国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

請問房地產(chǎn)企業(yè)中增值稅申報有增值稅一般納稅人一表集成申報、增值稅一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)申報、增值稅預(yù)繳申報分別適用于哪些情況?
1/2345
2020-07-14
現(xiàn)在就剩工會經(jīng)費沒有申報了,增值稅附加稅也申報過扣過款了,這個表里的附加稅前三行還需要填嗎?還是只填工會這一欄?
1/579
2019-01-11
老師你好 小規(guī)模企業(yè)季度銷售額不超過30萬 有開過專票 但是在開專票時增值稅和城建稅一起交了 那個附加申報表要怎么填啊 是填0還是填增值稅然后再填減免之類的
1/634
2020-01-12
我收到了房租進項稅增值稅發(fā)票,已認(rèn)證后需要填寫增值稅報表中那個表格中
1/630
2018-04-16
老師,問一下,稅控盤年費抵減增值稅在表四填了之后,在增值稅主表怎么不顯示?
1/1725
2020-05-11
應(yīng)該怎么填增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)這表,不是應(yīng)該普通發(fā)票,一個代開增值稅專用發(fā)票嗎?我怎么就看出只登錄了代開增值稅專用發(fā)票的數(shù)據(jù),還有這個小微企業(yè)免稅銷售額應(yīng)該是填哪個數(shù)據(jù)
6/692
2017-05-03
處置車輛業(yè)務(wù),增值稅報表填收入,所得稅報表是填到營業(yè)外收入嗎
1/1419
2018-08-23
老師,申報表格留存,增值稅0申報,需要把所有表格打印,還是只要主表打?。?/span>
1/806
2019-10-09
老師您好有個問題想請教您,關(guān)于進口關(guān)稅的,第一,業(yè)務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在主要想咨詢下,增值稅國稅申報,增值稅申報報表的填寫報關(guān)單給我,電子口岸在我電腦上,基本就是人家操作報關(guān)的人需要操作什么就讓我進去點下,現(xiàn)在主要想咨詢下:增值稅國稅申報,增值稅申報報表的填寫,企業(yè)退稅:進出口管理處稅是1.先認(rèn)證發(fā)票2.出口退稅系統(tǒng)填寫3.每月15號預(yù)審。
1/897
2016-11-29
我看公司的賬里 有去年結(jié)轉(zhuǎn)過來的待抵扣增值稅 但在季度申報表中一直沒有填寫。現(xiàn)在第三季度的申報表中能否抵扣呢?
1/362
2017-10-18
4月補交了增值稅,和滯納金,因5月稅率調(diào)整,那5月的申報表主表申報不過去,差額正是發(fā)票額,應(yīng)怎樣填寫一般納稅人
1/549
2018-06-12
老師,小規(guī)模增值稅申報時,報稅系統(tǒng)增值稅自動生成的應(yīng)交增值稅比做賬的多一分,然后我在報增值稅表時,交主營業(yè)務(wù)收入少填了六分,達到了應(yīng)交增值稅一致,但財務(wù)報表申報時還是按自己賬上的走,也就是會計報表里面收入比增值稅里收入多了六分,不知后面匯算清繳會不會麻煩?會匹配收入嗎
1/1353
2018-01-10
老師,我在報增值稅,是不是當(dāng)月有增值稅的次月填到主表30行,那城建稅需要填寫么
3/496
2022-05-02
五月交稅控服務(wù)費280,五月無增值稅交,六月申報五月增值稅時這280需要填嗎?填在哪里
1/425
2020-06-09
如果按照通過稅控機打印出來的增值稅發(fā)票匯總表上的稅額和金額,填報申報表時,于報表上的公式算出來的金額總是查幾毛錢該怎么填報表?
1/720
2016-12-02
企業(yè)所得稅匯算清繳什么時候開始做?從哪填表?是像申報增值稅那樣打開地方稅務(wù)網(wǎng)站嗎?我登錄了平常申報增值稅的網(wǎng)站,沒發(fā)現(xiàn)有企業(yè)所得稅匯算清繳的表呢?
1/1305
2018-03-23
小規(guī)模納稅人,這個月代開了發(fā)票當(dāng)時就交了增值稅和附加稅,在申報的時候附加稅申報表數(shù)據(jù)還是按實際繳納的增值稅填后,后面的就顯示負(fù)數(shù)了,代表稅務(wù)局要退嗎?
1/1130
2019-01-09
在免抵退申報匯總表錄入時的“退稅匯總計算”小窗口手工填寫三個數(shù)據(jù),分別為:①納稅表出口銷售累加;②納稅表不得抵扣累加;③期末留抵稅額。相應(yīng)的填寫說明如下: 1.納稅表出口銷售累加:為大于上次已申報匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅申報表免抵退銷售額累加之和; 2.納稅表不得抵扣累加:為大于上次已申報匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅納稅申報表不得抵扣稅額累加之和; 3.期末留抵稅額:為當(dāng)前申報所屬期增值稅申報表的期末留抵額。
1/2831
2020-01-08
小規(guī)模裝修公司,今年3月份剛成立的。本月第一次做增值稅申報。按照開票的金額填寫了增值稅納稅申報表,填寫的銷售額不超過9萬元,那我們是不是享受小微企業(yè)的免稅服務(wù)了呢?是不是不用交納增值稅了?
1/858
2017-07-13
老師您好,我在學(xué)習(xí)真賬實操深圳市金馬商貿(mào)有限公司報稅實操時,為什么在增值稅納稅申報時未交增值稅填報的是208807.36而不是208327.36,沒有抵減稅控系統(tǒng)和技術(shù)維護費用480元,增值稅減免申報明細(xì)表也沒填報。謝謝
1/739
2019-03-06
添加到桌面