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甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為 13%,按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,金額為40000元,由于是成 批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求: (①編制確認(rèn)銷售收入和收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;
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2022-03-19
企業(yè)存在銀行抵押的保證金利息收入需要交增值稅嗎
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2022-03-20
像私人開設(shè)的科學(xué)館,賣門票的那種,增值稅和企業(yè)所得稅是按照什么標(biāo)準(zhǔn)來(lái)征收的?稅務(wù)局是如何確定企業(yè)的營(yíng)收的?
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2018-06-25
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 產(chǎn)品增值率公式怎算呀。分母是采購(gòu)成本還是銷售收入
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2018-09-01
月季度不滿3萬(wàn),免交增值稅,是記入營(yíng)業(yè)外收入還是沖減管理費(fèi)用呀?
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2019-01-04
小規(guī)模納稅人代開專票增值稅是不按小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)以下免征的政策對(duì)吧?
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2020-03-18
您好,老師,在6月份開具了一筆不征稅收入發(fā)票,應(yīng)該怎樣申報(bào)增值稅呢?申報(bào)期間出現(xiàn)不相符是什么情況呢?
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2023-07-11
查賬征收怎么計(jì)算成本? 開具的是增值稅專票
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2022-04-06
我單位想把之前的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)如下操作是否正確:借:管理費(fèi)用 100 貸:銀行存款 100借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 13.79 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13.79我個(gè)人理解應(yīng)該是:1、先將之前的費(fèi)用憑證沖回:借:管理費(fèi)用 -100 貸:銀行存款 -1002、借:管理費(fèi)用 86.21 進(jìn)項(xiàng)稅 13.79 貸:銀行存款 1003、借:管理費(fèi)用 13.79 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 13.79請(qǐng)幫忙確認(rèn),哪種方法最合理,謝謝!
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2018-05-30
基金管理人代扣代繳增值稅怎么申報(bào)
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2024-07-14
我想問(wèn)一下?lián)碛嗅t(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證的整形醫(yī)院符合醫(yī)療機(jī)構(gòu)免征增值稅政策嗎?
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2019-03-13
增值稅增普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯(cuò)誤信息我,請(qǐng)聊系局端運(yùn)維![f50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2019-12-11
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅出現(xiàn):本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于++開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額448588.19的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。
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2022-01-06
請(qǐng)問(wèn)下,報(bào)增值稅的時(shí)候提示:本期填寫的試用3減1政策的本期發(fā)生額小于 1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額6930.69的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確,這個(gè)是什么意思?
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2022-04-14
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,7月外購(gòu)化工原料100噸,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200000萬(wàn)元,增值稅32000萬(wàn)元,途中因管理不善而丟失,實(shí)際驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)發(fā)生短缺20噸。要求計(jì)算該企業(yè)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2019-03-16
個(gè)人到稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的個(gè)人承包經(jīng)營(yíng)性所得是否享受3萬(wàn)以下免征增值稅的政策
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2018-12-02
下列屬于制造費(fèi)用項(xiàng)目的有( )。 A生產(chǎn)單位管理人員薪酬 B生產(chǎn)單位全體人員薪酬 C生產(chǎn)單位的固定資產(chǎn)折舊費(fèi) D企業(yè)行政管理部門的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)
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2020-04-21
請(qǐng)教下 公司企業(yè),不是個(gè)體戶,是不是沒有核對(duì)征收的說(shuō)法?
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2024-12-02
金稅盤入賬是不是這樣:購(gòu)入時(shí):借:管理費(fèi)用580 貸:銀行存款580 抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款580,貸:管理費(fèi)用 ,但是在做收入賬時(shí)每筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同時(shí)都計(jì)提了貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,在次月申報(bào)交納上月的增值稅額時(shí),實(shí)際繳納的增值稅額要減掉580,然后預(yù)提的增值稅額和實(shí)際繳納的增值稅額相差的580元就不知道怎么入賬了。
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2019-03-06
老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:營(yíng)改增小規(guī)模企業(yè) 買稅控器的 發(fā)票能抵減稅款,這個(gè)分錄怎么做?購(gòu)買時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
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2016-06-17