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在增值稅納稅申報(bào)表中,本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表需要填寫嗎?
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2017-04-12
etax3中“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)”是怎么填寫的?
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2020-05-22
增值稅一般納稅人,5月份把收購(gòu)發(fā)票錯(cuò)開成免稅普票了,6月沖紅上學(xué)錯(cuò)開免稅普票,本月申報(bào)增值稅報(bào)表提示要填列附表增值稅免稅明細(xì)表,但企業(yè)實(shí)際不享受增值稅免稅優(yōu)惠,為了對(duì)應(yīng)主表,該附表應(yīng)如何填列?急!糾結(jié)??!
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2019-07-08
下午好,紅沖以前月份的發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅要填增值稅的哪個(gè)附表嗎?一般納稅人。
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2018-10-08
轉(zhuǎn)出未交增值稅月末借方余額480元,納稅申報(bào)表應(yīng)交增值稅28元,差額應(yīng)該怎么調(diào)整?
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2022-04-08
增值稅申報(bào)表中應(yīng)交增值稅,因?yàn)樗纳嵛迦朐斐珊臀屹~面上的兩分錢差異怎么處理?
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2018-05-10
小規(guī)模納稅人在國(guó)稅局代開專票1萬元,國(guó)稅局代收了增值稅和城建稅,增值稅納稅申報(bào)表中的銷售是未達(dá)起征點(diǎn),申報(bào)表中的收入填哪幾欄
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2019-01-14
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目沒有余額,但是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有貸方余額0.01怎么辦?之前申報(bào)表比賬上少交0.01,就按申報(bào)表里顯示的交了
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2024-05-20
新成立的公司一般納稅人還沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,上個(gè)月才購(gòu)買稅盤,報(bào)稅也是零申報(bào),那么報(bào)稅時(shí)需要在增值稅納稅申報(bào)表附表四(稅額抵減情況表)中增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)那一欄的本期發(fā)生額中填寫我們購(gòu)買稅控盤和稅控維護(hù)費(fèi)的金額嗎?另外在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表也需要填我們上月買稅控的金額嗎?
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2019-08-06
老師你那有增值稅一般納稅人申報(bào)表嗎? 我是想要個(gè)EXCEL,自己手工填寫,之后拿去大廳申報(bào), 增值稅表一不讓填負(fù)數(shù),沒辦法,只能自己手工做的拿去大廳申報(bào)了
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2022-09-01
老師,9月份交了稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)280。我現(xiàn)在報(bào)增值稅,增值稅減免申報(bào)表是這樣填表嗎?這個(gè)季度沒有開票,主表都是零。
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2019-10-10
老師,9月份交了稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)280。我現(xiàn)在報(bào)增值稅,增值稅減免申報(bào)表是這樣填表嗎?這個(gè)季度沒有開票,主表都是零。
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2019-10-10
請(qǐng)問建筑公司簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,由勞務(wù)分包預(yù)交的增值稅能不能在建筑公司增值稅申報(bào)表附表四中扣除?
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2019-05-06
在申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候一表集成的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)里少了兩筆少了一月三日認(rèn)證的兩筆增值認(rèn)證票為什么呀
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2019-01-05
請(qǐng)問老師,房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售收入預(yù)繳增值稅后,在增值稅申報(bào)表(四)中填寫抵扣預(yù)繳稅款后,這個(gè)金額是不是自動(dòng)就反映到主表當(dāng)中去了,還是說需要手動(dòng)填寫?增值稅申報(bào)主表第28行①分次預(yù)繳稅額
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2018-11-03
我是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)增值稅,這個(gè)季度紅沖了一張上個(gè)季度開的專票,這個(gè)季度的增值稅申報(bào)表我應(yīng)該怎么填?填第幾欄?
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2021-04-05
你好,請(qǐng)問一下:作廢當(dāng)期增值稅納稅申報(bào)以后,是否可以返回重新勾選發(fā)票認(rèn)證? 前提是勾選平臺(tái)已經(jīng)勾選成功確認(rèn)簽名了。后來申報(bào)成功以后發(fā)現(xiàn)有兩張發(fā)票未抵扣。然后我作廢了增值稅申報(bào)表,返回勾選平臺(tái)后顯示已經(jīng)跳到下一期勾 選所屬期去了。點(diǎn)擊上期勾選提示我上月已經(jīng)申報(bào)或者勾選簽名
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2020-03-15
因?yàn)槿ツ暌粋€(gè)視同銷售沒有做收入但是正常開具了發(fā)票繳納了增值稅,造成增值稅申報(bào)表上的銷售額與財(cái)務(wù)報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入不符合,現(xiàn)在年報(bào)已經(jīng)申報(bào)了,該怎么處理?所得稅申報(bào)按照那個(gè)來申報(bào)??
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2017-04-13
物業(yè)公司,這個(gè)月首次領(lǐng)取面額5元定額停車發(fā)票100張,本月用去50張,我次月納稅申報(bào)增值稅,應(yīng)該填寫申報(bào)表時(shí)填寫在哪張表,哪個(gè)地方,金額怎么計(jì)算
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2018-07-26
老師,國(guó)稅申報(bào)增值稅時(shí),由于四舍五入的問題,企業(yè)賬面上的增值稅與申報(bào)表的數(shù)字查了幾分錢。導(dǎo)致了一種情況,比如說:企業(yè)賬面留抵稅額100元,申報(bào)表留抵稅額100.03元,那下月記稅時(shí)怎么做呢?
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2015-11-06