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增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)納稅額合計(jì)要不要把即征即退項(xiàng)目的本年累計(jì)算上去
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2024-02-01
老師您好,請(qǐng)問會(huì)計(jì)學(xué)堂的房地產(chǎn)的納稅申報(bào)演習(xí)里面怎么土地增值稅納稅申報(bào)表在哪里?
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2020-04-03
請(qǐng)問個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,增值稅申報(bào)表怎么填 我的系統(tǒng)沒有其他收益這個(gè)科目怎么辦
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2022-04-12
l老師,自制產(chǎn)品用作研發(fā)用,是要視同銷售,那賬務(wù)中的銷項(xiàng)稅要怎么體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表中呢?
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2021-07-07
季度銷售額<30萬一下,這個(gè)增值稅表里面減免稅表里怎么填,選擇哪個(gè)呢 老師,我第一個(gè)季度收入28萬多,其中開普票3萬,我要怎么填增值稅那個(gè)申報(bào)表呢 如果普票?無票收入超過了30,增值稅申報(bào)表怎么填呢 是不是只用填第三欄就可以了
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2023-04-17
你好,公司3月收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1600,那么1600/1.06=1509.43,請(qǐng)問這個(gè)1509.43填在增值稅申報(bào)表的哪一欄
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2022-04-18
申報(bào)增值稅主表填寫的地方方框都是灰色,輸入不了數(shù)字怎么辦
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2020-01-12
上個(gè)季度增值稅申報(bào)表上多了0.01分錢,然后稅控盤的金額是正常的,申報(bào)表上的數(shù)據(jù)是自動(dòng)出來的,我沒注意,直接申報(bào)了。請(qǐng)問這個(gè)是去改申報(bào)表,還是直接改賬?
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2021-10-14
購(gòu)買金稅盤怎么做賬務(wù)處理,在增值稅申報(bào)表中怎么填列?
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2021-04-08
王老師:您好!又要請(qǐng)教您一個(gè)問題。我公司有租賃場(chǎng)地業(yè)務(wù)。2016年賬內(nèi)有計(jì)提4萬增值稅,現(xiàn)在想把這次增值稅繳納了,我的分錄應(yīng)該怎么做呢?如果直接繳納,申報(bào)增值稅主表會(huì)不平嗎?
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2019-07-02
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的返還,增值稅申報(bào)表怎么填寫?
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2023-02-10
附表四 減免稅申報(bào)表 沒有涉及 是不是就不用填寫 也不管? 減免稅申報(bào)表主要填什么的老師
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2022-12-29
老師好,小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在申報(bào)2021年第一季度增值稅,企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)30萬,增值稅申報(bào)表怎么填,增值稅申報(bào)表主表15行到19行減免稅這塊怎么填? 減免這塊增值稅需不需要分未達(dá)起征點(diǎn)減免這部分和企業(yè)增值稅減免2%這部分? 拜托老師好好看看 謝謝謝謝
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2021-04-16
老師,我想問問2月份更正了11月-1月的增值稅申報(bào)表,更正申報(bào)后11-12月不用繳納增值稅,原來是要繳納的。然后3月份收到了之前繳納部分的稅款,請(qǐng)問我在3月份怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?
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2023-04-11
老師好,小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在申報(bào)2021年第一季度增值稅,企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)30萬,增值稅申報(bào)表怎么填,增值稅申報(bào)表主表15行到19行減免稅這塊怎么填? 減免這塊增值稅需不需要分未達(dá)起征點(diǎn)減免這部分和企業(yè)增值稅減免2%這部分? 拜托老師好好看看 謝謝謝謝
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2021-04-16
老師好,小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在申報(bào)2021年第一季度增值稅,企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)30萬,增值稅申報(bào)表怎么填,增值稅申報(bào)表主表15行到19行減免稅這塊怎么填? 減免這塊增值稅需不需要分未達(dá)起征點(diǎn)減免這部分和企業(yè)增值稅減免2%這部分? 拜托老師好好看看 謝謝謝謝
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2021-04-16
一般納稅人收到個(gè)稅手續(xù),申報(bào)增值稅該怎么填寫申報(bào)表
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2022-04-15
我想請(qǐng)問這個(gè)增值稅申報(bào)表是根據(jù)我真實(shí)的這個(gè)季度的開票量申報(bào)嗎?因?yàn)槲腋鶕?jù)實(shí)際情況填寫但是申報(bào)表與附列資料的銷售額會(huì)對(duì)不上,所以我想問一下這個(gè)是要計(jì)算過再填?
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2019-04-16
老師,你好,我們公司以前的帳與申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)表,會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣,現(xiàn)在要整理舊帳,我想問一下需要注意什么,我整了一個(gè)月的,利潤(rùn)表和增值稅申報(bào)表能對(duì)上,但資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上,這樣可以嗎?
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2016-09-04
我們是小規(guī)模納稅人,差額征稅,這個(gè)季度開了400000的票,扣除額392000,我們報(bào)稅增值稅納稅申報(bào)表和附列資料兩個(gè)都報(bào)還是只報(bào)附列資料?
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2020-07-08