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2019年有一筆原材料估價入庫,并按估價結(jié)轉(zhuǎn)了成本,2020年收到發(fā)票沖銷估價,應該怎么做會計分錄?跨年度沖銷與以前年度損益有關(guān)嗎?2020年補交2019年的印花稅又要怎么做帳?
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2020-05-10
單位的賬上有暫估應付這個明細,上一個會計給交接的時候讓我拿暫估沖成本,沒明白是什么意思,這個什么也無發(fā)生的情況下會有暫估應付,有了之后又應該怎么處理
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2017-03-06
"老師,請問進貨時,票沒到,我是暫估貨款的,付款時,借暫估貸銀行,那票收到時,還要做一筆,借借應付貸暫估嗎? 實際是貨到票沒到,付款后,票才到,是這樣一個流程的"
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2023-02-28
因供應商倒閉有筆暫估收不到進項票,貨款也不用支付,怎么做賬?然后那個發(fā)票未到進項稅因為之前暫估錯誤,現(xiàn)在也找不到是什么時候做的暫估,我要怎么調(diào)整呢?
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2017-05-16
16年暫時估了商品發(fā)票,17年沒回來,做了匯算清繳,調(diào)增了暫估數(shù),還是不用補稅,會計分錄怎么處理? 應付賬款-暫估數(shù)要沖平嗎 還是留在那里,還可以彌補以前年度虧損
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2017-07-27
三七種植農(nóng)民專業(yè)合作社,股東想要用自己種的三七來作為認繳出資,三七還在地里,請問認繳出資的三七要怎么評估其公允價值?是稅務局評估還是股東大會自己評估?
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2018-12-13
我們是工業(yè)企業(yè),請問,如果是12月初暫估入賬的材料,那么在年底12月底,就要沖回暫估成本嗎?還是和往常一樣,次月初再沖回暫估?因為涉及到年末,有點不知道怎么處理?
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2017-11-29
老師以前有暫估的,現(xiàn)在發(fā)票到了一部分,現(xiàn)在要先把前面的暫估沖掉,還是要算平均值再沖掉??老師,假設我上個月暫估9桶導軌油金額900元,這個月采購進來了20桶導軌油金額2000元,單月銷售了18桶金額1800元,那這個月是不是又要暫估入庫7桶呀。
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2023-03-19
供應商是預付款供應商,11月到貨開票了,生產(chǎn)中發(fā)生退貨,現(xiàn)11暫估科目余額為負數(shù);這樣合理嗎?采購說12月會補貨,需要退票嗎? 收到材料 借:原材料 貸:應付暫估 收到發(fā)票:借:應付暫估 稅金,貸:應付賬款 退貨 借:原材料 負數(shù) 貸:應付暫估 負數(shù)
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2021-12-23
預計乙股票未來5年的每股股利分別為0.6元、0.7元、0.8元、0.9元和1元,從第6年開始股利增長率固定為10%。計 算乙股票目前的價值應該采用的估價模型是(?。?。 A、零增長股票估價模型 B、固定增長股票估價模型 C、非固定增長股票估價模型 D、以上都可以
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2020-03-07
老師,我們公司是賣商品的小規(guī)模,申報增值稅時,做了未開票收入,但是也沒有進貨的發(fā)票,請問做賬的時候可以做用現(xiàn)金購貨嗎?還是暫估購貨?如果暫估的話,因為后面也不會開發(fā)票進來,也不能紅沖暫估,賬上就一直掛著暫估商品。怎么解決呢?
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2019-07-05
以前年度暫估數(shù)據(jù)比較大,在匯算清繳之前想調(diào)出來,會計分錄如何做?已確認暫估部分不會有發(fā)票了,調(diào)增后,就需要繳納企業(yè)所得稅,不做分錄 那我賬上的暫估數(shù)據(jù)一直居高不下,那我賬上暫估數(shù)據(jù)要紅沖下 通過以前年度損益科目,會計分錄如何做?
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2022-03-03
老師,我們幫其他單位做了一項會務活動,預付給酒店10萬,實際酒店費用發(fā)生了30萬,酒店沒有給我們開具發(fā)票,因為這個會務結(jié)束了,我們確認了收入,需要暫估成本,暫估成本的時候需要把這個預付款沖掉嗎,直接暫估20萬,還是要暫估30萬
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2020-01-03
上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進行暫估,那借庫存商品貸應付賬款暫估入庫,借主營業(yè)務成本貸庫存商品,本月收到票沖減暫估,借應付賬款暫估入庫貸庫存商品,在是以收到票實際入賬,那么成本要改嗎?什么時候改?是做這筆就改還是月末
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2017-11-17
老師你好,之前我們公司每月暫估租賃費分錄為借:制造費用-租賃費10000 貸:應付賬款-暫估10000。共十月,年末累計暫估余額100000.00.現(xiàn)年末收到一增值稅專用發(fā)票,我司為購買方,金額88495.58,稅額11504.42,價稅合計100000.00,收到這張發(fā)票及沖回暫估怎么做分錄呢?
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2020-01-09
12月暫估庫存商品,暫估多了一點,21年5月匯算清繳之前不一定能都收到發(fā)票,就導致暫估的庫存商品可能納稅調(diào)增,同時我們有研發(fā)項目經(jīng)費可以在匯算清繳之前加計扣除,那么加計扣除可以抵扣暫估商品調(diào)增的企業(yè)所得稅嗎?
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2021-01-19
是一般納稅人3月份進貨9萬,出庫8萬,暫估入庫10000,暫估的全部已出售了,4月份暫估入庫的成本票是普票,只來了其中600元,4月份做帳做負數(shù)暫估入庫600,實際做帳也是的600元,這樣處理對嗎,這600元還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?后期咋處理賬務?
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2017-08-28
老師,您好!我們公司上個月暫估了一筆材料款,然后在本月開票支付,賬務處理我直接做借:應付暫估-材料款 應交稅費-進項稅 貸:銀行存款可以嗎?還是我得先做一筆轉(zhuǎn)字憑證先由暫估轉(zhuǎn)到非暫估科目,之后才能做付字憑證這樣才合理的?
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2019-10-28
老師上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進行暫估,那借庫存商品貸應付賬款暫估入庫,借主營業(yè)務成本貸庫存商品,本月收到票沖減暫估,借應付賬款暫估入庫貸庫存商品,在是以收到票實際入賬,那么成本要改嗎?什么時候改?是做這筆就改還是月末
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2017-11-17
老師上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進行暫估,那借庫存商品貸應付賬款暫估入庫,借主營業(yè)務成本貸庫存商品,本月收到票沖減暫估,借應付賬款暫估入庫貸庫存商品,在是以收到票實際入賬,那么成本要改嗎?什么時候改?是做這筆就改還是月末
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2017-11-17