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暫估的材料調(diào)增了需要做賬務(wù)處理不,增了這部份就交了稅了,還是賬上賬上掛起呀 紅沖暫估調(diào)增那部份嗎?還是有票再紅沖 那這種調(diào)增的怎樣做賬務(wù)處理呢 已經(jīng)交了稅的還掛在賬上嗎 那調(diào)增的部份已經(jīng)交了稅的呀 那如果后續(xù)不來發(fā)票呢? 實際上收到貨物了
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2022-05-18
土地轉(zhuǎn)讓金記入無形資產(chǎn),需要當月攤銷嗎,按多少年攤銷,怎么做分錄呢?領(lǐng)導(dǎo)交過來是對方2月份發(fā)給原材料,出庫單是他們的,2月份,材料已經(jīng)入庫了,現(xiàn)在7月份還可以入賬嗎。錢已付,就是沒有發(fā)票,但是他們可以給開。土地使用稅,是當月計提,下月交嗎,還是當月交呢
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2017-07-15
老師,您好!請問下,建筑工程服務(wù)公司,增值稅和附加稅已經(jīng)在項目地預(yù)繳完成。在申報當期增值稅未交為0,但是申報附加稅時會自動帶出計稅依據(jù)的增值稅,這種情況怎樣申報呢? 是否將預(yù)繳的附加稅填在已交稅額里呢?如果這樣就會出現(xiàn)未交附加稅是負數(shù)。
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2019-12-01
老師 我們租賃的廠房,一年交一次錢,今年已經(jīng)應(yīng)該交錢了,但是因為我們資金緊張,所以和房東說緩緩再交,至于緩多久還沒定,所以房東也沒有給我開發(fā)票,現(xiàn)在去年的攤銷已經(jīng)完事了,我應(yīng)該做今年的攤銷了,可是我既沒有付款也沒有收到發(fā)票,我怎么做賬務(wù)處理?
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2018-03-10
公司員工自己收到其他公司的5萬元的技術(shù)服務(wù)費,她去代開了發(fā)票給其他公司,個稅已經(jīng)代繳了,請問她當月工資7500,怎么交個稅?直接用7500-5000=2500,按照3%交個稅75元。還是根據(jù)(50000+7500)-5000=52500,按照30%的稅率,52500*30%-4410-679.6(代開已交個稅)=10660.4.不知道是不是應(yīng)該這樣理解。
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2019-02-15
11月工資已經(jīng)做好20000元,扣除20000元工資盈利11萬元,現(xiàn)在只交接11萬盈利給我,沒交接未付20000元工資給我,我現(xiàn)在發(fā)工資如何沖賬呢?
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2017-12-11
小規(guī)模之前發(fā)票已經(jīng)交了稅,后來變更一般納稅人申報有產(chǎn)生了銷項導(dǎo)致交了2次稅,做賬計入營業(yè)外支出了,匯算清繳要調(diào)增嗎
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2017-05-19
年初收到政府補助專項 資金16萬(研發(fā)費用),目前賬上有15萬多的利潤,交所得稅時是不是就不用交了 16萬已分期計入營業(yè)外收入
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2017-01-07
您好!如果今年公司總營收100萬元但公司還沒有向稅務(wù)局申報交稅之前就已經(jīng)無償無利息借給股東了,那么公司和股東需要交稅嗎?
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2023-03-08
1月時計提1000的文化事業(yè)建設(shè)費,1月已交稅款,之后更正申報,改交50,并申請稅務(wù)局退回950,3月初收到退回的950, 請問怎么做分錄!謝謝
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2022-03-31
老師,我想問一下, 做了進項轉(zhuǎn)出,進項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)到未交增值稅了,那又轉(zhuǎn)入了進項稅額專出,那應(yīng)交稅金-進項稅額有余額了就,是嘛
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2016-11-04
2022年 做一筆:借:應(yīng)交稅費-已交稅金 -0.03 借:營業(yè)外支出-稅金 0.03 2023年想把這筆沖掉。用不用走以前年度損益調(diào)整? 還是直接沖,怎么做分錄
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2024-01-03
這個月要交企業(yè)所得稅,還有付出去的貨款沒收回發(fā)票,不能進成本,但收到的錢發(fā)票已經(jīng)開出了,那企業(yè)所得稅要多交了,這個怎么解?
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2017-07-06
老師 如果保安人員發(fā)工資走公賬發(fā)放,不交社保,申報個稅,這個賬務(wù)怎么處理?由于保安人員年齡有60歲,已經(jīng)退休了,不用再交社保
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2023-03-15
個體戶核定的9萬不交稅,9萬以上全額交稅,上個季度超九萬了,我可以不繳納,報零有啥影響,核定征收的我看系統(tǒng)已經(jīng)自動報了
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2019-04-17
對于固定資產(chǎn)處置的會計處理,比如將已使用過的小轎車買了51500元,按簡易計稅 只需交1000元的增值稅就可以了嗎,還需要交其稅嗎
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2018-09-21
老師,我們單位的一個殘疾人員工社保十五年未交滿,已經(jīng)達到退休年紀,如果繼續(xù)做下去交社保,會不會影響殘疾人即征即退政策
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2021-03-09
七月多交600增值稅,八月增值稅正常申報完,九月已把七月增值稅更正中申報,多交的600的稅怎樣填表,才能顯示出來,抵九月增值稅。
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2020-10-11
收到一張專用發(fā)票……車輛維修費……已用現(xiàn)金付款,那會計分錄為借:管理費用維修費 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅進項稅額 貸現(xiàn)金 這樣分錄對么
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2017-06-05
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中有兩張專票還未勾選 ,但是我的賬在2024年12月份已經(jīng)做了,借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進項稅額,現(xiàn)在怎么補救
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2025-03-04