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收到的福利費專票直接按照普票在6月份已做賬結(jié)賬了,沒有做下面兩筆分錄借 管理費用-福利費應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸 銀行存款借 管理費用-福利費 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)只做了一筆借 管理費用-福利費貸 銀行存款這個怎么處理,是不是這個月都要沖銷,然后重新按照兩筆的分錄寫一遍嗎?
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2018-07-19
小規(guī)模納稅人季度收入不超過9萬免征增值稅,如果超過9萬是不是全額征收?還是按扣除9萬以后的部分征收???
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2019-01-03
公司,電信,銀行已簽訂三方協(xié)議。電話費由銀行扣款扣除,為什么還需要出納填寫費用報銷單據(jù)?不填寫費用報銷單據(jù),會計可以做憑證么?借 管理費用-電話費 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸 銀行存款么?
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2017-09-05
建筑企業(yè)工程項目簡易征收差額抵扣怎么理解,如何處理
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2018-09-11
、當(dāng)一般納稅人適用的增值稅稅率為13%,小規(guī)模納稅人的征收率為1%時,下列說法中不正確的是(?。?A. 一般納稅人與小規(guī)模納稅人的無差別平衡點的增值率為7.69% B. 若企業(yè)的增值率小于7.69%,選擇成為一般納稅人稅負(fù)較輕 C. 若企業(yè)的增值率高于7.69%,選擇成為小規(guī)模納稅人稅負(fù)較輕 D. 若企業(yè)的增值率等于7.69%,選擇成為一般納稅人稅負(fù)較輕
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2024-05-22
,收到這個發(fā)票分錄是不是借:管理費用-通信費1255 貸:庫存現(xiàn)金1255?
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2018-01-22
那個增值稅認(rèn)證平臺說企業(yè)信用等級未設(shè)置什么意思啊
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2017-07-04
我是駕校培訓(xùn)行來,剛轉(zhuǎn)一般納稅人繳6個點稅,現(xiàn)在收到了增值稅專用發(fā)票,又趕上今年的疫情,增值稅免征了,收到的專票我可以直接入成本嗎?
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2020-04-09
老師您好! 我們是一般納稅人,簡易計稅,差額征稅。 1、問下印花稅現(xiàn)在是減半征收嗎? 2、增值稅附稅減半征收嗎?
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2019-05-10
收取房租一次性開具一年的發(fā)票分?jǐn)偤笪闯^15萬元可免征增值稅,一個說免一個說不免不懂怎么理解?不過發(fā)票已開具增值稅就產(chǎn)生如何免征?如在1月份一次性已開一年的120萬怎么申報才免征?
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2022-02-19
增值稅即征即退是否需要交納增值稅
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2020-07-07
【例3-34】某公司為增值稅一般納稅人,初次購買數(shù)臺增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備作為固定資產(chǎn)核算,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為38000元,增值稅稅額為4940元,價款和稅款以銀行存款支付。該公司應(yīng)編制如下會計分錄: (1)取得設(shè)備,支付價款和稅款時: 借:固定資產(chǎn) 42940 貸:銀行存款 42940 (2)按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)42940 貸:管理費用 42940 這個例題取得設(shè)備時為啥記錄固定資產(chǎn)?抵減增值稅時價款和稅款都沖減管理費,還要進(jìn)行折舊嗎?在現(xiàn)實賬務(wù)處理時直接沖減管理費用對嗎?
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2019-12-05
個體戶改成了查賬征收后,是按小規(guī)模一樣計算增值稅嗎?比如我這個月20號改成了查賬征收的,開出去的專票有37萬,我不會要繳37萬/1.01*0.01=3663.36元的增值稅吧?
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2022-01-28
老師,我們有個五月一號之前的老項目,現(xiàn)在實行簡易征收3個點的征收率,我已經(jīng)在項目所在地國稅局預(yù)繳了3個點的增值稅,而且已經(jīng)扣款成功,但我現(xiàn)在因為對方提供的開票信息不全,還沒打票,請問我最晚可以什么時侯開票呢,有什么規(guī)定說已經(jīng)扣款成功的發(fā)票一定要在什么時侯之前要打出來嗎
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2016-05-25
老師,簡易計稅方法計算增值稅的話,應(yīng)納稅額=不含稅銷售額*征收率,這樣對嗎,是用不含稅銷售額來計算吧
1/1073
2016-04-25
老師,請問按照簡易辦法征收的租賃業(yè)務(wù)(發(fā)票金額:125714.28,稅額:6285.72,含稅金額13200元),計提(結(jié)轉(zhuǎn))增值稅分錄如何做呢?
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2016-12-07
個體戶不是核定征收,如果一個月開15萬的發(fā)票,要交增值稅嗎?還有法人應(yīng)交的個人所得稅應(yīng)該是多少呢?
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2021-09-10
老是你好,我司是銷售汽車4S店,在銷售汽車時收取客戶的信貸手續(xù)費根據(jù)財稅[2003]16號文,第一條、第(五)隨汽車銷售提供的汽車按揭服務(wù)和代辦服務(wù)業(yè)務(wù)征收增值稅,單獨提供按揭、代辦服務(wù)業(yè)務(wù),并不銷售汽車的,應(yīng)征收營業(yè)稅。我司在15年1-4月已經(jīng)按照上述文件把信貸手續(xù)費收入按17%交納增值稅了,那么在5月份營改增開始這個隨車銷售產(chǎn)生的信貸手續(xù)費收入也是按17%繳納嗎?還是可以按營改增后6%去繳納?
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2016-12-09
4、根據(jù)稅收征收管理法律制度的規(guī)定,納稅人申請稅務(wù)行政復(fù)議的法定期限是( )。 A. 在稅務(wù)機關(guān)作出具體行政行為之日起60日內(nèi) B. 在稅務(wù)機關(guān)作出具體行政行為之日起3個月內(nèi) C. 在知道稅務(wù)機關(guān)作出具體行政行為之日起3個月內(nèi) D. 在知道稅務(wù)機關(guān)作出具體行政行為之日起60日內(nèi) 老師你好,行政復(fù)議是什么意思呢
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2020-08-27
股東分紅按規(guī)定需繳納20%個人所得稅,合理避稅方法: 1.自然人股東換成公司股東(個人獨資核定征收稅率大概在5%),依據(jù)《企業(yè)所得稅法》第二十六條規(guī)定,企業(yè)的下列收入為免稅收入:(二)符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益。 2.按借款支出:公司法人、股東打錢到公戶算借款,后續(xù)支出算還款。年底前將借款還上后續(xù)再借出;若年底無法歸還按低于銀行利率計算利息。 3.將股東車子以低于買價的金額賣給公司,依據(jù)個人銷售二手設(shè)備沒有增值稅,如果價格不高于原價,也沒有個人所得稅。 4.股東按照分紅金額提供費用發(fā)票,按報銷費用把錢支出 這樣是否正確?若不正確應(yīng)如何修改?
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2021-08-28