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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%。2016年11月1日,對外銷售M商品20 000件,每件不含增值稅銷售價格為15元,給予10%的商業(yè)折扣,符合收入確認條件。下列各項中,該企業(yè)銷售商品會計處理 主營業(yè)務收入處于10000。10000是哪里來的
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2019-11-17
老師您好,我們是商業(yè)企業(yè),營業(yè)范圍沒有生產(chǎn),屬于軟件信息技術企業(yè),我購進電子元器件是應該做原材料還是庫存商品入庫,元器件開發(fā)板寫入自己編的程序,再經(jīng)過組裝就可以形成模塊裝置出售,我中間組裝這個過程怎么做會計處理?
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2019-09-22
"某客戶2019年10月10日購買甲企業(yè)產(chǎn)品100件,每件售價為200元,適用的增值稅稅率為13%。雙方約定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30,甲企業(yè)于10月29日收到該筆款項時,應給予客戶的現(xiàn)金折扣為()元。(假定計算現(xiàn)金折扣時考慮增值稅) A 0 B 226 C 200 D 452"
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2023-03-17
甲企業(yè)2019年4月1日,向公公司賒銷商品100件,每件 原價1000元,由于是批量銷售,甲企業(yè)同意給A公司20%的商 業(yè)折扣,增值稅率為13%,現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30(不考慮增值稅);A公司4月9日支付了全部款項。要求:做出確認收入和收款的相關會計處理。
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2022-03-03
甲企業(yè)2019年3月1日,向公司賒銷商品100件,每件原價1000元,由于批量銷售,甲企業(yè)給A公司20%的商業(yè)折扣,增值稅率為16%,現(xiàn)金折扣條件為2/10.1/20.N/30(考慮增值稅),乙公司于3月9日支付了全部款項,作出確認收入和收款的相關會計處理。
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2020-04-12
經(jīng)方傳播有限公司是小規(guī)模企業(yè),主要是收會務會,這樣的公司是開出去發(fā)票和銀行回單做收入附件,還要其它什么做附件嗎?
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2021-12-14
企業(yè)執(zhí)行的會計政策、稅種、稅率、享受的各種優(yōu)惠政策及相關文件,老師請問在哪兒可以查詢到享受的各種優(yōu)惠政策及相關文件
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2023-05-12
老師,請問有關于文件的格式和字體規(guī)定的文件嗎,請發(fā)我個,目前在國企上班,經(jīng)常要打報告請示之類的,同事大概說了下,但不全
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2024-08-27
假設A公司只生產(chǎn)銷售一種產(chǎn)品。有關資料如下: (1) 2018年產(chǎn)量為8000件, 銷售量為7000件, 年初無存貨,年末存貨量為1000件。 (2)已知銷售單價為100元/件。 (3) 直接材料為30元/件,直接人工為20元/件, 變動制造費用為10元件,固定制造費用為80000元,變動銷售費用為2元件,固定銷售費用為4000元/件,固定管理費用為2000元年。分別用變動成本法計算企業(yè)的產(chǎn)品成本、期間成本、銷貨成本、期末存貨成本及營業(yè)利潤。 用兩種成本法計算企業(yè)的產(chǎn)品成本,期間成本,銷貨成本,期末存貨成本及營業(yè)利潤。 學堂用戶8fdgx8 于 2022-03-23 15:03 發(fā)布
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2022-04-02
商品流通企業(yè)零售企業(yè)做分錄: 超市接供貨方通知,上月服裝柜組購進并已驗收付款的一批童裝80件,因供貨方計價錯誤,每件多收5元,共計多收價稅款464元,現(xiàn)供貨方已通過銀行轉賬方式退來價稅款并提供了紅字增值稅專用發(fā)票。經(jīng)查,該批童裝購進時不含稅價為50元/件,上月已出售20件,含稅零售價為100元/件。這道題分錄怎么做呢
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2020-06-20
老師,這個第四條里面最后一句話的收入,是企業(yè)所得稅上的收入,還是增值稅上的,軟件里怎么寫
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2019-12-22
#提問#老師 生產(chǎn)型企業(yè)材料加產(chǎn)品大概30多種 需要核算成本和做賬 財務軟件怎么選擇
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2019-09-19
請教下各位老師,我們公司是做設備的,然后幫別人設計軟件。如果軟件設計費單獨開票的話,在年終核算企業(yè)所得稅時是否要單獨核算?麻煩幫忙解答,謝謝!
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2019-11-27
老師您好,請問軟件企業(yè)即征即退的增值稅,稅務局規(guī)定最高稅負不能到17%,也就是說每個月必須有點進項稅,如果我低于17%的有下限嗎?就是11%或者是10%可以嗎?年底了進項的票有點多了
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2016-12-15
老師在會計軟件中季報的利潤表中企業(yè)所得稅沒有自動計算,可不可以自己手動填寫?
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2019-11-13
請問老師,我們是軟件企業(yè),今年的利潤是負數(shù),還做研發(fā)費用加計扣除嗎
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2019-05-22
公司8月份的時候被稅局查,然后對4月、5月、6月的增值稅做了更正申報,同時企業(yè)所得稅(按季申報)也更正申報了,因為這幾個月份的不開票收入都沒有入賬。更正申報后并沒有對做賬軟件里面的數(shù)據(jù)同步修改,因為是在電子稅務局上更正申報的?,F(xiàn)在9月了,用軟件做8月的賬。 請問以上這種情況,是必須用軟件把7、6、5、4每個月都反結賬呢,還是現(xiàn)在做8月的賬時,就在8月里把更正申報的數(shù)據(jù)做進去? 問題:一個月一個月反結賬修改數(shù)據(jù),還是可以統(tǒng)一在8月修改數(shù)據(jù)?
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2022-09-25
老師,我們是采購零部件組裝成品的生產(chǎn)型出口企業(yè),一年可能有5,6次會直接采購成品,并且直接從采購地發(fā)貨出口,只是報關還是我們自己報,這樣的話,供應商開發(fā)票是開成品發(fā)票給我們好一點還是散件發(fā)票好一點呀
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2020-07-01
我們是軟件企業(yè)一般是人員工資 員工福利費然后社保這些匯算清繳需要調(diào)整減嗎
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2018-05-22
公司從事軟件研發(fā),但現(xiàn)在還沒有申請高新企業(yè),請問這前期產(chǎn)生的相關研發(fā)費用以處理?
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2019-09-20