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進(jìn)口一批汽車(chē)零配件要繳消費(fèi)稅嗎?
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2020-04-19
老師,請(qǐng)問(wèn)一下怎么取消全年的結(jié)賬
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2019-06-17
客戶交5000贈(zèng)1000,后消費(fèi)1000怎么做賬呢
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2018-01-02
老師,境外消費(fèi)的小票是否可以入賬
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2019-06-28
這種情況取消審核進(jìn)不去是為什么?
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2017-07-27
消防單位開(kāi)的處罰收據(jù)稅務(wù)局認(rèn)嗎
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2017-09-12
想問(wèn)下這個(gè)怎么取消恢復(fù)成正常呀
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2023-01-16
其他消耗記什么科目 人工費(fèi)記什么
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2022-01-03
會(huì)計(jì)有哪些常見(jiàn)的分錄啊 消防會(huì)計(jì)
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2023-02-23
物業(yè)公司的消防用水計(jì)入什么費(fèi)用
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2020-05-22
股東投資消耗品,比如衣服,怎么做賬
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2022-01-04
,達(dá)英公司為一股納稅人企業(yè),適用增值稅稅率13%,公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)公司委托銀行將40 000元匯往外地采購(gòu)專(zhuān)戶。 (2)以外地采購(gòu)專(zhuān)戶存款購(gòu)買(mǎi)材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款為30 000元,增值稅額為3900元。材料已驗(yàn)收入庫(kù), (3〕購(gòu)入一棟寫(xiě)字樓作為辦公使用,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明該寫(xiě)字樓價(jià)款為20 000 000元,增值稅額為2 600 000元 款項(xiàng) 用銀行存款支付。 (4)從得力文具公司(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入辦公用品,收到增值稅普通發(fā)票注明總價(jià)30000元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 (5)向銀行提交銀行本票申請(qǐng)書(shū),將10000元銀行存款轉(zhuǎn)做銀行本票存款。 要求:根據(jù)上述資料,編制(1)-(5〕經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
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2022-09-18
企業(yè)生產(chǎn)AB兩種產(chǎn)品,A產(chǎn)品直接消耗材料費(fèi)用489000元,B產(chǎn)品直接消耗材料費(fèi)用376000元,AB兩種產(chǎn)品共同消耗材料412000,A產(chǎn)品定額費(fèi)用24000,B產(chǎn)品定額費(fèi)用160000元,按定額費(fèi)用比例分?jǐn)偣餐牟糠?。企業(yè)有兩個(gè)輔助生產(chǎn)車(chē)間,分別為機(jī)器修理車(chē)間和運(yùn)輸車(chē)間,本月消耗用8000元,銷(xiāo)售部門(mén)4000元,要求:在月末分配材料費(fèi)用并編制會(huì)計(jì)分錄
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2022-03-13
你好,比如說(shuō)我委托別人幫我加工白酒,完成后,受托方按照組成計(jì)稅價(jià)和對(duì)我進(jìn)行消費(fèi)稅的代收代繳,組成計(jì)稅價(jià)格為100元,但是我收回后以110元賣(mài)出。按照規(guī)定我應(yīng)該在銷(xiāo)售環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅,并可以扣除已經(jīng)代收代繳的消費(fèi)稅,但是這個(gè)應(yīng)稅消費(fèi)品是白酒。,白酒外購(gòu)和委托加工收環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅是不能抵扣的啊
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2019-11-26
老師好!請(qǐng)問(wèn)據(jù)說(shuō)2022年全年一次性獎(jiǎng)金要并入綜合所得計(jì)算納稅,那么是否意味著不用刻意做全年一次性獎(jiǎng)金了,反正與工資薪金交的稅率都一樣?不知我理解的對(duì)不對(duì)?
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2021-06-03
老師:我注銷(xiāo)稅務(wù)登記證 要在稅務(wù)上辦什么手續(xù)?我是個(gè)體 工商戶 沒(méi)有建帳 做完一項(xiàng)工程后去稅務(wù)局開(kāi)具發(fā)票 稅務(wù)就扣稅 現(xiàn)在去注銷(xiāo)稅務(wù)登記證還需交納稅款嗎?
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2019-06-06
老額,我想問(wèn)下,我有個(gè)分公司,現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候?yàn)樯段也荒苓x小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問(wèn)我們和總公司是啥子關(guān)系,我怎么寫(xiě)證明啊
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2019-07-11
老師好!請(qǐng)教.上年的企業(yè)所得稅沒(méi)交,在今年交的,帳務(wù)這樣處理:借:以前年度損益調(diào)整3057 貸:應(yīng)交稅金3057 借:應(yīng)交稅金3057 貸.銀行存款3057借:利潤(rùn)分配3057 貸:以前度損調(diào)整 3057 對(duì)嗎?
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2020-04-09
17. 甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的半成品,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。甲公司發(fā)出原材料實(shí)際成本210萬(wàn)元,支付加工費(fèi)6萬(wàn)元、增值稅0.96萬(wàn)元、消費(fèi)稅24萬(wàn)元。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi),甲公司收回該半成品的入賬價(jià)值為( )萬(wàn)元。 A.216 B.216.96 C.240 D.240.96 怎么理解?
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2019-10-14
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品「非金銀首飾」,委托加工材料的價(jià)款為30000元,加工費(fèi)為8000元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1040元,受托方代收代繳消費(fèi)稅為800元,材料收回后繼續(xù)用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,該材料收回時(shí)的成本為多少元
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2021-01-23