在壞賬準(zhǔn)備中確認(rèn)相應(yīng)金額的減值損失。如果后續(xù)這筆壞賬能夠收回,會(huì)引起如下會(huì)計(jì)分錄的變動(dòng): 1. 收回款項(xiàng)時(shí),會(huì)借記現(xiàn)金(或銀行存款),貸記壞賬準(zhǔn)備,實(shí)現(xiàn)了恢復(fù)原有的壞賬準(zhǔn)備金額; 2. 為了反映實(shí)際收回的應(yīng)收賬款,需要借記應(yīng)收賬款,貸記營業(yè)收入或其他收益(取決于企業(yè)的具體會(huì)計(jì)政策)。 這個(gè)處理過程使得公司的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值增加,相應(yīng)的,如果企業(yè)在賬面上已經(jīng)沒有該筆壞賬的應(yīng)收賬款記錄(已經(jīng)做過轉(zhuǎn)銷處理),實(shí)際上就是恢復(fù)了之前減記的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值。因此,收回已經(jīng)作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款,會(huì)導(dǎo)致當(dāng)期的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值增加。我的感覺是已做為壞賬了,得要先轉(zhuǎn)回應(yīng)收,然后收到了,銀行存款增加,一借一貸,應(yīng)該沒有了呀?會(huì)計(jì)分錄不是應(yīng)該先轉(zhuǎn)銷嗎? 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 然后收到款項(xiàng) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
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2024-04-29
小規(guī)模納稅人,3季度在稅務(wù)代開了8萬元增值稅專用票,自己并未開票,在季度末符合小微企業(yè)免征增值稅條件,那在稅務(wù)代開票時(shí)現(xiàn)金繳納的增值稅及附加稅怎么處理?
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2016-10-17
老師 我公司是核定征收的,工業(yè)企業(yè),2018年收入是24萬,可是銷售成本入賬少了,導(dǎo)致年末利索是14萬,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我補(bǔ)交企業(yè)所得稅,我原以為核定征收的稅務(wù)局不管成本費(fèi)用多少呢,導(dǎo)致利潤率太高了,有辦法補(bǔ)救嗎?
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2019-02-26
老師 然后剛注冊(cè)好的公司,開好銀行賬戶,法人往里面打了錢,這個(gè)是記管理費(fèi)還是法人往來?
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2023-07-05
建筑企業(yè)工程項(xiàng)目簡(jiǎn)易征收差額抵扣怎么理解,如何處理
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2018-09-11
我想問的是認(rèn)定為一般納稅人是不是80萬的標(biāo)準(zhǔn),是根據(jù)增值稅發(fā)票來認(rèn)定,還是稅務(wù)局根據(jù)增值稅和建安發(fā)票的總額來認(rèn)定,我們是增值稅核定征收企業(yè)
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2015-11-24
今年新政策小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅的,銷售額不足30萬免征稅,如果當(dāng)初開普票的時(shí)候做了一筆借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(3個(gè)點(diǎn)),既然政策免征,那如何轉(zhuǎn)出這筆增值稅?
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2019-04-02
收到的福利費(fèi)專票直接按照普票在6月份已做賬結(jié)賬了,沒有做下面兩筆分錄借 管理費(fèi)用-福利費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸 銀行存款借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)只做了一筆借 管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸 銀行存款這個(gè)怎么處理,是不是這個(gè)月都要沖銷,然后重新按照兩筆的分錄寫一遍嗎?
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2018-07-19
營改增后建安業(yè)企業(yè)所得稅如果是核定2%的稅率征收的,那么購進(jìn)材料如果取得的不是增值稅專用發(fā)票,而是普票那么是不是沒有太大的意義?理解的是普票不能抵扣銷項(xiàng)稅額,所得稅又是按照收入金額2%征收,這樣的話取得普票不是沒有意義了?理解是否正確,
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2017-07-06
老師您好:稅控盤年費(fèi)280會(huì)計(jì)分錄一般納稅人交服務(wù)費(fèi)的分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 這個(gè)分錄里,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢?
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2020-05-27
老是你好,我司是銷售汽車4S店,在銷售汽車時(shí)收取客戶的信貸手續(xù)費(fèi)根據(jù)財(cái)稅[2003]16號(hào)文,第一條、第(五)隨汽車銷售提供的汽車按揭服務(wù)和代辦服務(wù)業(yè)務(wù)征收增值稅,單獨(dú)提供按揭、代辦服務(wù)業(yè)務(wù),并不銷售汽車的,應(yīng)征收營業(yè)稅。我司在15年1-4月已經(jīng)按照上述文件把信貸手續(xù)費(fèi)收入按17%交納增值稅了,那么在5月份營改增開始這個(gè)隨車銷售產(chǎn)生的信貸手續(xù)費(fèi)收入也是按17%繳納嗎?還是可以按營改增后6%去繳納?
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2016-12-09
增值稅專票不是有開票人,復(fù)核,收款嗎?開票寫自己名字,復(fù)核可以寫管理嗎?
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2018-03-15