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老師報(bào)去年12月登賬時(shí)漏登了一筆2萬的費(fèi)用導(dǎo)致第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤,現(xiàn)在所得稅年報(bào)時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表按正確的報(bào)這樣兩個(gè)表就對(duì)不上了,有影響嗎?
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2020-03-26
沖減18年度的費(fèi)用,那匯算清繳時(shí)的報(bào)表是按2018.12月的還是調(diào)整后的呢?因?yàn)樯婕暗窖a(bǔ)交所得稅
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2019-04-09
公司13年注冊(cè)的,結(jié)果專管員手誤把公司注銷了,就2016年10月重新登記國(guó)稅,電腦上面顯示的企業(yè)所得稅有效期起是10月1號(hào)開始,專管員要從12.21開始建帳。12.21建帳的費(fèi)用全部計(jì)入開辦費(fèi)嗎
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2017-06-02
老師,請(qǐng)問為什么自行研發(fā)無形資產(chǎn)的待攤費(fèi)用形成的是暫時(shí)性差異而不是永久性差異呢,然后為什么暫時(shí)性差異又不確認(rèn)遞延所得稅?
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2019-07-23
上個(gè)月的普票費(fèi)用能在這個(gè)月企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?老師
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2022-01-15
小規(guī)模公司,收到網(wǎng)站設(shè)計(jì)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是備注寫著:購(gòu)買方應(yīng)在15日前代扣代繳銷售方個(gè)人所得稅,未按規(guī)定扣繳的,該發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證,這是啥意思,不能充當(dāng)費(fèi)用發(fā)票嗎
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2023-01-14
個(gè)體戶收入為0,費(fèi)用有管理費(fèi)用1萬多,請(qǐng)問季度申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得時(shí),需要把這筆費(fèi)用填在經(jīng)營(yíng)所得里的成本費(fèi)用那一欄嗎?
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2024-01-05
16-17年有些項(xiàng)目按計(jì)量款的千分之二附征了企業(yè)所得稅,因公司以前年度虧損不需要交企業(yè)所得稅,未用當(dāng)期所得稅費(fèi)用,18年國(guó)地稅合并對(duì)原先項(xiàng)目所在地稅局附征的千分之二所得稅進(jìn)行退稅,這個(gè)要怎么處理?
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2019-02-24
老師,請(qǐng)教一下,5月份,我做,借 所得稅費(fèi)用 待 應(yīng)稅所得稅,。這個(gè)做錯(cuò)了,所得稅是去年匯算清繳的所得稅,5月份結(jié)帳了,我現(xiàn)在在7月份,做,借,以前年度損益 代所得稅費(fèi)用 借,利潤(rùn)分配,代以前年度, 這樣可以嗎。因?yàn)?月份已結(jié)帳了,去年的所得稅影響5月份的利潤(rùn)了,我在7月份把去年所得稅,放到,借利潤(rùn)分配 這樣可以嗎,
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2023-03-02
關(guān)于無形資產(chǎn) 的企業(yè)所得稅 老師我理解的是計(jì)入費(fèi)用的加計(jì)扣除75% 然后用(利潤(rùn)-費(fèi)用加計(jì)75%)*25%=所得稅,計(jì)入成本的加計(jì)扣除175%, 那么無形資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值*175% 這個(gè)目的是干嘛 入了成本了 成本*175%形成的計(jì)稅基礎(chǔ)跟企業(yè)所得稅什么關(guān)系 企業(yè)所得稅不(利潤(rùn)-費(fèi)用加計(jì)75%)*25%=所得稅嘛 根本175%什么關(guān)系
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2020-06-10
20年忘記計(jì)提所得稅,但是即使計(jì)提了所得稅也不影響利潤(rùn)總額,到了申報(bào)年報(bào)時(shí)候不用調(diào)整忘記計(jì)提的所得稅吧?只需要在1月入以前年度損益調(diào)整-所得稅
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2021-04-11
老師 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)產(chǎn)生的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅怎么做賬 這樣做么 計(jì)提: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 上交 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
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2022-02-16
A公司2015年度利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為5000萬元,該公司適用的所得稅稅率為25%,遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額。與所得稅核算有關(guān)的情況如下。
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2020-06-17
第一個(gè)問題是:總機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)匯總報(bào)表后,在2018年匯算清繳時(shí)繳納17年企業(yè)所得稅,賬務(wù)處理是 借:所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅 貸:應(yīng)交所得稅 賬務(wù)處理方式對(duì)不對(duì)?
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2019-04-25
關(guān)于企業(yè)所得稅如何做分錄呢?6月算出所得稅 七月季報(bào)交所得稅 那交稅的那個(gè)分錄是6月做還是7月做?如果用快帳軟件 自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)不會(huì)自動(dòng)算企業(yè)所得稅?
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2018-07-13
符合居民企業(yè)之間紅利所得可以免征所得稅對(duì)挖。填寫季度預(yù)交所得稅時(shí)是不是填在所得稅附表1第6行,先不用申報(bào)備案,等匯算清繳時(shí)再備案是不是這樣/
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2018-01-12
工程預(yù)繳工資薪金個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄如果繳納的個(gè)人所得稅屬于單位性質(zhì)的,會(huì)計(jì)分錄:(1)根據(jù)繳稅單入賬借:應(yīng)交稅金--個(gè)人所得稅貸:庫(kù)存現(xiàn)金等(2)月末,根據(jù)繳納的個(gè)稅做提取借:所得稅費(fèi)用--個(gè)人所得稅貸:應(yīng)交稅金--個(gè)人所得稅(3)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:本年利潤(rùn)貸:所得稅費(fèi)用--個(gè)人所得稅為什么是這樣做呀預(yù)交的個(gè)稅?不是放在管理費(fèi)用里面嗎這樣做的原理是什么
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2018-11-26
老師:律師事務(wù)所的經(jīng)營(yíng)所得稅,有哪些可以扣減的項(xiàng)目?成本、費(fèi)用、工資福利等可以沖減經(jīng)營(yíng)所得嗎?
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2021-12-21
借:銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬(含個(gè)人所得稅) 老師,請(qǐng)問這個(gè)分錄是否可以理解為個(gè)人所得稅也是進(jìn)了費(fèi)用?
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2016-09-17
老師您好,實(shí)操中遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債用得到嗎
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2023-03-24