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小規(guī)模納稅人月銷售額不超過(guò)10萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是月轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入還是季末轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
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2020-03-24
取得收入記了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那么加油員的工資是作銷售費(fèi)用,還是作主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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2018-09-05
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,如果我公司第一季度到第三季度每個(gè)季度銷售收入都沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),第四季度銷售收入是120萬(wàn),那我是按第四季度的收入繳納增值稅還是按全年的收入繳納增值稅?
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2020-03-10
老師,我們公司是專營(yíng)軟件服務(wù)的,現(xiàn)在有一筆業(yè)務(wù),銷售軟件服務(wù)的時(shí)候需要配讀卡器一起銷售,賣(mài)出去時(shí)讀卡器收入包括在軟件服務(wù)中,那讀卡器的收入是直接算主營(yíng)業(yè)收入還是營(yíng)業(yè)外收入
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2015-05-07
#提問(wèn)#小規(guī)模企業(yè)銷售免稅的農(nóng)產(chǎn)品,銷售收入分錄怎么做?是 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 還是 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-小規(guī)模增值稅 ,在做減免分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入?
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2020-01-02
我就是剛到一個(gè)工廠是做水壺的,也有電煮鍋,現(xiàn)在手上有銷售收入,有原材料入庫(kù)發(fā)票,有費(fèi)用,我怎么算那些一個(gè)產(chǎn)品的成本,還有領(lǐng)用多少料,人工,制造費(fèi)等 是怎么推算的 是外賬的
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2020-03-14
銷售產(chǎn)品一批,計(jì)銷售收入99910元(含增值稅),開(kāi)出普通發(fā)票,其中5萬(wàn)元價(jià)款 存銀行,其余尚未收到。
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2019-06-14
出售無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入資產(chǎn)處置損益,出售固定資產(chǎn)要分情況,正常的計(jì)入資產(chǎn)處置損益,非正常的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 這句話對(duì)不對(duì)呀
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2021-12-26
公司銷售汽車的我們收到客戶款做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入好還是應(yīng)收賬款好?
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2017-06-15
實(shí)行 三包 企業(yè)在產(chǎn)品出售后發(fā)現(xiàn)的廢品,計(jì)入什么。
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2021-04-15
,出售交易性金融 資產(chǎn)確認(rèn)的投資收益是不是出售交易性金融資產(chǎn)的收入減去購(gòu)買(mǎi)時(shí)的成本?
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2018-10-24
農(nóng)產(chǎn)品銷售免稅,銷售分錄是不是直接,借應(yīng)收賬款,貸,營(yíng)業(yè)收入,不會(huì)有應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目是吧
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2021-11-12
老師,物流公司的銷售 是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是提供勞務(wù)收入? 購(gòu)入的車用油;輪胎應(yīng)該計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
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2019-12-11
如果酒店中提供商品銷售業(yè)務(wù),商品銷售收入應(yīng)交增值稅率是6%還是17%?
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2019-04-24
年總產(chǎn)值=年產(chǎn)品銷售總額嗎? 年終產(chǎn)值=一整年的銷售收入發(fā)票總和(含稅)?
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2019-06-05
老師,生產(chǎn)企業(yè)有內(nèi)銷有又外銷,算稅務(wù)率,按2種辦法算稅務(wù)率,為什么結(jié)果不一致。第一種計(jì)算方法是:(免抵額+應(yīng)納稅額)/全年銷售收入。 第二種方法是:(全年銷售收入(包含全年免抵退銷售額)*13%-進(jìn)項(xiàng)稅額+期初進(jìn)項(xiàng)留抵-期末進(jìn)項(xiàng)留抵)/全年銷售收入
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2019-11-11
公司2018年的銷售收入為20萬(wàn)元,銷售凈利率為15%,公司的利潤(rùn)分配給投資人的比率為60%,若該公司流動(dòng)資產(chǎn)以及流動(dòng)負(fù)債中 的應(yīng)付賬款和應(yīng)交稅費(fèi)均隨銷售收入的增加而增加,如果2019年的預(yù)計(jì)銷售收入為35萬(wàn)元,其他條件保持不變。
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2022-05-06
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅務(wù),7月份的銷售收入是34680元,成本票金額是29700元,8月份的銷售收入是8800元,成本票金額是9900元,9月份的銷售收入是46000元,成本票金額是8910元,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄如何處理呢?
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2016-11-20
我們企業(yè)收到銷售方贈(zèng)送的貨物,且銷售方只對(duì)正常銷售的那部分貨物開(kāi)具了發(fā)票,對(duì)這部分贈(zèng)送的貨物也沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,我們企業(yè)是不是把這部分贈(zèng)品的金額做為營(yíng)業(yè)外收入入賬?這算不算虛增收入?
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2022-01-10
2)銷售乙產(chǎn)品5000件,單位售價(jià)為200元(不含稅價(jià)),單位銷售成本為150元。該產(chǎn)品需繳納消費(fèi)稅,貨款尚未收到。 (3)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利的所有權(quán),其轉(zhuǎn)讓收入為15000元,無(wú)形資產(chǎn)的賬面攤余價(jià)值為300元。轉(zhuǎn)讓收入已存入銀行。
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2019-11-15